大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
來源:天城鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2024-05-20
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一、基本職能及主要工作

(一)職能簡(jiǎn)介

大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府的基本職能:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明等協(xié)調(diào)發(fā)展。

(二)2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展為工作指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,一是加快對(duì)各村鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的建設(shè),突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。突出轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效。充分利用各種政策支持,發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。二是發(fā)展科教文衛(wèi)、廣電體育事業(yè)、計(jì)生工作;加強(qiáng)民政、社會(huì)保障福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。強(qiáng)化鄉(xiāng)財(cái)政的監(jiān)督職能,加強(qiáng)運(yùn)維資金、項(xiàng)目資金和農(nóng)村“三資”監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)保值增值。三是完善場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善場(chǎng)鎮(zhèn)的周邊環(huán)境。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位4個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算7603072.16元。

(一)收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算7603072.16元,其中:財(cái)政撥款收入7603072.16元,占100%;其中上年結(jié)轉(zhuǎn)94800.00元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算7603072.16元。其中:一般公共服務(wù)支出2547269.00元,占33.50%;文化旅游體育與傳媒支出94800.00元,占1.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出488360.00元,占6.42%;衛(wèi)生健康支出209986.00元,占2.76%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出388735.36元,占5.11%;農(nóng)林水支出3436225.20元,占45.2%;交通運(yùn)輸支出105797.60元,占1.39%;住房保障支出331899.00元,占4.37%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7603072.16元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加25436.24元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入25436.24元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入7279536.80元,政府性基金預(yù)算撥款收入228735.36元,上年結(jié)轉(zhuǎn)94800.00元;支出包括:一般公共服務(wù)支出2547269.00元,文化旅游體育與傳媒支出94800.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出488360.00元,衛(wèi)生健康支出209986.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出388735.36元,農(nóng)林水支出3436225.20元,交通運(yùn)輸支出105797.60元,住房保障支出331899.00元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7374336.80元,比2023年預(yù)算數(shù)減少203299.12元。主要包括:人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務(wù)支出2547269.00元,占34.54%;文化旅游體育與傳媒支出94800.00元,占1.29%;社會(huì)保障和就業(yè)支出488360.00元,占6.62%;衛(wèi)生健康支出209986.00元,占2.85%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出160000.00元,占2.17%;農(nóng)林水支出3436225.20元,占46.6%;交通運(yùn)輸支出105797.6元,占1.43%;住房保障支出331899.00元,占4.50%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出201人大事務(wù)01其他人大事務(wù)支出992024年預(yù)算數(shù)為35000.00元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大組織運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)行政運(yùn)行(01):2024年預(yù)算數(shù)為2396765.00元,主要用于:政府行政機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)(201政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出992024年預(yù)算數(shù)為14944.00元,主要用于:其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

4.一般公共服務(wù)支出(201)財(cái)政事務(wù)(06)其他財(cái)政事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為25000.00萬元,主要用于:村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)支出(201)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為58160.00元,主要用于:其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

6.一般公共服務(wù)支出(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(29)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為10000.00元,主要用于:婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)支出(201)組織事務(wù)(32)其他組織事務(wù)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為7400.00元,主要用于:村、社區(qū)黨建工作經(jīng)費(fèi)。

8.文化旅游體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):上年結(jié)轉(zhuǎn)72400.00元,主要用于:公共圖書館、文化館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。

9.文化旅游體育與傳媒支出(207)其他文化旅游體育與傳媒支出(99)其他文化旅游體育與傳媒支出(99):上年結(jié)轉(zhuǎn)22400.00元,主要用于:公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2024年預(yù)算數(shù)為431396.00元,主要用于:?jiǎn)挝焕U納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2024年預(yù)算數(shù)為50964.00元,主要用于:遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為6000元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2024年預(yù)算數(shù)為81159.00元,主要用于:政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2024年預(yù)算數(shù)為78193.00萬元,主要用于:政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):2024年預(yù)算數(shù)為44221.00元,主要用于:政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為6413.00萬元,主要用于:其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(01):2024年預(yù)算數(shù)為20000.00元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為140000.00元,主要用于:社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

19.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)機(jī)關(guān)服務(wù)(03):2024年預(yù)算數(shù)為20000.00元,主要用于:行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。

20.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)事業(yè)運(yùn)行(04):2024年預(yù)算數(shù)為1482902.00元,主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

21.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)病蟲害控制(08):2024年預(yù)算數(shù)為3000.00元,主要用于:動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。

22.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)農(nóng)村道路建設(shè)(42):2024年預(yù)算數(shù)為30000.00元,主要用于:農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

23.農(nóng)林水支出(213)林業(yè)和草原(02)其他林業(yè)和草原支出99):2024年預(yù)算數(shù)為5500.00元,主要用于:森林防火及病蟲害防治經(jīng)費(fèi)。

24.農(nóng)林水支出(213)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(05)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為64000元,主要用于:其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

25.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(05):2024年預(yù)算數(shù)為1270823.20元,主要用于:村、社區(qū)干部及村民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。

26.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(07):2024年預(yù)算數(shù)為560000.00元,主要用于:農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助,即運(yùn)維資金(維修道路、錯(cuò)車道、堡坎、標(biāo)牌指示等)。

27.交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)公路養(yǎng)護(hù)(06):2024年預(yù)算數(shù)為81797.60元,主要用于:鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)支出。

28.交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)其他公路水路運(yùn)輸支出(99):2024年預(yù)算數(shù)為24000.00元,主要用于:鄉(xiāng)、村道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及客車、客渡船簽單員補(bǔ)助、農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員。

29.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2024年預(yù)算數(shù)為331899.00元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出6178179.20元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)5535389.20元,主要包括:基本工資1039368.00元、津貼補(bǔ)貼506340.00元、獎(jiǎng)金484781.00元、績(jī)效工資735216.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)431396.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)159352元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44221元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6413元、其他工資福利支出275096.00元、住房公積金331899.00元、生活補(bǔ)助1436076.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金120.00元其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85111.20元。

公用經(jīng)費(fèi)642790.00元,主要包括:辦公費(fèi)101800.00元、印刷費(fèi)60000.00元、電費(fèi)60000.00元、郵電費(fèi)60000.00元、差旅費(fèi)60000.00元、培訓(xùn)費(fèi)1000.00元、公務(wù)接待費(fèi)40000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38272.00元、福利費(fèi)69020.00元、其他交通費(fèi)108000.00元、其他商品和服務(wù)支出44698.00元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40000.00元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)40000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降17.43%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少25312.00元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出228735.36元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年,大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為642790.00元,比2023年預(yù)算減少135692.00元,減少17.43%。主要原因是:人員減少。

(二)政府采購(gòu)情況

2024年,大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

附件:大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算公開表

                   大竹縣天城鎮(zhèn)人民政府

                                        2024年4月30日


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