大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
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發(fā)布日期:2024-05-27
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  大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心

  2024年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)職能簡(jiǎn)介

  大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心是貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅政策,承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等政府管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。

  (二)2024年重點(diǎn)工作

  根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署,大竹

  縣河長(zhǎng)制工作管理中心堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,全面深化財(cái)稅體制改革,圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路,堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái),抓好增收節(jié)支,全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保障和改善民生,嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管,提高資金使用績(jī)效。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心屬事業(yè)單位,為縣人民政府所屬公益一類正股級(jí)事業(yè)單位。

  三、收支預(yù)算情況說明

  按照綜合預(yù)算的原則,大竹河長(zhǎng)制工作管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算1292947元

  (一)收入預(yù)算情況

  2024年收入預(yù)算1292947元,其中:財(cái)政撥款收入1292947元,占100%。

  (二)支出預(yù)算情況

  2024年支出預(yù)算1292947元。其中:其中:農(nóng)林水支出933421元,占72.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出225652元,占17.45%;衛(wèi)生健康支出46355元,占3.59%;住房保障支出87519元,占6.77%。

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

  2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1292947元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加15396元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入15396元。

  收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1292947元;支出包括:農(nóng)林水支出933421元、社會(huì)保障和就業(yè)支出225652元、衛(wèi)生健康支出46355元;住房保障支出87519元。

  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1292947元,比2023年預(yù)算數(shù)增加15396元。主要包括:人員經(jīng)費(fèi)等。 

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  農(nóng)林水支出933421元,占72.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出225652元,占17.45%;衛(wèi)生健康支出46355元,占3.59%;住房保障支出87519元,占6.77%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1.農(nóng)林水支出(213)水利(03)江河湖庫(kù)水系綜合整治19):2024年預(yù)算數(shù)為926710元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2024年預(yù)算數(shù)為116692元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為99096元,主要用于單位退休職工目標(biāo)獎(jiǎng)。

  4.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2024年預(yù)算數(shù)為87519元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2024年預(yù)算數(shù)為9864元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

  6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2024年預(yù)算數(shù)為42799元,主要用于:單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療支出。

  7.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為3556元,主要用于:單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)充醫(yī)療支出。

  8.農(nóng)林水支出(213)水利(03)其他水利支出99):2024年預(yù)算數(shù)為6711元,主要用于:其他水利支出。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  2024年一般公共預(yù)算基本支出1214947元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1088850元,主要包括:基本工資302244元、津貼補(bǔ)貼7488元、績(jī)效工資419292元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)116692元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)42799元、住房公積金87519元、生活補(bǔ)助108960元、獎(jiǎng)勵(lì)金300元。

  公用經(jīng)費(fèi)126097元,主要包括:辦公費(fèi)28800元、差旅費(fèi)30000元、會(huì)議費(fèi)3000元、培訓(xùn)費(fèi)2000元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10345元、福利費(fèi)21925元、其他交通費(fèi)5000元、其他商品和服務(wù)支出22027元。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

  2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3000元。

  (一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

  2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。

  (二)公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

  2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等

  (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

  我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

  2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

  2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

  八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

  2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

  2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為126097元,比2023年預(yù)算減少1337元,減少1.04%。主要原因是:商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)減少。

  (二)政府采購(gòu)情況

  2024年大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0元,主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2023年底,大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

  2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值 200萬元以上大型設(shè)備。

  十、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出

  3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。

  4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

  5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

  6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

  7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

  10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

  12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

  13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

  14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

  16.金融支出:反映金融方面的支出。

  17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

  18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

  20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

  21.三公經(jīng)費(fèi):納入級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  附件:表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

  表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

  表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

  表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  表4.政府性基金支出預(yù)算表

  表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

  大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心

  2024年4月30日

  附件:部門預(yù)算公開報(bào)表(728001大竹縣河長(zhǎng)制工作管理中心)

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