2019年度大竹縣園林綠化局部門決算
來源:縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)布日期:2021-06-11
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??目錄

  公開時間:2020年11月18日



  第一部分部門概況………………………………………………………………4

  一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

  二、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………5

  第二部分部門決算情況說明……………………………………………………6

  一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………6

  二、收入決算情況說明………………………………………………………6

  三、支出決算情況說明………………………………………………………7

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………8

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………………8

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………………11

  七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………………11

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………13

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………13

  十、其他重要事項的情況說明………………………………………………14

  第三部分名詞解釋………………………………………………………………19

  第四部分附件……………………………………………………………………22

  附件1…………………………………………………………………………22

  第五部分附表……………………………………………………………………24

  一、收入支出決算總表………………………………………………………24

  二、收入決算表………………………………………………………………24

  三、支出決算表………………………………………………………………24

  四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………24

  五、財政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………………24

  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………………………24

  七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表………………………………24

  八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………………………24

  九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………………………24

  十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………24

  十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………………24

  十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………24

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………………………24




第一部分 部門概況



  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。

  維護(hù)城市公共綠地;管理和維護(hù)城區(qū)廣場、公園等基礎(chǔ)設(shè)施;東湖廣場、水庫和環(huán)湖健身路等的保潔;對城市綠化工程進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、施工;對城區(qū)進(jìn)行鮮花裝點。

  (二)2019年重點工作完成情況。

  1.完成春節(jié)、國慶重要節(jié)點鮮花、立體景觀裝點工程。

  2.完成城北垃圾中轉(zhuǎn)站苗木移栽工作、完成北門轉(zhuǎn)盤綠化帶搬遷工作。

  3.完成白塔公園、濱河北路、白沙路道路綠化工程。

  4.完成創(chuàng)衛(wèi)迎檢綠化栽植工程。

  5.按照“三分栽,七分管”的工作要求,抓好園林綠化的日常管護(hù)工作。

  6.有序推進(jìn)安全工作,定期和不定期對東湖公園和城區(qū)行道樹、綠化帶進(jìn)行安全排查,對園林公共設(shè)施進(jìn)行逐個檢查。

  7.加強對東湖公園、濕地公園、白塔公園管理工作。加強日常保潔,對基礎(chǔ)設(shè)施隨壞隨修,確保公園干凈整潔,設(shè)施完好。二、機構(gòu)設(shè)置

  大竹縣園林綠化局為事業(yè)單位,財政一級預(yù)算單位。下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。




第二部分2019年度部門決算情況說明



  一、收入支出決算總體情況說明

  2019年度收、支總計分別為1787.32萬元。與2018年相比,收、支總計各增加138.63萬元,增長8.41%。主要變動原因是隨著園林管護(hù)面積的增加,管護(hù)費用增加。

  (圖1:收、支決算總計變動情況圖)

  二、收入決算情況說明

  2019年本年收入合計1787.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1694.94萬元,占94.83%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入92.38萬元,占5.17%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  (圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)

  三、支出決算情況說明

  2019年本年支出合計1787.32萬元,其中:基本支出1154.94萬元,占64.62%;項目支出632.38萬元,占35.38%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  (圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年財政撥款收、支總計分別為1787.32萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加138.63萬元,增長8.41%。主要變動原因是隨著城市建設(shè)建成區(qū)范圍的擴(kuò)大,公共綠地、廣場等休閑場所增加,園林管護(hù)面積增大,導(dǎo)致費用增加。

  (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1694.94萬元,占本年支出合計的94.83%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加336.11萬元,增長24.74%。主要變動原因是園林管護(hù)面積擴(kuò)大,項目支出增加。

  (圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1694.94萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出137.17萬元,占8.09%;衛(wèi)生健康支出(類)22.44萬元,占1.32%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1496.9萬元,占88.32%;住房保障支出(類)38.43萬元,占2.27%。

  (圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

  (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1694.94萬元,完成預(yù)算100%。其中:

  1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為35.6萬元,完成預(yù)算100%。

  3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為6.35萬元,完成預(yù)算100%。

  4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為81.56萬元,完成預(yù)算100%。

  5.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為3.67萬元,完成預(yù)算100%。

  6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為22.44萬元,完成預(yù)算100%。

  7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):支出決算為71.69萬元,完成預(yù)算100%。

  8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):支出決算為885.2萬元,完成預(yù)算100%。

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):支出決算為540萬元,完成預(yù)算100%。

  10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為38.43萬元,完成預(yù)算100%。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1154.94萬元,其中:

