??一、基本職能及主要工作
(一)職能簡(jiǎn)介
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府基本職能是貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二)2024年重點(diǎn)工作
我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng),以深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神為主線,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,緊緊圍繞縣委“1245”總體部署,堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興為目標(biāo),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,綜合施策,踔厲奮發(fā),在項(xiàng)目發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、民生福祉、黨風(fēng)廉政建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新突破、展現(xiàn)新作為。
(一)堅(jiān)持項(xiàng)目為主,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。積極謀劃項(xiàng)目,全力以赴推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),多渠道籌集資金推動(dòng)鄉(xiāng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,帶動(dòng)村民就業(yè),推動(dòng)村民致富。重點(diǎn)圍繞精致農(nóng)業(yè)、生態(tài)養(yǎng)殖、文化旅游等領(lǐng)域,持續(xù)開展精準(zhǔn)招商,提升招商引資成效。
(二)突出環(huán)境整治,聚力鄉(xiāng)村振興。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深入推進(jìn)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè),認(rèn)真開展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,逐步完善道路建設(shè),改善農(nóng)村出行條件,加強(qiáng)廁所革命,推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施全面升級(jí)提檔。深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),深化生活垃圾污水和環(huán)境污染等專項(xiàng)治理,抓實(shí)環(huán)境保護(hù)工作。
(三)聚焦群眾需求,共創(chuàng)美好生活。統(tǒng)籌抓好就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等重大民生事項(xiàng),兜牢民生底線,持續(xù)關(guān)愛社會(huì)困難群體,重點(diǎn)關(guān)注五保戶、低保戶、殘疾人等特殊群體,積極推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)征繳工作,不斷提升參保率和續(xù)保率。持續(xù)開展多形式、多樣化文化活動(dòng),豐富群眾精神文明生活,不斷推進(jìn)新時(shí)代鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè),抓緊抓好實(shí)精神文明建設(shè)工作,提升群眾對(duì)政府工作的滿意度。鞏固落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,有效防范一般事故,堅(jiān)決遏制較大以上事故,健全應(yīng)急管理機(jī)制,妥善應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和自然災(zāi)害,強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境治理和人居環(huán)境提升,持續(xù)提升群眾滿意度。
(四)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),樹立良好形象。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位,堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委縣政府的各項(xiàng)工作要求,做到令行禁止、政令暢通。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,堅(jiān)決維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全。科學(xué)民主依法決策,保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),壓減一般性支出。牢固樹立“作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上”理念,不斷深化作風(fēng)建設(shè)。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位3個(gè),財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。2024年收支總預(yù)算16908968.62元。
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算16908968.62元,其中:財(cái)政撥款收入16908968.62元,占100.00%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算16908968.62元。其中:一般公共服務(wù)支出6180321.00元,占36.55%;文化旅游體育與傳媒支出316268.00元占1.87%;,社會(huì)保障和就業(yè)支出1090709.00元,占6.45%;衛(wèi)生健康支出740174.00元,占4.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出869309.92元,占5.14%;農(nóng)林水支出6145384.00元,占36.34%;交通運(yùn)輸支出640548.70,占3.79%;住房保障支出746254.00元,占4.42%;其他支出180000.00元,1.06%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16908968.62元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3029186.77元,主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入3558496.69元,其中2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15467334.70元,上年結(jié)轉(zhuǎn)912324.00元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入529309.92元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入16199658.70元,政府性基金預(yù)算撥款收入709309.92元(核實(shí)基金的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù));支出包括:一般公共服務(wù)支出6180321.00元,文化旅游體育與傳媒支出316268.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1090709.00元,衛(wèi)生健康支出740174.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出869309.92元,農(nóng)林水支出6145384.00元,交通運(yùn)輸支出640548.70,住房保障支出746254.00元,其他支出180000.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16199658.70元,比2023年預(yù)算數(shù)減少3738496.69元。主要包括:2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入15467334.70元,上年結(jié)轉(zhuǎn)732324.00元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出6180321.00元,占38.15%;文化旅游體育與傳媒支出316268.00元占1.95%;,社會(huì)保障和就業(yè)支出1090709.00元,占6.73%;衛(wèi)生健康支出740174.00元,占4.57%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出340000.00元,占2.10%;農(nóng)林水支出6145384.00元,占37.94%;交通運(yùn)輸支出640548.70,占3.95%;住房保障支出746254.00元,占4.61%。(不含基金,更新占比)
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1..一般公共服務(wù)(201)人大事務(wù)支出(室)其他人大事務(wù)支出(99)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為53000.00元,主要用于:主要用于:人大主席團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
2..一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03)行政運(yùn)行(01)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為4666695.00元,主要用于:鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03)事業(yè)運(yùn)行(01)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為925692.00元,主要用于鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員基本工資、津補(bǔ)貼正常發(fā)放以及鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為57356.00元,主要用于:便民服務(wù)中心日常事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)行政運(yùn)行(財(cái)政)(01):2024年預(yù)算數(shù)為185374.00元,主要用于:鎮(zhèn)財(cái)政所的各項(xiàng)基本支出。
6.一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)事業(yè)運(yùn)行(財(cái)政)(50):2024年預(yù)算數(shù)為149524.00元,主要用于:鎮(zhèn)財(cái)政所事業(yè)人員各項(xiàng)基本支出。
7.一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)其他財(cái)政事務(wù)支出(財(cái)政)(99):2024年預(yù)算數(shù)為55000.00元,主要用于:鎮(zhèn)政府代理會(huì)計(jì)核算中心事務(wù)支出。
