? 一、基本職能及主要工作完成情況
(一)主要職能。
大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理本鄉(xiāng)的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作, 及鄉(xiāng)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。
一是抓好收支預(yù)算執(zhí)行。編好收支預(yù)算,依法組織收入,加強(qiáng)支出管理。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn),加大重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),推進(jìn)新型城鄉(xiāng)化。三是大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。做好脫貧攻堅(jiān)資金保障,繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合試點(diǎn),推進(jìn)“四項(xiàng)基金”有效運(yùn)行,拓寬貧困人口增收渠道。四是促進(jìn)民生社會(huì)事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加大民生投入,足額籌措十項(xiàng)民生工程、20件民生實(shí)事等民生資金,支持教育、養(yǎng)老、醫(yī)藥衛(wèi)生等方面社會(huì)事業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)綠色發(fā)展。加大污染防治支持力度,支持加強(qiáng)生態(tài)建設(shè),支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)。六是強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。加快法治財(cái)政建設(shè),強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。七是推進(jìn)從嚴(yán)管黨治黨。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)系統(tǒng)黨的建設(shè)。
二、部門概況
八渡鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支決算總體情況說明
2017年財(cái)政收入合計(jì)1054.71萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入980.88萬元,占93%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入73.83萬元,占7%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%
2017年財(cái)政支出合計(jì)1054.71萬元,其中:基本支出297.4萬元,占28%;項(xiàng)目支出757.31萬元,占72%;政府性基金預(yù)算撥款支出73.83萬元,占7%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1054.71萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.88萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出73.83萬元,與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加200.64萬元,增長23.49%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.88萬元,占本年支出合計(jì)的93%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加164.8萬元,增長20.2%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出980.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出195.84萬元,占20%;文化體育與傳媒支出17.79萬元,占2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出72.42萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)與計(jì)劃生育生支出21.20萬元,占2%;節(jié)能環(huán)保支出85.19萬元,占9 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.71萬元,占3%;農(nóng)林水支出438.78萬元,占45%;交通運(yùn)輸支出0.72萬元,占0%;資源勘探信息等支出96.81萬元,占10%;住房保障支出17.43萬元,占2%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行:支出決算為132.51萬元,完成預(yù)算100%;政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù):支出決算為25.66萬元,完成預(yù)算100%;政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:支出決算為9萬元,完成預(yù)算100%;統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng):支出決算為1.99萬元,完成預(yù)算100%;財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行:支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算100%;財(cái)政事務(wù)-務(wù)-一般管理事務(wù):支出決算為1.19萬元,完成預(yù)算100%;財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行:支出決算為8.95萬元,完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒支出:文化-群眾文化:支出決算為8.23萬元,完成預(yù)算100%,文化-其他文化支出:支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,其他文化與傳媒支出-其他文化與傳媒支出:支出決算為4.56萬元,完成預(yù)算100%.
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出:民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出:支出決算為1.13萬元,完成預(yù)算100%;行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休:支出決算為3.2萬元,完成預(yù)算100%;就業(yè)補(bǔ)助-公益性崗位補(bǔ)助:支出決算為9.01萬元,完成預(yù)算100%;撫恤-死亡撫恤:支出決算為14.44萬元,完成預(yù)算100%;特困人員救助供養(yǎng)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出:支出決算為43.80萬元,完成預(yù)算100%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算100%.
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu):支出決算為20.64萬元,完成預(yù)算100%;計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出:支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.節(jié)能環(huán)保支出:其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出:支出決算為85.19萬元,完成預(yù)算100%.
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:支出決算為18.60萬元,完成預(yù)算100%;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為7萬元,完成預(yù)算100%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為9.11萬元,完成預(yù)算100%.
7.農(nóng)林水支出:農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行:支出決算為73.43萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營:支出決算為28.00萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出:支出決算為16.00萬元,完成預(yù)算100%;林業(yè)-其他林業(yè)支出:支出決算為1.20萬元,完成預(yù)算100%;扶貧-一般行政管理事務(wù):支出決算為24.36萬元,完成預(yù)算100%;扶貧-其他扶貧支出:支出決算為23.00萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)村綜合改革-對(duì)一事一議補(bǔ)助:支出決算為155.00萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:支出決算為87.79萬元,完成預(yù)算100%;農(nóng)村綜合改革-農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助:支出決算為30萬元,完成預(yù)算100%.
8、交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出:支出決算為0.72萬元,完成預(yù)算100%;
9、資源勘探信息等支出:安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出:支出決算為86.81萬元,完成預(yù)算100%;支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出:支出決算為10.00萬元,完成預(yù)算100%.
