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大竹縣審計局2024年部門預(yù)算編制說明
來源:縣財政局
發(fā)布日期:2024-04-30
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 一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介   

大竹縣審計局是縣政府組成部門,受大竹縣人民政府和達(dá)州市審計局的雙重領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是主管全縣審計工作,負(fù)責(zé)對縣級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實行審計全覆蓋,對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對國家、省、市、和縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計,指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,完成上級審計機(jī)關(guān)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù);貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計工作的方針政策和法律法規(guī),制定并組織實施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃;向縣委審計委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計報告,向縣政府和市審計局提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。 

(二)2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,大竹縣審計局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策,以重塑大縣榮光、建設(shè)美好竹鄉(xiāng)為總目標(biāo),圍繞“1445”發(fā)展戰(zhàn)略,立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,聚焦財政政策加力提效,深入開展財政審計;聚焦持續(xù)增進(jìn)民生福祉,深入開展民生審計;聚焦防范化解重大風(fēng)險,深入開展企業(yè)審計;聚焦權(quán)力規(guī)范運行,深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源資產(chǎn)離任審計;聚焦公共服務(wù)項目建設(shè),深入開展政府性投資審計;探索大數(shù)據(jù)審計模式,推動審計方式的創(chuàng)新;認(rèn)真落實“三個區(qū)分開來”要求,助力創(chuàng)新、支持實干、寬容失誤,營造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境;深入開展研究型審計,持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長,為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化大竹新篇章貢獻(xiàn)審計力量。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣審計局屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣審計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算11559251元。

(一)收入預(yù)算情況

上年結(jié)轉(zhuǎn)56890元;2024年收入預(yù)算11502361元,其中:財政撥款收入11502361元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算11559251元。其中:一般公共服務(wù)支出9969571元,占86.25%;社會保障和就業(yè)支出726799元,占6.29%;衛(wèi)生健康支出334842元,占2.9%;住房保障支出528039元,占4.56%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算11559251元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加172335.36元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入172335.36元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入11559251元,政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元;支出包括:一般公共服務(wù)支出9969571元、社會保障和就業(yè)支出726799元、衛(wèi)生健康支出334842元、住房保障支出528039元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11502361元,比2023年預(yù)算數(shù)增加172335.36元。主要包括:人員經(jīng)費等。  

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務(wù)支出9912681元,占86.18%;社會保障和就業(yè)支出726799元,占6.32%;衛(wèi)生健康支出 334842元,占2.91%;住房保障支出 528039元,占4.59%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)行政運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為3459216元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2024年預(yù)算數(shù)為4224000元,主要用于:局機(jī)關(guān)及(參公管理)事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為2210795元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4.一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)其他審計事務(wù)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為18670元,主要用于除上述項目以外其他審計事務(wù)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為704053元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2024年預(yù)算數(shù)為22746元,按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定殘補助費。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為132093元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為115274萬元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為77586元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為9889元,主要用于:除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預(yù)算數(shù)為528039元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出7278361元,其中:

人員經(jīng)費6310579元,主要包括:基本工資1755936元、津貼補貼763848元、獎金751609元、績效工資1127976元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費704053元、職工基本醫(yī)療保險繳費247367元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費77586元、其他社會保障繳費9889元、其他工資福利支出68774元、住房公積金528039元、生活補助274542元、獎勵金960元。

公用經(jīng)費967782元,主要包括:辦公費108000元、印刷費25200元、水費7200元、電費43000元、郵電費43000元、差旅費64000元、公務(wù)接待費10170元、會議費5000元、培訓(xùn)費7500元、勞務(wù)費49000元、工會經(jīng)費61562元、福利費108548元、公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元、其他交通費203280元、其他商品和服務(wù)支出202322元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)40170元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)接待費10170元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費30000元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

2024年我局未計劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降10%。

2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少1130元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛,工程車1輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)行政運行經(jīng)費

2024年,大竹縣審計局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為967782元,比2023年預(yù)算增加2856元,增長0.29%。主要原因是:較上年審計人員增加,公用經(jīng)費預(yù)算增加。

(二)政府采購情況

2024年,大竹縣審計局安排政府采購預(yù)算478000元,主要用于采購計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,大竹縣審計局共有1輛公務(wù)用車,無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:表1.部門收支總表

   表1-1.部門收入總表

   表1-2.部門支出總表

   表2.財政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 附件:大竹縣審計局預(yù)算公開表.xlsx

                                      大竹縣審計局

                                    2024年4月30日


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