大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
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發(fā)布日期:2024-05-17
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一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府是執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等行政工作。辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2024年重點(diǎn)工作

1. 搶抓機(jī)遇,持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持“四個不摘”鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果,做好五年過渡期后續(xù)工作,進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),持續(xù)增強(qiáng)貧困群眾內(nèi)生動力,健全實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧、夯實(shí)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)的長效機(jī)制,推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。

2. 夯基固本,有序推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以農(nóng)民、財政雙增收為根本目標(biāo),以科技帶動、機(jī)制創(chuàng)新為發(fā)展動力,以特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為中心,做大做強(qiáng)白茶產(chǎn)業(yè)。

3. 堅(jiān)定不移,持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念,嚴(yán)厲打擊各類環(huán)保違法行為,嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保工作“一崗雙責(zé)”,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,強(qiáng)化追責(zé)問責(zé),在思想上、行動上切實(shí)實(shí)踐綠色發(fā)展理念。

4. 砥礪為民,聚力增進(jìn)民生福祉。嚴(yán)格落實(shí)社會保障,對弱勢群體實(shí)行動態(tài)管理,做到“應(yīng)保盡保”,資金及時定額發(fā)放。落實(shí)國家各項(xiàng)惠農(nóng)政策,及時發(fā)放各類社保、惠農(nóng)專項(xiàng)資金。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位2個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出和其他支出等。2024年收支總預(yù)算11748659.01元。

 

(一)收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算11748659.01元,其中:財政撥款收入11748659.01元,占100%。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1631560.11元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算11748659.01元。其中:一般公共服務(wù)支出3069300元,占比26.12%;文化旅游體育與傳媒支出167600元,占比1.43%;社會保障和就業(yè)支出545173元,占比4.64%;衛(wèi)生健康支出251235元,占比2.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出653487.7元,占比5.56%;農(nóng)林水支出6446142元,占比54.87%;交通運(yùn)輸支出224679.31元,占比1.91%;住房保障支出391042元,占比3.33%

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算11748659.01元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加1219474.12元,主要原因是2024年增加了一般公共預(yù)算撥款收入和基金撥款收入。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入11265171.31元,政府性基金預(yù)算撥款收入483487.7元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3069300元、文化旅游體育與傳媒支出167600元;社會保障和就業(yè)支出545173元;衛(wèi)生健康支出251235元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出653487.7元;農(nóng)林水支出6446142元;交通運(yùn)輸支出224679.31元;住房保障支出391042元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年公共預(yù)算當(dāng)年撥款11265171.31元比2023年預(yù)算增加735986.42元。主要包括:農(nóng)林水支出增加1830698.4元等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務(wù)支出3069300元,占比26.12%;文化旅游體育與傳媒支出167600元,占比1.43%;社會保障和就業(yè)支出545173元,占比4.64%;衛(wèi)生健康支出251235元,占比2.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出170000元,占比1.45%;農(nóng)林水支出6446142元,占比54.87%;交通運(yùn)輸支出224679.31元,占比1.91%;住房保障支出391042元,占比3.33%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出(類-201)人大事務(wù)(款-01)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為41000元。主要用于人大開展監(jiān)督工作的支出。

2. 一般公共服務(wù)支出(類-201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款-03)行政運(yùn)行(項(xiàng)-01):2024年預(yù)算數(shù)為2437822元。主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3. 一般公共服務(wù)支出(類-201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款-03)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)-02):2024年預(yù)算數(shù)為73000元。主要用于機(jī)關(guān)一些日常事務(wù)開支。

4. 一般公共服務(wù)支出(類-201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款-03)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)-50):2024年預(yù)算數(shù)為63270元。主要用于政府部門事業(yè)單位正常運(yùn)行的基本支出,包括基本工資、津貼‘辦公費(fèi)等。

5. 一般公共服務(wù)支出(類-201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款-03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為76711元。主要用于:便民中心日常事務(wù)支出。

6. 一般公共服務(wù)支出(類-201)財政事務(wù)(款-06)行政運(yùn)行(項(xiàng)-01):2024年預(yù)算數(shù)為133865元。主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

7. 一般公共服務(wù)支出(類-201)財政事務(wù)(款-06)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)-50):2024年預(yù)算數(shù)為128512元,主要用于:鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財務(wù)機(jī)關(guān)等費(fèi)用支出事宜,包括財政所等工資支出事宜等。

8. 一般公共服務(wù)支出(類-201)財政事務(wù)(款-06)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為35000元,主要用于:機(jī)村級代理會計核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。

9. 一般公共服務(wù)支出(類-201)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款-11)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為58160元。主要用于:鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察的支出。

10. 一般公共服務(wù)支出(類-201)群眾團(tuán)體事務(wù)(款-29)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。

