大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
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發(fā)布日期:2024-05-17
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  一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介   

大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府基本職能:嚴(yán)格按照黨的路線、方針、政策,貫徹執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動(dòng)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明協(xié)調(diào)發(fā)展。 

(二)2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,石河鎮(zhèn)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神,全面落實(shí)省委十二屆四次全會(huì)、市委五屆七次全會(huì),尤其是縣第十四屆黨代會(huì)第四次會(huì)議,搶抓城鄉(xiāng)融合戰(zhàn)略機(jī)遇和省委市委“關(guān)于小城市規(guī)劃建設(shè)”發(fā)展契機(jī),集中精力推進(jìn)“156”工作部署(聚焦“一大目標(biāo)”,圍繞“五大任務(wù)”,開展“六大行動(dòng)”),向新而行、向高而攀,為加快構(gòu)筑發(fā)展新優(yōu)勢、鑄就大竹新輝煌,奮力譜寫中國式現(xiàn)代化大竹新篇章貢獻(xiàn)石河力量。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬事業(yè)單位5個(gè)。

 三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,石河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。石河鎮(zhèn)人民政府2024年收支總預(yù)算66433447.8元。

(一)收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算66433447.8元,其中:財(cái)政撥款收入66433447.8元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算66433447.8元。其中:一般公共服務(wù)支出11674882元,占17.57%;文化旅游體育與傳媒支出975372元,占1.47%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2519017元,占3.79%;衛(wèi)生健康支出1659010元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出24281519.6元,占36.55%;農(nóng)林水支出22282310元,占33.54%;交通運(yùn)輸支出604127.2元,占0.91%;住房保障支出1687210,占2.54%;其他支出750000元,占1.13%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算66433447.8元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少464409.58元,主要原因是2024年減少一般公共預(yù)算撥款收入464409.58元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入39375268.2元,政府性基金預(yù)算撥款收入7328877.6元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19729302元;支出包括:一般公共服務(wù)支出11674882元;文化旅游體育與傳媒支出975372元;社會(huì)保障和就業(yè)支出2519017元;衛(wèi)生健康支出1659010元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出24281519.6元;農(nóng)林水支出22282310元;交通運(yùn)輸支出604127.2元;住房保障支出1687210;其他支出750000元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款58033732.2元,比2023年預(yù)算數(shù)減少8694125.18元。主要包括:項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)等減少。  

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務(wù)支出11674882元,占20.12%;文化旅游體育與傳媒支出975372元,占1.68%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2519017元,占4.34%;衛(wèi)生健康支出1659010元,占2.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15921804元,占27.44%;農(nóng)林水支出22282310元,占38.4%;交通運(yùn)輸支出604127.2元,占1.04%;住房保障支出1687210占2.91%;其他支出710000元,占1.22%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

 1、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為114000元,主要用于人大工作經(jīng)費(fèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為10432266元,主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為209735元,主要用于便民服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為287425元,主要用于財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為364904元,主要用于財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資,人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為140000元,主要用于會(huì)計(jì)核算中心經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為58160元,主要用于紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為10000萬元,主要用于婦聯(lián)、關(guān)工委等工作經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為58392元,主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)、黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

10、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為568172元,主要用于文化站人員基本支出,包括基本工資、津補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)等。

11、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為407200元,主要用于文化站圖書館免費(fèi)開放資金支出、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出等。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為2195085元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的繳納。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為276192元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為14140元,主要用于退休干部傷殘撫恤補(bǔ)助。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為33600元,主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)、低保工作經(jīng)費(fèi)。

16、衛(wèi)生健康(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為575577元,主要用于計(jì)生辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

17、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為352076元,主要用于行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

18、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為438818元,主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為251867元,主要用于公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

20、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為40672元,主要用于事業(yè)單位人員大額醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為120000元,主要用于場鎮(zhèn)公廁運(yùn)維費(fèi)。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為15801804元,主要用于百強(qiáng)中心鎮(zhèn)項(xiàng)目、石河干部周轉(zhuǎn)房物品購置費(fèi)、石河周轉(zhuǎn)房建筑背后山體整治、村、社區(qū)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

23、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為66000元,主要用于法律顧問經(jīng)費(fèi)。

24、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為7432906元,主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

25、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為17500元,主要用于防疫員補(bǔ)助。

26、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

27、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為180000元,主要用于香椿母本源、綜合體、李家河大田、廁所租金。

28、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為36000元,主要用于村級(jí)護(hù)林員工資。

29、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為630000元,主要用于石河鎮(zhèn)香椿濕地公園市民健身廣場建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。

30、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為2678800元,主要用于石河鎮(zhèn)香椿濕地公園市民健身廣場建設(shè)項(xiàng)目建設(shè),石河鎮(zhèn)香椿濕地公園第三期建設(shè)項(xiàng)目建設(shè),第一書記和駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)等。

31、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會(huì)和村黨委支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為7371104元,主要用于村社干部生活補(bǔ)助、村干部退職定補(bǔ)、村干部體檢費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、千名學(xué)子到村任職經(jīng)費(fèi)等支出。

32、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3820000元,主要用于村、社區(qū)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)、村便民中心維修等支出。

33、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為460127.2萬元,主要用于鄉(xiāng)、村道路養(yǎng)護(hù)支出。

34、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為144000萬元,主要用于客車、客渡船簽單員補(bǔ)助、農(nóng)村道路安全勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)。

35、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為住房公積金1687210元,主要用于:職工按規(guī)定的比例單位為職工繳納的住房公積金支出。

36、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為710000元,主要用于:石河鎮(zhèn)連心村道路建設(shè)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出32257225元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)29324119元,主要包括:基本工資5693688元、津貼補(bǔ)貼2131104元、獎(jiǎng)金2017611元、績效工資4189116元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2195085元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)790894元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)251867元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)40672元、住房公積金1687210元、其他工資福利支出962836元、撫恤金103800元、生活補(bǔ)助8858376元、獎(jiǎng)勵(lì)金540元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助401320元。

公用經(jīng)費(fèi)2933106元,主要包括:辦公費(fèi)525350元、水費(fèi)21000元、電費(fèi)348350元、郵電費(fèi)325300元、差旅費(fèi)64500元、會(huì)議費(fèi)35000元、培訓(xùn)費(fèi)30500元、公務(wù)接待費(fèi)190000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)196900元、福利費(fèi)415605元、其他交通費(fèi)457920元、其他商品和服務(wù)支出322681元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)190000元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)190000元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2023預(yù)算持平。

2024年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2023預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)比2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023預(yù)算持平。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。

2024未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出8399715.6元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年,我鎮(zhèn)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2933106元,比2023年預(yù)算減少113596元,減少3.72%。主要原因是:人員減少。

(二)政府采購情況

2024年,我鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算773500元,主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、法律服務(wù)、印刷服務(wù)等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,我鎮(zhèn)無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:表1.部門收支總表

   表1-1.部門收入總表

   表1-2.部門支出總表

   表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

                              大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府

                               2024年4月30日

附件:大竹縣石河鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開報(bào)表?

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