?一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府基本職能是高質(zhì)量貫徹黨的路線、方針、政策,承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、生態(tài)文明全面協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)代表會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令。
(二)2024年重點(diǎn)工作
2024年是中華人民共和國成立75周年,是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年,也是重塑大縣榮光、建設(shè)美好竹鄉(xiāng)的開局之年、起勢(shì)之年。大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo);按照縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作要求和決策部署,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,持續(xù)增進(jìn)民生福祉,保持社會(huì)和諧穩(wěn)定,向新而行,向高而攀,為“重塑大縣榮光、建設(shè)美好竹鄉(xiāng)”貢獻(xiàn)高穴力量。
一、緊扣發(fā)展主軸線,走實(shí)鄉(xiāng)村振興步伐。
(一)堅(jiān)持把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、防止規(guī)模性返貧作為頭等大事,著力在鞏固、拓展、銜接上下功夫、見實(shí)效,緊盯收入、“兩不愁三保障”、安全飲水等重要領(lǐng)域,對(duì)監(jiān)測(cè)戶實(shí)施精準(zhǔn)幫扶,切實(shí)提升幫扶成效。對(duì)有勞動(dòng)能力、有意愿的監(jiān)測(cè)戶,落實(shí)開發(fā)式幫扶措施;對(duì)沒有勞動(dòng)能力的監(jiān)測(cè)戶,健全分層分類的社會(huì)救助體系,做好兜底保障。
(二)持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,牢固樹立“親商、愛商、護(hù)商”的理念,建立健全招商引資機(jī)制,狠抓龍頭企業(yè)培育,發(fā)揮好帶頭示范作用。用好用活各類支持政策,力爭超額完成縣上下達(dá)的市場主體培育目標(biāo)任務(wù),完成企業(yè)培育20戶,個(gè)體工商戶培育150戶,達(dá)到規(guī)模的企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)1戶。
(三)突出項(xiàng)目支撐,讓發(fā)展底盤更實(shí)。把學(xué)好用活浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)作為新時(shí)期全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的主抓手,在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,圍繞群眾期盼的文化、醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域,務(wù)實(shí)做好項(xiàng)目前期,量力而行抓好落地,最大限度滿足群眾最現(xiàn)實(shí)生活困難和高品質(zhì)生活需求。整合各類項(xiàng)目資源,用活各級(jí)支持政策,積極向上爭取資金,穩(wěn)步推進(jìn)清灘、官家、長征、大山、木牌5個(gè)村村組道路加寬工程;加快維修官家村麻里灣、石河村謝家灣2處道路堡坎;做好馬道子村、紅花村、清灘村3個(gè)村的亮化工程項(xiàng)目;全力推動(dòng)馬道子村美麗新村建設(shè);清灘村省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目,完成大墊高速紅線內(nèi)房屋拆遷25戶,墳?zāi)拱徇w15戶、紅線內(nèi)面積丈量和附著物清點(diǎn),確保實(shí)現(xiàn)順利交地。長征村易地搬遷后續(xù)扶持示范區(qū)創(chuàng)建試點(diǎn)、通村進(jìn)組入戶聯(lián)網(wǎng)路、和美鄉(xiāng)村建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目,助推鄉(xiāng)村振興全面發(fā)展。
二、緊夯民生壓艙石,提升人民群眾“三感”。
(一)全面落實(shí)惠民政策。全力保障地力補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、低保、五保、殘疾補(bǔ)助、醫(yī)保等惠民政策落實(shí)到位。
(二)協(xié)調(diào)發(fā)展社會(huì)事業(yè)。保證義務(wù)教育階段學(xué)生的平等權(quán)利,防止輟學(xué)。全力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、文化的改革和發(fā)展,讓每一名群眾都能感受到發(fā)展成果。
(三)始終牢記“國之大者”,扛牢耕地保護(hù)和糧食安全政治責(zé)任,繼續(xù)以“1 5 N”產(chǎn)業(yè)體系培育為重點(diǎn),進(jìn)一步挖掘產(chǎn)業(yè)資源,狠抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),充分發(fā)揮我鎮(zhèn)藠頭、檸檬等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì),促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
三、緊抓環(huán)保新要求,踐行生態(tài)文明理念。
深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想,以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),嚴(yán)格落實(shí)林、河、田“三長制”,持續(xù)抓好秸稈禁燒,加強(qiáng)飲用水源地保護(hù),堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”,毫不動(dòng)搖嚴(yán)守耕地紅線,讓青山常在、綠水長流、空氣常新。深入開展城鄉(xiāng)融合環(huán)境治理提升行動(dòng),圍繞“地板掃干凈、垃圾清徹底、物件擺整齊、秩序更規(guī)范”的治理目標(biāo),強(qiáng)化場鎮(zhèn)管理模式,創(chuàng)造更加“整潔美麗、安全舒適、文明和諧”的生活環(huán)境。
四、緊繃安全生產(chǎn)弦,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范屏障。一是緊盯安全生產(chǎn)中心任務(wù)。
(一)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要批示及縣委、縣政府安全工作指示精神,嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)安全“黨政同責(zé),一崗雙責(zé),齊抓共管,失職追責(zé)”制度,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、做好隱患排查、加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)測(cè)、提升應(yīng)急處突,在道路安全、防汛減災(zāi)、森林防滅火、燃?xì)獍踩⑹称钒踩葐雾?xiàng)工作上堅(jiān)持提前部署、日常監(jiān)管、時(shí)常調(diào)度,始終保持高壓態(tài)勢(shì),堅(jiān)決筑牢安全大閘。
(二)做細(xì)做優(yōu)信訪維穩(wěn)工作,按照“小事不出組,大事不出村,難事不出鎮(zhèn)”的要求,抓好矛盾糾紛調(diào)處工作,規(guī)范信訪秩序,妥善處理好各類信訪問題,全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(三)深化平安高穴建設(shè),持續(xù)和創(chuàng)新開展多種形式的電信詐騙宣傳活動(dòng),擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面,提高群眾自覺抵制電信詐騙能力,營造全民防范電信詐騙的良好氛圍,切實(shí)增強(qiáng)群眾的安全感和滿意度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算17028677.60元。