11. 一般公共服務(wù)支出(類-201)組織事務(wù)(款-32)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為11960元,主要用于:黨建工作經(jīng)費(fèi)。

12. 文化旅游體育與傳媒支出(類-207)文化和旅游(款-01)其他文化和旅游支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為167600元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

13. 社會保障和就業(yè)支出(類-208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款-05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)-05):2024年預(yù)算數(shù)為508717元,主要用于:單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出(類-208)撫恤(款-08)死亡撫恤(項(xiàng)-01):2024年預(yù)算數(shù)為28056元,主要用于:遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。

15. 社會保障和就業(yè)支出(類-208)其他社會保障和就業(yè)支出(款-99)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為8400元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。

16. 衛(wèi)生健康支出(類-210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款-11)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)-01):2024年預(yù)算數(shù)為100517元,主要用于:政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費(fèi)。

17. 衛(wèi)生健康支出(類-210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款-11)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)-02):2024年預(yù)算數(shù)為82168元,主要用于:政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費(fèi)。

18. 衛(wèi)生健康支出(類-210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款-11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)-03):2024年預(yù)算數(shù)為60304元,主要用于:政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

19. 衛(wèi)生健康支出(類-210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款-11)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為8246元,主要用于:政府機(jī)關(guān)對職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類-212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款-05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)-01):2024年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類-212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款-99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為140000元,主要用于:社區(qū)群眾服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

22. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款-01)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)-03):2024年預(yù)算數(shù)為24000元,主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

23. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款-01)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)-04):2024年預(yù)算數(shù)為969596元,主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

24. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款-01)病蟲害控制(項(xiàng)-08):2024年預(yù)算數(shù)為4000元,主要用于動物防疫人員經(jīng)費(fèi)。

25. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款-01)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng)-22):2024年預(yù)算數(shù)為270000元,主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

26. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款-01)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)-42):2024年預(yù)算數(shù)為2290000元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

27. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款-01)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為390000元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出等費(fèi)用。

28. 農(nóng)林水支出(類-213)林業(yè)和草原(款-02)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為9000元,主要用于巡山員巡山補(bǔ)助。

29. 農(nóng)林水支出(類-213)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款-05)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為27000元,主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

30. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)村綜合改革(款-07)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)-05):2024年預(yù)算數(shù)為1622546元,主要用于:村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村委會公用經(jīng)費(fèi)。

31. 農(nóng)林水支出(類-213)農(nóng)村綜合改革(款-07)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)-07):2024年預(yù)算數(shù)為840000元,主要用于農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。

32. 交通運(yùn)輸支出(類-214)公路水路運(yùn)輸(款-01)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)-06):2024年預(yù)算數(shù)為146219.2元,主要用于村級道路養(yǎng)護(hù)資金。

33. 交通運(yùn)輸支出(類-214)公路水路運(yùn)輸(款-01)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)-99):2024年預(yù)算數(shù)為78460.11元,主要用于客車、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

34. 住房保障支出(類-221)住房改革支出(款-02)住房公積金(項(xiàng)-01):2024年預(yù)算數(shù)為391042元,主要用于行政單位為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出6549760元

其中:人員經(jīng)費(fèi)5730000元,主要包括:基本工資1295556元、津貼補(bǔ)貼610800元、獎金61893元、績效工資363408元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)508717元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)182685元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60304元、其他社會保障繳費(fèi)8246元、住房公積金391042元、其他工資福利支出309483元、生活補(bǔ)助1851132元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助86734元。

公用經(jīng)費(fèi)819760元,主要包括:辦公費(fèi)101000元、印刷費(fèi)20000元、水費(fèi)8000元、電費(fèi)50000元、郵電費(fèi)15000元、差旅費(fèi)11000元、維修(護(hù))費(fèi)10000元、會議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)7000元公務(wù)接待費(fèi)30000元、勞務(wù)費(fèi)16000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)25000元工會經(jīng)費(fèi)45852元、福利費(fèi)105994元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元、其他交通費(fèi)用162480元、其他商品和服務(wù)支出152434元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)80000元,其中:公務(wù)接待費(fèi):30000元,公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平

2024年我單位未計劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算下降37.5%

2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算減少18000元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車1輛、多功能乘用車0輛。

2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元,用于1輛公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動、開展工作調(diào)研、實(shí)施行政監(jiān)督和開展支出績效評價等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出483487.7元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年,大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為819760元,比2023年預(yù)算增加47249元,增長6.1%。主要原因是:新招錄職工,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購情況

2024年,大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1. 財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3. 國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

4. 公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5. 教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6. 科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7. 文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9. 衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10. 節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12. 農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13. 交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14. 資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16. 金融支出:反映金融方面的支出。

17. 自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19. 糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21. “三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22. 行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23. 基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

附件:大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開報表.xlsx

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