一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣統(tǒng)計局是依據(jù)國家法律法規(guī)和政策,組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全縣各級部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作,會同有關(guān)部門組織完成重大的國情國力普查和專項調(diào)查,準(zhǔn)確、及時、全面地反映縣情縣力,反映社會經(jīng)濟發(fā)展的基本情況,為縣委、縣政府制定政策、計劃和指導(dǎo)經(jīng)濟、社會發(fā)展提供決策依據(jù)的縣政府組成部門。組織實施各項統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),搜集、整理、提供全縣的基本統(tǒng)計資料,對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報,向縣委、縣政府、有關(guān)部門、社會公眾提供咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《四川省統(tǒng)計管理條例》等法律法規(guī)的宣傳、貫徹、落實,開展統(tǒng)計行政執(zhí)法,查處統(tǒng)計違法行為,定期或不定期向縣委和縣政府報告統(tǒng)計執(zhí)法情況。
(二)2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,大竹縣統(tǒng)計局認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策。2024年度將開展第五次全國經(jīng)濟普查、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略統(tǒng)計監(jiān)測、勞動力調(diào)查、統(tǒng)計執(zhí)法、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、節(jié)能統(tǒng)計監(jiān)測、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、勞動力抽查、黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價工作、行風(fēng)政風(fēng)測評、工業(yè)、投資、房地產(chǎn)建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、商貿(mào)、科技文化、勞動工資、園區(qū)統(tǒng)計、綜合核算、民營經(jīng)濟、名錄庫、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息等工作。加強統(tǒng)計干部隊伍建設(shè),加強黨風(fēng)廉政建設(shè),加強統(tǒng)計系統(tǒng)黨的建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣統(tǒng)計局屬行政單位,下屬行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位3個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算13,925,059.00元。
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算13,925,059.00元,其中:財政撥款收入13,925,059.00元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算13,925,059.00元。其中:一般公共服務(wù)支出12,759,237.00元,占91.63%;社會保障和就業(yè)支出516,610.00元,占3.71%;衛(wèi)生健康支出261,755.00元,占1.88%;住房保障支出387,457.00元,占2.78%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算13,925,059.00元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算減少1,306,987.19元,主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入1,306,987.19元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入12,319,681.00元,;支出包括:一般公共服務(wù)支出12,759,237.00元、社會保障和就業(yè)支出516,610.00元、衛(wèi)生健康支出261,755.00元、住房保障支出387,457.00元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12,319,681.00元,比2023年預(yù)算數(shù)減少2,912,365.19元。主要因為:2024年第五次全國經(jīng)濟普查工作減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出12,759,237.00元,占91.63%;社會保障和就業(yè)支出516,610.00元,占3.71%;衛(wèi)生健康支出261,755.00元,占1.88%;住房保障支出387,457.00元,占2.78%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(201)統(tǒng)計信息事務(wù)(05)行政運行(01):2024年預(yù)算數(shù)為3,158,365.00元,主要用于:局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)(201)統(tǒng)計信息事務(wù)(05)一般行政管理事務(wù)(02):2024年預(yù)算數(shù)為24,000.00元,主要用于:第一書記和駐村工作隊工作經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)(201)統(tǒng)計信息事務(wù)(05)一般行政管理事務(wù)(05):2024年預(yù)算數(shù)為2,492,400.00元,主要用于局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查及基點擴面、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、糧食產(chǎn)量對地遙感抽樣調(diào)查、人口變動情況抽樣調(diào)查、生豬監(jiān)測、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略統(tǒng)計監(jiān)測、統(tǒng)計執(zhí)法、節(jié)能統(tǒng)計監(jiān)測、黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價工作、行風(fēng)政風(fēng)測評、工業(yè)、投資、房地產(chǎn)建筑業(yè)、科技文化、勞動工資、園區(qū)統(tǒng)計、綜合核算、民營經(jīng)濟、名錄庫、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息、統(tǒng)計員補助、統(tǒng)計快報、領(lǐng)導(dǎo)干部手冊的編印等項目支出。
4.一般公共服務(wù)(201)統(tǒng)計信息事務(wù)(05)一般行政管理事務(wù)(07):2024年預(yù)算數(shù)為5,970,378.00元,主要用于:局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)(201)統(tǒng)計信息事務(wù)(05)事業(yè)運行(50):2024年預(yù)算數(shù)為1,102,609.00元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)(201)統(tǒng)計信息事務(wù)(05) 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為11,485.00元,主要用于:保障局機關(guān)離退休公用經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):2024年預(yù)算數(shù)為516,610.00元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2024年預(yù)算數(shù)為131,711.00元,主要用于:局機關(guān)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納。
9.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2024年預(yù)算數(shù)為58,911.00元,主要用于:參公管理事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳納。
10.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補助(03):2024年預(yù)算數(shù)為65,421.00元,主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助。
11.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11) 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為5,712.00元,主要用于工傷保險、職工大額醫(yī)療費用補助。
12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2024年預(yù)算數(shù)為387,457.00元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出5,438,281.00元,其中:
人員經(jīng)費4,681,317.00元,主要包括:基本工資1,257,012.00元、津貼補貼641,256.00元、獎金749,251.00元、績效工資581,172.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費516,610.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費190,622.00元、 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費65,421.00元、其他社會保障繳費5,712.00元、住房公積金387,457.00元、其他工資福利支出137,548.00元、 生活補助149,136.00元、獎勵金120.00元。
公用經(jīng)費756,964.00元,主要包括:辦公費80,000.00元、印刷費60,000.00元、水費3,000.00元、電費30,000.00元、郵電費2,000.00元、 物業(yè)管理費4,000.00元、差旅費110,000.00元、培訓(xùn)費10,000.00元、公務(wù)接待費88,000.00元、工會經(jīng)費43,723.00元、福利費76,955.00元、其他交通費用172,080.00元、其他商品和服務(wù)支出77,206.00元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)88,000.00元,其中:公務(wù)接待費88,000.00元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降0%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少0元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費。
2024年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)行政運行經(jīng)費
2024年,大竹縣統(tǒng)計局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為756,964.00元,比2023年預(yù)算增加78,389.00元,增長11.55%。主要原因是:人員增加。
(二)政府采購情況
2024年,大竹縣統(tǒng)計局未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,大竹縣統(tǒng)計局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx?