一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
全面、客觀、真實地記述地方區(qū)域地情,科學(xué)積累、保存開發(fā)、利用地方文獻(xiàn),發(fā)揮地方志的資治、教化、存史作用。搜集、整理、保存大竹縣地方志文獻(xiàn)資料,為縣委、縣政府和社會各提供地情資料服務(wù)。組織整理舊志,推動地主志理念研究,組織開發(fā)利用大竹縣地方志資源,開拓社會用途途徑。
(二)2024年重點工作
1、完成《大竹年鑒》(2024)編纂及出版印刷任務(wù),完成《四川年鑒》《達(dá)州年鑒》等年鑒的入編、信息和圖片的供稿任務(wù)。
2、加大大竹圖片信息資料采集及管理,完成《大竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)概覽》(暫定名)地情書籍的編纂出版工作。
3、完成荔枝古道(大竹段)調(diào)研論證工作。
4、加大指導(dǎo)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志工作力度,提高編纂鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和部門志(行業(yè)志)質(zhì)量,安排《大竹縣工商聯(lián)志》的出版發(fā)行。
5、抓好管理和業(yè)務(wù)交流工作,加強機關(guān)效能建設(shè),做好基層組織建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣地方志辦公室屬于全額撥款的參公事業(yè)單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算1865549元。
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算1865549元,其中:財政撥款收入1865549元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算1865549元。其中:一般公共服務(wù)支出1564939元,占84%;社會保障和就業(yè)支出128960元,占7%;衛(wèi)生健康支出74930元,占4%;住房保障支出96720元,占5%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算1865549元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加404820.88元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入404820.88元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1865549元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1564939元、社會保障和就業(yè)支出128960元、衛(wèi)生健康支出74930元、住房保障支出96720元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1865549元,比2023年預(yù)算數(shù)增加404820.88元。主要包括:人員經(jīng)費1204085元、公用經(jīng)費211464元、項目經(jīng)費450000元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出1564939元,占84%;社會保障和就業(yè)支出128960元,占7%;衛(wèi)生健康支出74930元,占4%;住房保障支出96720元,占5%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為1106881元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2024年預(yù)算數(shù)為450000元,主要用于:刊物編制、刊物發(fā)行、大竹圖片信息資料采集及管理等項目支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為8058元,主要用于職工工傷保險費支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為128960元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)
療(項):2024年預(yù)算數(shù)為44815元,主要用于:部門按醫(yī)保規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)保支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為29202元,主要用于:部門按醫(yī)保規(guī)定的比例為職工繳納的醫(yī)療補助支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為913元,主要用于:職工大病保險繳納。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預(yù)算數(shù)為96720元,主要用于:部門按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1415549元,其中:
人員經(jīng)費1204085元,主要包括:基本工資323076元、津貼補貼220428元、獎金262435元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費128960元、 職工基本醫(yī)療保險繳費44815元、 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29202元、 其他社會保障繳費913元、住房公積金96720元、其他對個人和家庭的補助支出97536元。
公用經(jīng)費211464元,主要包括:辦公費10000元、水費2000元、電費8120元、郵電費10000元、差旅費25000元、會議費2000元、培訓(xùn)費200元、公務(wù)接待費2100元、勞務(wù)費10080元、工會經(jīng)費10871元、福利費23559元、其他交通費64180元、其他商品和服務(wù)支出43354元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2100元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)接待費2100元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我辦未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降***%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少400元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。
我辦現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)行政運行經(jīng)費
2024年,大竹縣地方志辦公室的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為211464元,比2023年預(yù)算增加39016元,增長22.62%。主要原因是:本年度人員增加。
(二)政府采購情況
2024年,大竹縣地方志辦公室安排政府采購預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,大竹縣地方志辦公室無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
23.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣地方志辦公室
2024年4月30日