關(guān)于2017年部門決算編制的說明
來源:八渡鄉(xiāng)
發(fā)布日期:2019-02-20
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?  一、基本職能及主要工作完成情況

  (一)主要職能。

  大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理本鄉(xiāng)的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作,  及鄉(xiāng)政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。  

  一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算,依法組織收入,加強(qiáng)支出管理。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn),加大重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推進(jìn)新型城鄉(xiāng)化。三是大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。做好脫貧攻堅(jiān)資金保障,繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合試點(diǎn),推進(jìn)“四項(xiàng)基金”有效運(yùn)行,拓寬貧困人口增收渠道。四是促進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入,足額籌措十項(xiàng)民生工程、20件民生實(shí)事等民生資金,支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會(huì)事業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度,支持加強(qiáng)生態(tài)建設(shè),支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。六是強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。加快法治財(cái)政建設(shè),強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。七是推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)。

  二、部門概況

  八渡鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。

  三、收支決算總體情況說明

  2017年財(cái)政收入合計(jì)1054.71萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入980.88萬元,占93%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入73.83萬元,占7%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

  2017年財(cái)政支出合計(jì)1054.71萬元,其中:基本支出297.4萬元,占28%;項(xiàng)目支出757.31萬元,占72%;政府性基金預(yù)算撥款支出73.83萬元,占7%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1054.71萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.88萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出73.83萬元,與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加200.64萬元,增長23.49%。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.88萬元,占本年支出合計(jì)的93%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加164.8萬元,增長20.2%。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出195.84萬元,占20%;文化體育與傳媒支出17.79萬元,占2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出72.42萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)與計(jì)劃生育生支出21.20萬元,占2%;節(jié)能環(huán)保支出85.19萬元,占9 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.71萬元,占3%;農(nóng)林水支出438.78萬元,占45%;交通運(yùn)輸支出0.72萬元,占0%;資源勘探信息等支出96.81萬元,占10%;住房保障支出17.43萬元,占2%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)支出:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行:支出決算為132.51萬元,完成預(yù)算100%;政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù):支出決算為25.66萬元,完成預(yù)算100%;政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:支出決算為9萬元,完成預(yù)算100%;統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng):支出決算為1.99萬元,完成預(yù)算100%;財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行:支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算100%;財(cái)政事務(wù)-務(wù)-一般管理事務(wù):支出決算為1.19萬元,完成預(yù)算100%;財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行:支出決算為8.95萬元,完成預(yù)算100%。

  2.文化體育與傳媒支出:文化-群眾文化:支出決算為8.23萬元,完成預(yù)算100%,文化-其他文化支出:支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,其他文化與傳媒支出-其他文化與傳媒支出:支出決算為4.56萬元,完成預(yù)算100%.

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出:民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出:支出決算為1.13萬元,完成預(yù)算100%;行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休:支出決算為3.2萬元,完成預(yù)算100%;就業(yè)補(bǔ)助-公益性崗位補(bǔ)助:支出決算為9.01萬元,完成預(yù)算100%;撫恤-死亡撫恤:支出決算為14.44萬元,完成預(yù)算100%;特困人員救助供養(yǎng)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出:支出決算為43.80萬元,完成預(yù)算100%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算100%.

  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu):支出決算為20.64萬元,完成預(yù)算100%;計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出:支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

  5.節(jié)能環(huán)保支出:其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出:支出決算為85.19萬元,完成預(yù)算100%.

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:支出決算為18.60萬元,完成預(yù)算100%;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為7萬元,完成預(yù)算100%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為9.11萬元,完成預(yù)算100%.

  7.農(nóng)林水支出:農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行:支出決算為73.43萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營:支出決算為28.00萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出:支出決算為16.00萬元,完成預(yù)算100%;林業(yè)-其他林業(yè)支出:支出決算為1.20萬元,完成預(yù)算100%;扶貧-一般行政管理事務(wù):支出決算為24.36萬元,完成預(yù)算100%;扶貧-其他扶貧支出:支出決算為23.00萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)村綜合改革-對(duì)一事一議補(bǔ)助:支出決算為155.00萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:支出決算為87.79萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)村綜合改革-農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助:支出決算為30萬元,完成預(yù)算100%.

  8、交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出:支出決算為0.72萬元,完成預(yù)算100%;

  9、資源勘探信息等支出:安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出:支出決算為86.81萬元,完成預(yù)算100%;支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出:支出決算為10.00萬元,完成預(yù)算100%.

  10、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為17.43萬元,完成預(yù)算100%;

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出297.40萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)239.46萬元,主要包括:基本工資78.79萬元、津貼補(bǔ)貼38.64萬元、獎(jiǎng)金3.85萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資25.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.15萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出18.47萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金14.44萬元、生活補(bǔ)助0.84萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.28萬元、住房公積金17.43萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元等。

  公用經(jīng)費(fèi)57.94萬元,主要包括:辦公費(fèi)14.54萬元、印刷費(fèi)2.55萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)5.28萬元、郵電費(fèi)5.68萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)11.43萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.77萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.17萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.48萬元、勞務(wù)費(fèi)0.38萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.2萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.48萬元,完成預(yù)算100%,決算預(yù)算數(shù)持平的主要原因是很好地執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定和省市縣相關(guān)規(guī)定。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.48萬元,占100%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。無此項(xiàng)支出。

  2.因公出國(境)支出決算比2016年持平。主要原因是無此項(xiàng)支出。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:

  公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于開展工作。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

  公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出本鄉(xiāng)無此項(xiàng)支出。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.48萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待157批次,908人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出6.48萬元,具體內(nèi)容包括:上級(jí)部門檢測(cè)工作和工作用餐。

  公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年持平。主要原因是上級(jí)開展工作檢查和各項(xiàng)工作的的需要。

