?一、基本職能及主要工作
(一)職能簡(jiǎn)介
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理本鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作及鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2024年重點(diǎn)工作
堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,持續(xù)抓好以下工作:
1、黨建引領(lǐng),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷增強(qiáng)拒腐防變能力;
2、環(huán)境治理:保障鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔、水和大氣污染治理取得新成就;
3、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興暨脫貧攻堅(jiān)有效銜接,促進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)向綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果;
4、農(nóng)村運(yùn)維:保障農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù),本轄區(qū)的村級(jí)組織建設(shè)、管理、教育、考核獎(jiǎng)懲村社干部,組織村民進(jìn)行自我教育、自我管理,依法履行義務(wù),維護(hù)村民正當(dāng)權(quán)利和權(quán)益等;
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算19124070.34元。
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算19124070.34元,其中:本年財(cái)政撥款收入17263470.34元,占90.27%;事業(yè)收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1860600元,占9.73%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算19124070.34元。其中:一般公共服務(wù)支出6404083元,占33.49%;文化旅游體育與傳媒支出450300元,占2.35%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1033727元,占5.41%;衛(wèi)生健康支出666056元,占3.48%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2557037.44元,占13.37%;農(nóng)林水支出6879216元,占35.97%;交通運(yùn)輸支出418332.9元,占2.19%;住房保障支出685318元,占3.58%;其他支出30000元,占0.16%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19124070.34元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少75781.38元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入1983620.73元,上年結(jié)余減少了2059402.11元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入16516432.9元,政府性基金預(yù)算撥款收入747037.44元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1860600元;支出包括:一般公共服務(wù)支出6404083元,文化旅游體育與傳媒支出450300元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1033727元,衛(wèi)生健康支出666056元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2557037.44元,農(nóng)林水支出6879216元,交通運(yùn)輸支出418332.9元,住房保障支出685318元,其他支出30000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19124070.34元,比2023年預(yù)算數(shù)19169851.72減少45781.38元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出6404083元,占38.01%;文化旅游體育與傳媒支出450300元,占2.67%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1033727元,占6.14%;衛(wèi)生健康支出666056元,占3.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出310000元,占1.84%;農(nóng)林水支出6879216元,占40.83%;交通運(yùn)輸支出418332.9元,占2.48%;住房保障支出685318元,占4.07%;
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(201類)人大事務(wù)(01款)其他人大事務(wù)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為69000元,主要用于:各級(jí)人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(wù)(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03款)行政運(yùn)行(01項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為5019539元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03款)事業(yè)運(yùn)行(50項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為922715元,主要用于:事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為74821元,主要用于:其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)(201類)財(cái)務(wù)事務(wù)(06款) 事業(yè)運(yùn)行(50項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為103748元,主要用于:財(cái)政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)(201類)財(cái)務(wù)事務(wù)(06款) 其他財(cái)政事務(wù)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為65000元,主要用于:財(cái)政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)(201類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11款) 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為58160元,主要用于:行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(201類)群眾團(tuán)體事務(wù)(29款) 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于: 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。
9.一般公共服務(wù)(201類)組織事務(wù)(32款) 其他組織事務(wù)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為21100元,主要用于:其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
10.一般公共服務(wù)(201類)信訪業(yè)務(wù)(40款) 信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)(04項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為60000元,主要用于:信訪事務(wù)支出。
11.文化旅游體育與傳媒支出(207類)文化和旅游(01款)群眾文化(09項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為79700元,主要用于:群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
12.文化旅游體育與傳媒支出(207類)文化和旅游(01款)其他文化和旅游支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為270600元,主要用于:其他文化和旅游支出。
13.文化旅游體育與傳媒支出(207類)文物保護(hù)(02款) 清河歷史文化古鎮(zhèn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)(04項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:清河古鎮(zhèn)文物保護(hù)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為890717元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)撫恤(08款)死亡撫恤(01項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為127410元,主要用于:烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為15600元,主要用于:除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出(210類)計(jì)劃生育事務(wù)(07款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(16項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為208020元,主要用于:衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
18.衛(wèi)生健康支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款) 行政單位醫(yī)療(01項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為164550元,主要用于:財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款) 事業(yè)單位醫(yī)療(02項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為164952元,主要用于:財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為113099元,主要用于:財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款) 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為15435元,主要用于其他類型醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(01項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為280000元,主要用于:除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
24.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01款) 機(jī)關(guān)服務(wù)(03項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為36000元,主要用于:法律相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
25.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01款)事業(yè)運(yùn)行(04項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1865252元,主要用于:農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01款)病蟲(chóng)害控制(08項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為8500元,主要用于:病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚(yú)、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。
27.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01款)農(nóng)村道路建設(shè)(42項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè)支出。
28.農(nóng)林水支出(213類)林業(yè)和草原(02款)其他林業(yè)和草原支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為11000元,主要用于:其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
29.農(nóng)林水支出(213類)水質(zhì)監(jiān)測(cè)(03款) 清河污水在線監(jiān)測(cè)(12項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為60000元,主要用于:清河鎮(zhèn)東柳河和柳城溪水質(zhì)監(jiān)測(cè)方面的支出。
30.農(nóng)林水支出(213類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(05款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為86000元,主要用于:除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
31.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)村綜合改革(07款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(05項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3232464元,主要用于:各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建設(shè)縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金
32.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)村綜合改革(07款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(07項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1540000元,主要用于:各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。
33.交通運(yùn)輸支出(214類)公路水路運(yùn)輸(01款)其他公路水路運(yùn)輸支出(99項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為207400元,主要用于:反映公路和運(yùn)輸安全支出。
34.交通運(yùn)輸支出(214類)公路水路運(yùn)輸(01款)公路養(yǎng)護(hù)(06項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為210932.9元,主要用于:公路養(yǎng)護(hù)支出。
35.住房保障支出(221類)住房改革支出(02款)住房公積金(01項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為685318元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出13611040元,其中:人員經(jīng)費(fèi)12354715元,主要包括:基本工資2296968元、津貼補(bǔ)貼905868元、獎(jiǎng)金955175元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15435元、績(jī)效工資1552248元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)890717元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)329502元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)113099元、其他工資福利支出447031元、住房公積金685318元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4163354元。
公用經(jīng)費(fèi)1256325元,主要包括:公務(wù)接待費(fèi)80000元,辦公費(fèi)182000元、電費(fèi)233000元、差旅費(fèi)120000元、會(huì)議費(fèi)45000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)79007元、福利費(fèi)168171元、其他交通費(fèi)215280元、其他商品和服務(wù)支出133867元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)80000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)80000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。
2024未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出2277037.44元,其中 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出為1500000元; 農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出為747037.44元; 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出為30000元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年,大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1256325元,比2023年預(yù)算減少45583元,減少3.5%。主要原因是:減少其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)情況
2024年,大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
大竹縣清河鎮(zhèn)人民政府
2024年4月30日