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為17.43萬元,完成預(yù)算100%;
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出297.40萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)239.46萬元,主要包括:基本工資78.79萬元、津貼補(bǔ)貼38.64萬元、獎(jiǎng)金3.85萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資25.58萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.15萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出18.47萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金14.44萬元、生活補(bǔ)助0.84萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.28萬元、住房公積金17.43萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)57.94萬元,主要包括:辦公費(fèi)14.54萬元、印刷費(fèi)2.55萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)5.28萬元、郵電費(fèi)5.68萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)11.43萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.77萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.17萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.48萬元、勞務(wù)費(fèi)0.38萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.2萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.48萬元,完成預(yù)算100%,決算預(yù)算數(shù)持平的主要原因是很好地執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定和省市縣相關(guān)規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.48萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。無此項(xiàng)支出。
2.因公出國(境)支出決算比2016年持平。主要原因是無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于開展工作。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出本鄉(xiāng)無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.48萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待157批次,908人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出6.48萬元,具體內(nèi)容包括:上級(jí)部門檢測(cè)工作和工作用餐。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年持平。主要原因是上級(jí)開展工作檢查和各項(xiàng)工作的的需要。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出73.83萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,八渡鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.94萬元,比2016年減少88.98萬元,下降60.08%。
(二)政府采購支出情況
2017年度,八渡鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,八渡鄉(xiāng)共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)23個(gè),涉及財(cái)政資金455.35萬元,覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2017年整體支出開展績效自評(píng),自評(píng)得分90分,存在的問題:一是部門績效管理不夠科學(xué);二是管理措施不夠到位;三是目標(biāo)設(shè)定不夠合理。下一步改進(jìn)措施:一是提高認(rèn)識(shí),突出重點(diǎn);二是強(qiáng)化管理,規(guī)范行為;三是科學(xué)考核,注重實(shí)效。
2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策(25分) | 目標(biāo)任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 4 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測(cè)算依據(jù)(5分) | 5 | |
目標(biāo)管理(5分) | 4 | ||
綜合管理(30分) | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分) | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分) | 1 |
中央專款分配合規(guī)率(1分) | 1 | ||
中期評(píng)估(2分) | 執(zhí)行中期評(píng)估(2分) | 1 | |
績效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) | 2 | |
績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分) | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 1 | |
信息公開(6分) | 預(yù)算公開(2分) | 2 | |
決算公開(2分) | 2 | ||
績效信息公開(2分) | 2 | ||
績效評(píng)價(jià)(5分) | 績效評(píng)價(jià)開展(2分) | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分) | 2 | ||
部門績效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門特性指標(biāo) | 18 |
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) | 4 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 4 | ||
滿意度(10分) | 協(xié)作部門滿意度(3分) | 3 | |
管理對(duì)象滿意度(3分) | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度(4分) | 3 |
3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。
本部門對(duì)下屬單位各村(社區(qū))開展了整體支出績效評(píng)價(jià),得分為86分,存在的問題:工程進(jìn)度緩慢,項(xiàng)目資料不完善。整改措施:針對(duì)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行全面核查,舉一反三,完善制度,確保整改到位。
本部門對(duì)一事一議、運(yùn)維項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),得分為80分,存在的問題:工程進(jìn)度緩慢,項(xiàng)目資料有待完善。整改措施:針對(duì)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行全面核查,舉一反三,完善制度,確保整改到位。
2017年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
(20分) 項(xiàng)目決策 | (10分) 科學(xué)決策 | 必要性 (政策依據(jù)) | 5 | 5 |
可行性 (政策完善) | 5 | 5 | ||
(10) 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 4 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
(10分) 項(xiàng)目管理 | (7分) 資金管理 | 資金分配 | 3 | 2 |
資金使用 | 4 | 3 | ||
(3分) 項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 2 | |
(特性指標(biāo)70分) 項(xiàng)目績效 | (20) 項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 4 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
(50分) 項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng)) | 40 | 6 | |
社會(huì)效益(可選項(xiàng)) | 6 | |||
生態(tài)效益(可選項(xiàng)) | 6 | |||
可持續(xù)效益(可選項(xiàng)) | 6 | |||
公平效率(可選項(xiàng)) | 6 | |||
使用效率(可選項(xiàng)) | 6 | |||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 8 | ||
總分 | 86 |
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2010301行政運(yùn)行是指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010302一般行政管理事務(wù)是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)是反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
2010601行政運(yùn)行是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010602一般行政管理事務(wù)支出是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2012999其他群主團(tuán)體事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
2013299其他組織事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
10.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
2070109群眾文化是反映群眾文化方面的支出,包括機(jī)基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
2070199其他文化支出是除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
2079999其他文化體育與傳媒支出反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出
11.社區(qū)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2080299其他民政管理事務(wù)支出反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出.
2080705公益性崗位補(bǔ)貼是反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
2080801死亡撫恤反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
2082102農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出是反映農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出。
2089901其他社區(qū)保障和就業(yè)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社區(qū)保障和就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)是反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出反映上述項(xiàng)目外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
2119901其他節(jié)能環(huán)保支出反映出上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出反映土地出讓用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按照規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)的支出。
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出是反映除上述項(xiàng)目以外用于其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
15.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
2130104事業(yè)運(yùn)行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是反映對(duì)農(nóng)民專合組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開支基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出。
2130199其他農(nóng)業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
2130502一般行政管理事務(wù)支出是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2130599其他扶貧支出是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
2130701反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支出縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
2130707農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)補(bǔ)助反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
16.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
2140199其他公路水路運(yùn)輸支出是反映上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
17.資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
2150699其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出反映上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
2150899支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出反映用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
21.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:表1.收入支出決算總表
表1-1.收入決算表
表1-2.支出決算表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
四川省達(dá)州市大竹縣八渡鄉(xiāng)人民政府部門決算編制表