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算17028677.60元,其中:財(cái)政撥款收入16474156.30元,占96.74%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余554521.30元,(其中:一般公共預(yù)算撥款收入434521.3元,政府性基金撥款收入120000元),占3.26%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算17028677.60元。其中:一般公共服務(wù)支出5289729元,占31.06%;文化旅游體育與傳媒支出590996元,占3.47%;社會(huì)保障和就業(yè)支出997567元,占5.86%;衛(wèi)生健康支出524781元,占3.08%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1017010.40元,占5.98%;農(nóng)林水支出7574829元,占44.49%;交通運(yùn)輸支出285663.20元,占1.68%;住房保障支出628102元,占3.68%,其他支出120000元,占0.7%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17028677.60元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加164677.83元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入164677.83元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入15787145.90元,政府性基金預(yù)算撥款收入687010.40元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余554521.30元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入434521.3元,上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金撥款收入120000元)。支出包括:一般公共服務(wù)支出5289729元;文化旅游體育與傳媒支出590996元;社會(huì)保障和就業(yè)支出997567元;衛(wèi)生健康支出524781元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1017010.40元;農(nóng)林水支出7574829元;交通運(yùn)輸支出285663.20元;住房保障支出628102元;其他支出120000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16221667.2元,比2023年預(yù)算數(shù)增加164677.83元。主要包括:一般公共服務(wù)支出增加211893元;文化旅游體育與傳媒支出增加136974元;社會(huì)保障和就業(yè)支出減少298333元;衛(wèi)生健康支出增加25715.43元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加303668.4元;農(nóng)林水支出減少137193.8元;交通運(yùn)輸支出減少52699.2元,住房保障支出減少25347元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出5289729元,占32.7%;文化旅游體育與傳媒支出590996元,占3.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出997567元,占6.1%;衛(wèi)生健康支出524781元,占3.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出330000元,占2%;農(nóng)林水支出7574829元,占46.7%;交通運(yùn)輸支出285663.20元,占1.8%;住房保障支出628102元,占3.8%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出(201)人大事務(wù)(01)其他人大事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為63000元,主要用于:人大事務(wù)方面的支出。
2、一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)行政運(yùn)行(01):2024年預(yù)算數(shù)為4364483元,主要用于:行政人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。
3、一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)一般行政管理事務(wù)(02):2024年預(yù)算數(shù)為60000元,主要用于:一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
4、一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為52922元,主要用于:其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出公用經(jīng)費(fèi)等。
5、一般公共服務(wù)支出(201)財(cái)政事務(wù)(06)行政運(yùn)行(01):2024年預(yù)算數(shù)為104308元,主要用于:行政財(cái)政人員工資及相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
6、一般公共服務(wù)支出(201)財(cái)政事務(wù)(06)其他財(cái)政事務(wù)支出(50):2024年預(yù)算數(shù)為453296元,主要用于:行政事業(yè)財(cái)政人員工資及相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
7、一般公共服務(wù)支出(201)財(cái)政事務(wù)(06)其他財(cái)政事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為55000元,主要用于:村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算公用經(jīng)費(fèi)等方面支出。
8、一般公共服務(wù)支出(201)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為58160元,主要用于:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
9、一般公共服務(wù)支出(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(29)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:關(guān)工委、共青團(tuán)等其他團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
10、一般公共服務(wù)支出(201)組織事務(wù)(32)其他組織事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為18560元,主要用于:村、社區(qū)黨建事務(wù)方面的支出。
11、一般公共服務(wù)支出(201)其他一般公共服務(wù)支出(99)其他一般公共服務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:官家村工作經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
12、文化體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)群眾文化(09):2024年預(yù)算數(shù)為346596元,主要用于:文化事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等。
13、文化體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為244400元,主要用于:其他文化和旅游支出等。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2024年預(yù)算數(shù)為817501元,主要用于:職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分的繳納等。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2024年預(yù)算數(shù)為166866元,主要用于:遺屬補(bǔ)助等。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為13200元,主要用于:機(jī)關(guān)職工其他社會(huì)保險(xiǎn)支出等。
17、衛(wèi)生健康支出(210)計(jì)劃生育事務(wù)(07)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(16):2024年預(yù)算數(shù)為120407元,主要用于:行政計(jì)生辦人員工資等。