  人員經(jīng)費941.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

  日常公用經(jīng)費213.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.77萬元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。

  (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.88萬元,占76.39%;公務(wù)接待費支出決算0.89萬元,占23.61%。具體情況如下:

  (圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))

  1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

  2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.88萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2018年減少0.11萬元,下降3.82%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市厲行節(jié)約規(guī)定,壓縮一般性開支。

  其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車11輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、越野車1輛、工程車10輛。

  公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.88萬元。主要用于檢查綠化管護(hù)工作,學(xué)習(xí)附近區(qū)縣園林綠化工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  3.公務(wù)接待費支出0.89萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.81萬元,下降91.01%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市厲行節(jié)約規(guī)定,壓縮一般性開支。其中:

  國內(nèi)公務(wù)接待支出0.89萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待18批次,98人次(不包括陪同人員),共計支出0.89萬元,具體內(nèi)容包括:接待外地單位參觀、考察和上級部門檢查指導(dǎo)工作開支。

  外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

  2019年政府性基金預(yù)算撥款支出92.38萬元。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

  2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  我單位實行事業(yè)單位會計制度,無機關(guān)運行費用。

  (二)政府采購支出情況

  2019年,大竹縣園林綠化局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2019年12月31日,大竹縣園林綠化局共有車輛11輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、工程車10輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  (四)預(yù)算績效管理情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對1個項目(園林綠化建設(shè))開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

  本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看支出項目經(jīng)過財政局的嚴(yán)格審核,財務(wù)管理制度健全,支出合法合規(guī)合理。本部門還自行組織了1個項目(園林綠化維護(hù))支出績效評價,從評價情況來看:項目全年預(yù)算數(shù)380萬元,執(zhí)行數(shù)為380萬元,完成預(yù)算的100%。能按預(yù)算法執(zhí)行各項財務(wù)收支,控制支出不超支,節(jié)約財政資金。

  1.項目績效目標(biāo)完成情況。

  本部門在2019年度部門決算中反映“園林綠化建設(shè)”“園林綠化維護(hù)”等2個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

  (1)園林綠化建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)160萬元,執(zhí)行數(shù)為160萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,我縣四季常綠,季季都能看到鮮花綻放;尤其是重大節(jié)日,有園林人的精心裝點,鮮花呈現(xiàn)出特有的文化內(nèi)涵,令市民們駐足觀賞,由衷贊嘆。發(fā)現(xiàn)的主要問題:擺放的花品沒有名貴品種,基本上是一次使用,再次利用率低。下一步改進(jìn)措施:篩選花的品種,爭取能再次使用。

  (2)園林綠化維護(hù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)380萬元,執(zhí)行數(shù)為380萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障了公共場所的綠化美化,保障了公共場所設(shè)施設(shè)備的正常使用,保障了居民的休閑娛樂,提高了居民生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題:公共場所的噴泉保養(yǎng)檢修成本高,公共場所的木座椅等自然損壞率高,修理更換頻繁,成本高,且壞掉的椅子影響美觀。下一步改進(jìn)措施:更換公共場地設(shè)施的材質(zhì),選取美觀耐用產(chǎn)品,延長使用壽命,提高使用效率。

項目績效目標(biāo)完成情況表

              (2019 年度)
項目名稱園林綠化建設(shè)
預(yù)算單位大竹縣園林綠化局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):160執(zhí)行數(shù):160
其中-財政撥款:160其中-財政撥款:160
其它資金:0其它資金:0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
春節(jié)、五一勞動節(jié)、國慶節(jié)等重大節(jié)日,鮮花裝點,渲染節(jié)日氛圍。日常鮮花更換,確保一年四季能鮮花不斷。重大節(jié)日,在公園路口等地,按設(shè)計,進(jìn)行了鮮花裝點,襯托出節(jié)日特有的氛圍,令市民們駐足
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)重點區(qū)域裝點達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)美化美化美化
項目完成指標(biāo)時效指標(biāo)及時及時及時
項目完成指標(biāo)成本指標(biāo)節(jié)日鮮花裝點160萬元160萬元
效益指標(biāo)社會效益公眾滿意滿意滿意
效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)做好節(jié)日裝點,增添節(jié)日氣氛點綴環(huán)境愉悅心情點綴環(huán)境愉悅心情
滿意度指標(biāo)滿意度市民滿意滿意滿意



