大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
來源:觀音鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2024-05-22
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一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動物質(zhì)文明、政治文明、文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理本鎮(zhèn)的會計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為,組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度。負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作,及政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,大竹縣觀音鎮(zhèn)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,我鎮(zhèn)將聚焦縣十四屆黨代會《報(bào)告》提出的“五件關(guān)鍵大事”,抓好觀音鎮(zhèn)全域供水、場鎮(zhèn)建設(shè)、交通提質(zhì)、資源招商、產(chǎn)業(yè)振興“五件要事”,全力抓實(shí)土地灘水庫蓄水前期準(zhǔn)備工作,積極配合參與城宣大鄰高速公路過境觀音建設(shè),持續(xù)打造川渝毗鄰場鎮(zhèn)建設(shè)新樣板。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

 按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算38248147.25元。

(一)收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算38248147.25元,其中:財(cái)政撥款收入30698838.98元,占80.3%;上年結(jié)轉(zhuǎn)7549308.27元,占19.7%。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算38248147.25元。其中:一般公共服務(wù)支出11355646.27元,占30%;文化旅游體育與傳媒支出1611092元,占4%;社會保障和就業(yè)支出1481615元,占3.3%;衛(wèi)生健康支出1247577元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9378624.48元,占25%;農(nóng)林水支出11320499.2元,占30%;交通運(yùn)輸支出567994.3元,占1%;住房保障支出1025099元,占3%;其他支出260000元,占0.7%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算38248147.25元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加6671503.59元,主要原因是2024年的上年結(jié)轉(zhuǎn)金額有7549308.27。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入252802414.5元,政府性基金預(yù)算撥款收入5418624.48元,上年結(jié)轉(zhuǎn)7549308.27元支出包括:一般公共服務(wù)支出11355646.27元;文化旅游體育與傳媒支出1611092元;社會保障和就業(yè)支出1481615元;衛(wèi)生健康支出1247577元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9378624.48元;農(nóng)林水支出11320499.2元;交通運(yùn)輸支出567994.3元;住房保障支出1025099元;其他支出260000元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29269522.77元,比2023年預(yù)算數(shù)減少2307120.89元。主要包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務(wù)支出11355646.27元,占30%;文化旅游體育與傳媒支出1611092元,占4%;社會保障和就業(yè)支出1481615元,占3.3%;衛(wèi)生健康支出1247577元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出660000元,占17.6%;農(nóng)林水支出11320499.2元,占30%;交通運(yùn)輸支出567994.3元,占1%;住房保障支出1025099元,占3%;

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)(201)人大事務(wù)(01)行政運(yùn)行(01):2024年預(yù)算數(shù)為2837054元,主要用于:主要用于:全鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(201)人大事務(wù)(01)事業(yè)運(yùn)行(50):2024年預(yù)算數(shù)為65005元,主要用于:主要用于:全鎮(zhèn)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(201)人大事務(wù)(01)其他人大事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為96000元,主要用于:人大事務(wù)工作,包括人大會議召開、人員選舉等。

一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)行政運(yùn)行(01):2024年預(yù)算數(shù)為4107606元,主要用于:一般行政管理事務(wù)等工作。

一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)專項(xiàng)服務(wù)(04):2024年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)事業(yè)運(yùn)行(50):2024年預(yù)算數(shù)為1400771元,主要用于:全鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為122189元,主要用于:便民服務(wù)中心日常事務(wù)支出。

一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)行政運(yùn)行(01):2024年預(yù)算數(shù)為67709元,主要用于:機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)事業(yè)運(yùn)行(50):2024年預(yù)算數(shù)為410484元,主要用于:全鎮(zhèn)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)其他財(cái)政事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為110000元,主要用于:開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)(201)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(11)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為58160元,主要用于:紀(jì)檢監(jiān)察辦公費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(29)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(201)組織事務(wù)(32)其他組織事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為2160元,主要用于:黨建工作經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(201)其他一般公共服務(wù)支出(99)其他一般公共服務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為2018508.27元,主要用于:村黨群服務(wù)中心陣地維修資金。

文化旅游體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)群眾文化(09):2024年預(yù)算數(shù)為1250292元,主要用于:文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

文化旅游體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為360800元,主要用于:文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的其他文化和旅游支出。

社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2024年預(yù)算數(shù)為1331855元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2024年預(yù)算數(shù)為123360元,主要用于:遺屬補(bǔ)助資金。

社會保障和就業(yè)支出(208)其他社會保障和就業(yè)支出(99)其他社會保障和就業(yè)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為26400元,主要用于:低保信息員補(bǔ)助。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)計(jì)劃生育事務(wù)(07)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(16):2024年預(yù)算數(shù)為571316元,主要用于:衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2024年預(yù)算數(shù)為230044元,主要用于:政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2024年預(yù)算數(shù)為267544元,主要用于:政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):2024年預(yù)算數(shù)為155327元,主要用于:政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為23346元,主要用于:政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(01):2024年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為560000元,主要用于:社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)機(jī)關(guān)服務(wù)(03):2024年預(yù)算數(shù)為54000元,主要用于2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)法律顧問經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)事業(yè)運(yùn)行(04):2024年預(yù)算數(shù)為1628976元,主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)病蟲害控制(08):2024年預(yù)算數(shù)為14000元,主要用于:動物防疫人員經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)農(nóng)村道路建設(shè)(42):2024年預(yù)算數(shù)為750000元,主要用于:道路建設(shè)資金、高峰寨村道路建設(shè)資金、農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(213)林業(yè)和草原(02)其他林業(yè)和草原支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為10500元,主要用于巡山員巡山補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出(213)扶貧(05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為106000元,主要用于:鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(05):2024年預(yù)算數(shù)為6237023.2元,主要用于:村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(07):2024年預(yù)算數(shù)為2520000元,主要用于:農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。

交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)公路養(yǎng)護(hù)(06):2024年預(yù)算數(shù)為371994.3元,主要用于:村級道路養(yǎng)護(hù)資金。

交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)其他公路水路運(yùn)輸支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為196000元,主要用于:客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2024年預(yù)算數(shù)為1025099元,主要用于:機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出20961000.2元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)18864328.2元,主要包括:基本工資3347916元、津貼補(bǔ)貼1350732元、獎(jiǎng)金1279976元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)676261元、績效工資2538312元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1331855元、其他工資福利支出618966元、住房公積金1025099元,生活補(bǔ)助支出6434748元、獎(jiǎng)勵(lì)金支出480元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出259983.2元。

公用經(jīng)費(fèi)2096672元,主要包括:辦公費(fèi)210300元、水費(fèi)39200元、電費(fèi)179400元、差旅費(fèi)276500元、培訓(xùn)費(fèi)7000元、工會經(jīng)費(fèi)117732元、福利費(fèi)287393元、其他交通費(fèi)429860元、公務(wù)接待費(fèi)143000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元、稅金及附加費(fèi)用38000元、其他商品和服務(wù)支出288287元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)223000元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)143000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元。

因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算增加2.4%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算增加3500元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出8978624.48元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年,大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2096672元,比2023年預(yù)算減少9241306.2元,減少4.4%。主要原因是:主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入。

(二)政府采購情況

2024年,大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算50000元,主要用于脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開報(bào)表

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

  大竹縣觀音鎮(zhèn)人民政府

                                              2024年5月22日

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