大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心2024年部門預算編制說明
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發(fā)布日期:2024-05-27
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  2024年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)職能簡介

  大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心主要負責全縣村鎮(zhèn)供水工程的規(guī)劃、建設、保護及水源與水質,供水及用水服務;負責全縣村鎮(zhèn)向河流、湖泊水庫新建、改建或擴大排污口服務;承辦縣委、縣政府及縣水務局交辦的其他事宜等。

  (二)2024重點工作

  根據(jù)縣水務局關于2024年全局工作的總體部署,大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想,認真落實縣水務局黨組、行政的重大決策,全面深化水利改革,堅持依法、科學治水,全面完成各項工作任務,促進水利事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

  二、部門預算單位構成

  大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心是縣財政全額撥款一級預算單位,隸屬于縣水務局。

  三、收支預算情況說明

  按照綜合預算的原則,大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預算1113288元。

  (一)收入預算情況

  2024年收入預算1113288元,其中:財政撥款收入1113288元,100%。

  (二)支出預算情況

  2024年支出預算1113288元。其中:社會保障和就業(yè)支出173489元,占15.58%;衛(wèi)生健康支出40718元,3.66%;農林水支出819184元,占73.58%;住房保障支出79897元,占7.18%。

  四、財政撥款收支預算情況說明

  2024年財政撥款收支總預算1113288元,比2023年財政撥款收支總預算增加21285元,主要原因是2024年增加一般公共預算撥款收入21285元。

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入1113288元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出173489元、衛(wèi)生健康支出40718元、農林水支出819184元、住房保障支出79897元。

  五、一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

  2024年一般公共預算當年撥款1113288元,比2023年預算數(shù)增加21285元。主要包括:社會保障和就業(yè)支出增加3627元;衛(wèi)生健康支出增加5950元;農林水支出增加10053元;住房保障支出增加1655元。 

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  2024年社會保障和就業(yè)支出173489元,占15.58%;衛(wèi)生健康支出40718元,3.66%;農林水支出819184元,占73.58%;住房保障支出79897元,占7.18%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預算數(shù)為106529元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):2024年預算數(shù)為66960元,主要用于退休人員的生活補助支出。

  3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預算數(shù)為38445元,主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

  4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):2024年預算數(shù)為2273元,主要用于單位工傷保險繳費支出。

  5.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):2024年預算數(shù)為814947元,主要用于:主要用于:單位正常運轉的基本支出。包括基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、印刷費等日常公用經費及村鎮(zhèn)供水服務。

  6.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):2024年預算數(shù)為4237元,主要用于:村鎮(zhèn)供水工程的規(guī)劃、建設、保護及水源與水質,供水及用水服務。

  7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預算數(shù)為79897元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預算基本支出情況說明

  2024年一般公共預算基本支出1063288元,其中:

  人員經費959912元,主要包括:基本工資278712元、津貼補貼6552元、績效工資380424元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費106529元、職工基本醫(yī)療保險繳費38445元、其他社會保障繳費2273元、住房公積金79897元、生活補助66960元、獎勵金120元。

  公用經費103376元,主要包括:辦公費20000元、印刷費15000元、手續(xù)費100元、維修(護)費15100元、租賃費15000元、培訓費500元、公務接待費1500元、工會經費9472元、福利費14208元、其他商品和服務支出12496元

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

  2024“三公”經費財政撥款預算數(shù)1500元,其中:公務接待費1500元。

  (一)因公出國(境)經費與2023預算持平。

  2024單位未計劃安排因公出國(境)人員。

  (二)公務接待費較2023預算下降0%。

  2024年公務接待費公務接待費比2023年預算減少0元。2024年公務接待費計劃用于具體開支內容包括:上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。

  (三)公務用車購置及運行維護費與2023預算持平。

  我單位現(xiàn)有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

  2024年安排公務用車購置費0元

  2024年安排公務用車運行維護費0元

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2024年使用政府性基金預算撥款安排的支出0元

  九、國有資本經營預算支出情況說明

  2024年使用國有資本經營預算撥款安排的支出0元

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)事業(yè)運行經費

  2024年,大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心的事業(yè)運行經費財政撥款預算為103376元,比2023年預算減少3737元,較少3.49%。主要原因是:公用經費減少。

  (二)政府采購情況

  2024年,大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心無政府采購預算。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2023年底,大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

  2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出

  3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

  4.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。

  5.教育支出:反映政府教育事務支出。

  6.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。

  7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

  8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

  10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

  12.農林水支出:反映政府農林水事務支出。

  13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

  14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

  15.商業(yè)服務業(yè)等支出:反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。

  16.金融支出:反映金融方面的支出。

  17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務事業(yè)方面的支出。

  18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

  20.災害防治及應急管理支出:反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

  21.三公經費:納入級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  22.行政(事業(yè))運行經費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  23.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  附件:表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

  表2.財政撥款收支預算總表

  表2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

  表3.一般公共預算支出預算表

  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

  表4.政府性基金支出預算表

  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

  表5.國有資本經營預算支出預算表

  大竹縣村鎮(zhèn)供排水服務中心

  2024年4月30日

附件:部門預算公開報表(726001財政局反饋)

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