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

  2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出73.83萬元。

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

  2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2017年度,八渡鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.94萬元,比2016年減少88.98萬元,下降60.08%。

  (二)政府采購支出情況

  2017年度,八渡鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2017年12月31日,八渡鄉(xiāng)共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  (四)預(yù)算績效情況

  1.績效目標(biāo)管理情況。

  按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)23個(gè),涉及財(cái)政資金455.35萬元,覆蓋率達(dá)到100%。

  2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

  按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng),自評(píng)得分90分,存在的問題:一是部門績效管理不夠科學(xué);二是管理措施不夠到位;三是目標(biāo)設(shè)定不夠合理。下一步改進(jìn)措施:一是提高認(rèn)識(shí),突出重點(diǎn);二是強(qiáng)化管理,規(guī)范行為;三是科學(xué)考核,注重實(shí)效。

  2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分
部門決策(25分)目標(biāo)任務(wù)(15分)相關(guān)性(5分)5
明確性(5分)5
合理性(5分)4
預(yù)算編制(10分)測(cè)算依據(jù)(5分)5
目標(biāo)管理(5分)4
綜合管理(30分)專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分)省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分)1
中央專款分配合規(guī)率(1分)1
中期評(píng)估(2分)執(zhí)行中期評(píng)估(2分)1
績效監(jiān)控(5分)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分)2
績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分)2
非稅收入執(zhí)收情況(2分)非稅收入征收情況(1分)1
非稅收入上繳情況(1分)1
資產(chǎn)管理(6分)資產(chǎn)管理信息化情況(2分)2
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分)2
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)2
內(nèi)控制度管理(2分)內(nèi)部控制度健全完整(2分)1
信息公開(6分)預(yù)算公開(2分)2
決算公開(2分)2
績效信息公開(2分)2
績效評(píng)價(jià)(5分)績效評(píng)價(jià)開展(2分)2
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分)2
部門績效情況(45分)履職成效(20分)部門特性指標(biāo)18
  
  
  
可持續(xù)發(fā)展能力(15分)重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分)5
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分)4
人才培養(yǎng)(5分)4
滿意度(10分)協(xié)作部門滿意度(3分)3
管理對(duì)象滿意度(3分)3
社會(huì)公眾滿意度(4分)3



  3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

  本部門對(duì)下屬單位各村(社區(qū))開展了整體支出績效評(píng)價(jià),得分為86分,存在的問題:工程進(jìn)度緩慢,項(xiàng)目資料不完善。整改措施:針對(duì)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行全面核查,舉一反三,完善制度,確保整改到位。

  本部門對(duì)一事一議、運(yùn)維項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),得分為80分,存在的問題:工程進(jìn)度緩慢,項(xiàng)目資料有待完善。整改措施:針對(duì)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行全面核查,舉一反三,完善制度,確保整改到位。

  2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/

              項(xiàng)目名稱
 
一級(jí)

              指標(biāo)
二級(jí)

              指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)分值得分
(20分)

              項(xiàng)目決策
(10分)

              科學(xué)決策
必要性

              (政策依據(jù))
55
可行性

              (政策完善)
55
(10)

              績效目標(biāo)
明確性54
合理性54
(10分)

              項(xiàng)目管理
(7分)

              資金管理
資金分配32
資金使用43
(3分)

              項(xiàng)目執(zhí)行
執(zhí)行規(guī)范32
(特性指標(biāo)70分)

              項(xiàng)目績效
(20)

              項(xiàng)目完成
完成數(shù)量55
完成質(zhì)量54
完成時(shí)效54
完成成本54
(50分)

              項(xiàng)目效益
經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng))406
社會(huì)效益(可選項(xiàng))6
生態(tài)效益(可選項(xiàng))6
可持續(xù)效益(可選項(xiàng))6
公平效率(可選項(xiàng))6
使用效率(可選項(xiàng))6
服務(wù)對(duì)象滿意度108
總分86



  十一、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。

  5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

  8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

  9.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

  2010301行政運(yùn)行是指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  2010302一般行政管理事務(wù)是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)是反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

  2010601行政運(yùn)行是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  2010602一般行政管理事務(wù)支出是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  2012999其他群主團(tuán)體事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

  2013299其他組織事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

  10.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

  2070109群眾文化是反映群眾文化方面的支出,包括機(jī)基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

  2070199其他文化支出是除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

  2079999其他文化體育與傳媒支出反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出

  11.社區(qū)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  2080299其他民政管理事務(wù)支出反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出.

  2080705公益性崗位補(bǔ)貼是反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

  2080801死亡撫恤反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

  2082102農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出是反映農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出。

  2089901其他社區(qū)保障和就業(yè)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社區(qū)保障和就業(yè)方面的支出。

  12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

  2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)是反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

  2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出反映上述項(xiàng)目外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

  13.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

  2119901其他節(jié)能環(huán)保支出反映出上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

  14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

  2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

  2120501城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

  2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

  2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出反映土地出讓用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按照規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)的支出。

  2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是反映除上述項(xiàng)目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

  15.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

  2130104事業(yè)運(yùn)行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

  2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是反映對(duì)農(nóng)民專合組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開支基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出。

  2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

  2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

  2130502一般行政管理事務(wù)支出是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  2130599其他扶貧支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

  2130701反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

  2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支出縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

  2130707農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

  16.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

  2140199其他公路水路運(yùn)輸支出是反映上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

  17.資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

  2150699其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出反映上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

  2150899支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出反映用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出。

  18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  19.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  20.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  21.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  22.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件:表1.收入支出決算總表

  表1-1.收入決算表

  表1-2.支出決算表

  表2.財(cái)政撥款收入支出決算表

  表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

  表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

  表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

  表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  表5-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
四川省達(dá)州市大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府部門決算編制表

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