8.一般公共服務(wù)(201)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為58160.00元,主要用于:鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察的支出。
9.一般公共服務(wù)(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(29)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為10000.00元,主要用于:鎮(zhèn)其他群眾團(tuán)體(關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián))事務(wù)支出。
10.一般公共服務(wù)(201)組織事務(wù)(32)其他組織事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為19520.00元,主要用于:鎮(zhèn)、村、社區(qū)黨建工作等其他組織事務(wù)支出。
11.文化體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)群眾文化(09):2024年預(yù)算數(shù)為91868.00元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
12.文化體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)群眾文化(99):2024年預(yù)算數(shù)為224400.00元,主要用于:財(cái)政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2024年預(yù)算數(shù)為973115.00元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2024年預(yù)算數(shù)為104394.00元,主要用于:用于犧牲人員家屬的定期撫恤金。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為13200.00元,主要用于:用于低保協(xié)議員工資支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(210)計(jì)劃生育事務(wù)(07)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(16):2024年預(yù)算數(shù)為306991.00元,主要用于:衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2024年預(yù)算數(shù)為174058.00元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2024年預(yù)算數(shù)為172166.00元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):2024年預(yù)算數(shù)為71458.00元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為15501.00元,主要用于:鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)三支一扶人員及編外長(zhǎng)期聘用人員工傷保險(xiǎn)及大額補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(01):2023年預(yù)算數(shù)為60000.00元,主要用于:鄉(xiāng)村振興及”五治“工作經(jīng)費(fèi)、場(chǎng)鎮(zhèn)公廁運(yùn)營(yíng)費(fèi)的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為280000.00元,主要用于:村級(jí)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
23.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)機(jī)關(guān)服務(wù)(03):2024年預(yù)算數(shù)為32000.00元,主要用于鎮(zhèn)、村兩級(jí)法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)事業(yè)運(yùn)行(農(nóng)業(yè))(04):2024年預(yù)算數(shù)為2045048.00元,主要用于:農(nóng)村事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)等方面的支出。
25.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)病蟲害控制(08):2024年預(yù)算數(shù)為7000.00元,主要用于:動(dòng)物防疫人員工作經(jīng)費(fèi)等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)農(nóng)村道路建設(shè)(42):2024年預(yù)算數(shù)為30000.00元,主要用于:改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高村民出行率,幫助村民脫貧致富。
27.農(nóng)林水支出(213)林業(yè)和草原(02)其他林業(yè)和草原支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為11500.00元,主要用于:巡山員巡山生活補(bǔ)助,森林火災(zāi)和病蟲害防治。
28.農(nóng)林水支出(213)扶貧(05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為40000.00元,主要用于:鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,幫助村民脫貧致富。
29.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(05):2024年預(yù)算數(shù)為2719836.00元,主要用于:對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出,保障村、組、社區(qū)干部工資及各項(xiàng)生活補(bǔ)助的正常發(fā)放。
30.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(07):2024年預(yù)算數(shù)為1260000.00元,主要用于:農(nóng)村運(yùn)維資金支出。
31.交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)公路建設(shè)(04):2024年預(yù)算數(shù)為400000.00元,主要用于:農(nóng)村道路硬化建設(shè)維護(hù)支出。
32.交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)公路養(yǎng)護(hù)(06):2024年預(yù)算數(shù)為187748.70元,主要用于:鄉(xiāng)、村公路經(jīng)費(fèi)養(yǎng)護(hù)支出。
33.交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)其他公路和水路運(yùn)輸支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為52800.00元,主要用于:農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)、客車與客渡船簽單員補(bǔ)助、農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員支出。
34.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2024年預(yù)算數(shù)為746254.00元,主要用于:機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)編制人員、公益性崗位及社區(qū)干部住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出13249506.00元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)12002308.00元,主要包括:基本工資2477400.00元、津貼補(bǔ)貼1046328.00元、獎(jiǎng)金1032230.00元、績(jī)效工資1662636.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)973115.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)346224.00元、公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)71458.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15501.00元、住房公積金746254.00元、其他工資福利支出412644.00元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3218518.00、生活補(bǔ)助3058242.00、獎(jiǎng)勵(lì)金180.00、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助160096.00。
公用經(jīng)費(fèi)1247198.00元,主要包括:辦公費(fèi)129000.00元、水費(fèi)10000.00元、電費(fèi)272000.00元、郵電費(fèi)119000.00元、差旅費(fèi)36000.00元、會(huì)議費(fèi)20000.00元、培訓(xùn)費(fèi)15000.00元、公務(wù)接待費(fèi)70000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)85343.00元、福利費(fèi)143849.00元、其他交通費(fèi)236760.00元、其他商品和服務(wù)支出110246.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)70000.00元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)70000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出529309.92元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年,大竹媽媽鎮(zhèn)人民政府行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1247198.00元,比2023年預(yù)算減少13760.00元,降低1.09%。主要原因是:其他商品服務(wù)支出與工會(huì)經(jīng)費(fèi)與2023年相比有所減少。
(二)政府采購(gòu)情況
2024年,大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元,
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?附件:大竹縣媽媽鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表.?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表