項目績效目標(biāo)完成情況表

              (2019 年度)
項目名稱園林綠化維護(hù)
預(yù)算單位大竹縣園林綠化局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):380執(zhí)行數(shù):380
其中-財政撥款:380其中-財政撥款:380
其它資金:0其它資金:0
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
城區(qū)綠化管護(hù),公園、水庫及基礎(chǔ)設(shè)施、噴泉等維護(hù),使城市綠化水平得到提升完成城區(qū)綠化管護(hù),公園、廣場等地方的座椅、健身設(shè)備等設(shè)施完備、安全、可用
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)城區(qū)綠化管護(hù);公園和水庫及基礎(chǔ)設(shè)施、噴泉等維護(hù)城區(qū)綠化管護(hù)約60公頃;公園和水庫及基礎(chǔ)設(shè)施、噴泉等維護(hù)東湖廣場噴泉供水設(shè)施改造及維修、公園廣場維修;城區(qū)公共綠地除草;工業(yè)園區(qū)市場化部分綠化管護(hù);公園木質(zhì)結(jié)構(gòu)維護(hù);病蟲害防治農(nóng)藥采購等
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)城市綠化水平得到提升;城市美化得到社會好評城市綠化水平得到提升;城市美化得到社會好評城市綠化水平得到提升;城市美化得到社會好評
項目完成指標(biāo)時效指標(biāo)全年全年全年
項目完成指標(biāo)成本指標(biāo)節(jié)約財政資金符合要求380萬元
效益指標(biāo)社會效益公眾滿意滿意滿意
滿意度指標(biāo)滿意度市民滿意滿意滿意



  2.部門績效評價結(jié)果。

  本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《大竹縣園林綠化局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

第三部分名詞解釋



  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

  5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

  8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

  9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項): 指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

  16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

  17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項):指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

  18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

  19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指本單位在職職工的住房公積金繳費。

  20.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  22.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  23.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第四部分 附件



  附件1

大竹縣園林綠化局

  2019年部門整體支出績效評價報告



  一、部門(單位)概況

  (一)機構(gòu)組成。大竹縣園林綠化局為事業(yè)單位,一級預(yù)算單位,無下屬二級單位。

  (二)機構(gòu)職能。維護(hù)和建設(shè)城市公共綠地;管理和維護(hù)城區(qū)廣場、公園等基礎(chǔ)設(shè)施;城市綠化工程規(guī)劃、設(shè)計、施工;節(jié)假日城市鮮花裝點工程;護(hù)城河衛(wèi)生清掃工作等。

  (三)人員概況。大竹縣園林綠化局2019年在職職工50人,其中事業(yè)管理人員2名,專業(yè)技術(shù)人員25人,事業(yè)工勤人員23名;離休人員1名,退休人員48名。總計99人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。2019年度收入1787.32萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1694.94萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入923.85萬元。

  (二)部門財政資金支出情況。2019年本年支出合計1787.32萬元,其中:基本支出1154.94萬元,項目支出632.38萬元。

  三、部門整體預(yù)算績效管理情況

  (一)部門預(yù)算管理。

  部門績效目標(biāo):按照縣委縣政府重大決策部署,為了做好城市綠化建設(shè)和維護(hù)工作,根據(jù)規(guī)劃、設(shè)計、施工預(yù)算,經(jīng)過嚴(yán)格評估論證,制定了2019年預(yù)算計劃,實施后,收支基本持平。

  目標(biāo)完成情況:我單位根據(jù)預(yù)算目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),按質(zhì)按量及時完成了任務(wù),達(dá)到了預(yù)算目標(biāo)。

  (二)結(jié)果應(yīng)用情況。

  我單位預(yù)算編制與實施達(dá)到了收支平衡。單位實行以收定支,過程監(jiān)控,有效地進(jìn)行了預(yù)算控制。項目實施中,根據(jù)實際需要或合同約定,按計劃及時實施并達(dá)到了預(yù)期要求,驗收合格,沒有違規(guī)行為。

  四、評價結(jié)論及建議

  (一)評價結(jié)論。大竹縣園林綠化局的整體績效,達(dá)到了預(yù)期管控目的。預(yù)算與支出持平,園林綠化建設(shè)和維護(hù)達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

  (二)存在問題。園林綠化建設(shè)和維護(hù),還處于初級階段,在養(yǎng)護(hù)和設(shè)計方面還有提升空間。

  (三)改進(jìn)建議。園林綠化建設(shè)和維護(hù)方面,加強專業(yè)人才的培訓(xùn)學(xué)習(xí),采用新工藝、新材料、新方法,讓我縣園林綠化工程上一個新臺階。

第五部分 附表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算明細(xì)表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

  八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

  十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
大竹縣園林局2019年度部門決算編制.xls
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