18、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2024年預(yù)算數(shù)為155058元,主要用于:在職行政職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
19、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2024年預(yù)算數(shù)為132190元,主要用于:在職事業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
20、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):2024年預(yù)算數(shù)為102114元,主要用于:在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。
21、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(09):2024年預(yù)算數(shù)為15012元,主要用于:其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)場鎮(zhèn)公廁運(yùn)維費(fèi)(01):2024年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:場鎮(zhèn)公廁運(yùn)維等。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為280000元,主要用于:社區(qū)服務(wù)群眾辦公運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
24、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)機(jī)關(guān)服務(wù)(03):2024年預(yù)算數(shù)為32000元,主要用于:機(jī)關(guān)服務(wù)等。
25、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)事業(yè)運(yùn)行(04):2024年預(yù)算數(shù)為1930745元,主要用于:事業(yè)單位員工工資、績效等。
26、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)病蟲害控制(08):2024年預(yù)算數(shù)為6000元,主要用于:動(dòng)物防疫人員工資經(jīng)費(fèi)等。
27、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)鄉(xiāng)村道路建設(shè)(42):2024年預(yù)算數(shù)為1640000元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)村道路建設(shè)相關(guān)資金。
28、農(nóng)林水支出(213)林業(yè)和草原(02)其他林業(yè)和草原支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為12000元,主要用于:森林防火及病蟲害防治相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)。
29、農(nóng)林水支出(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(05)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為81000元,主要用于:第一書記和駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)資金。
30、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)綜合改革(07)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(05):2024年預(yù)算數(shù)為2613084元,主要用于:村、社區(qū)干部工資、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、村干部醫(yī)療保險(xiǎn)、村干部退職定補(bǔ)、村、社區(qū)干部體檢費(fèi)等。
31、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)綜合改革(07)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(07):2024年預(yù)算數(shù)為1260000元,主要用于:農(nóng)村綜合改革示范辦公運(yùn)維資金等。
32、交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)公路養(yǎng)護(hù)(06):2024年預(yù)算數(shù)為164741.90元,主要用于:公路養(yǎng)護(hù)及交通安全宣傳工作等支出。
33、交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)其他公路水路運(yùn)輸支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為120921.30元,主要用于:農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助、客車簽單員補(bǔ)助等。
34、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2024年預(yù)算數(shù)為628102元,主要用于:鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出11966584元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)10820665元,主要包括:基本工資2103300元、津貼補(bǔ)貼924852元、獎(jiǎng)金915887元、績效工資1289904元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)817501元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)287248元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)102114元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15012元、其他工資福利支出309483元、住房公積金628102元、生活補(bǔ)助3260262元、獎(jiǎng)勵(lì)金240元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出166760元。
公用經(jīng)費(fèi)1145919元,主要包括:辦公費(fèi)307000元、電費(fèi)70000元、郵電費(fèi)83000元、差旅費(fèi)10000元、維修(護(hù))費(fèi)7000元、會(huì)議費(fèi)5000元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、勞務(wù)費(fèi)7000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)73288元、公務(wù)接待費(fèi)78000元、福利費(fèi)161070元、其他交通費(fèi)210480元、其他商品和服務(wù)支出129081元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)78000元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)78000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降2.5%。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少2000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出807010.40元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年,大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1145919元,比2023年預(yù)算減少45093元,下降3.79%。主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員減少,三公經(jīng)費(fèi)壓縮開支,減少2.5%等。
(二)政府采購情況
2024年,大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,大竹縣高穴鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表