大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
來(lái)源:大竹縣廟壩鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2024-05-16
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??一、基本職能及主要工作

(一)職能簡(jiǎn)介 

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān),是地方國(guó)家行政機(jī)關(guān)。基本職能:貫徹黨的路線方針政策,制定2024年發(fā)展規(guī)劃、政策,承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、社會(huì)文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令。 

(二)2024年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,抓好以下重點(diǎn)工作:

1.著力抓好黨的建設(shè)各項(xiàng)工作,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷強(qiáng)化拒腐防變能力;

    2.繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果;

3.努力做好安全工作,無(wú)較大以上安全責(zé)任事故發(fā)生;

4.抓好信訪和維穩(wěn)工作,信訪穩(wěn)定工作實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo);

5.強(qiáng)力抓好重點(diǎn)工程征拆工作,加快實(shí)施征拆;

6.抓好民生實(shí)事,村居民收入持續(xù)增加。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè),即:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、宣傳文化服務(wù)中心)、農(nóng)民工服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、園區(qū)服務(wù)中心、項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心。

 三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出等。2024年收支總預(yù)算47870462.34元。

(一)收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算47870462.34元,其中:財(cái)政撥款收入47870462.34元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算47870462.34元。其中:一般公共服務(wù)支出10847960.8元,占22.66%;文化體育與傳媒支出306800元,占0.64%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2110690元,占4.41%;衛(wèi)生健康支出900680元,占1.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6097253.84元,占12.74%;農(nóng)林水支出18815613.8元,占39.31%;交通運(yùn)輸支出1386137.9元,占2.9%;住房保障支出1405326元,占2.94%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5400000元,占11.28%;其他支出600000元,占1.25%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算47870462.34元,比2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加12082055.77元,主要原因是2024年增加農(nóng)林水支出5314566.6元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5400000元。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入32748803.7元,政府性基金預(yù)算撥款收入4716815.84元,上年結(jié)轉(zhuǎn)10404842.8元;支出包括:一般公共服務(wù)支出10847960.8元,文化體育與傳媒支出306800元,社會(huì)保障和就業(yè)支出2110690元,衛(wèi)生健康支出900680元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出6097253.84元,農(nóng)林水支出18815613.8元,交通運(yùn)輸支出1386137.9元,住房保障支出1405326元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5400000元,其他支出600000元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款41843208.5元,比2023年預(yù)算數(shù)增加6304801.93元。主要包括:項(xiàng)目支出增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共服務(wù)支出10847960.8元,占25.93%;文化體育與傳媒支出306800元,占0.73%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2110690元,占5.04%;衛(wèi)生健康支出900680元,占2.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出670000元,占1.6%;農(nóng)林水支出18815613.8元,占44.97%;交通運(yùn)輸支出1386137.9元,占3.31%;住房保障支出1405326元,占3.36%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5400000元,占12.91%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)81000元,主要用于:其他人大事務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為9510286.8元,主要用于:行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)  一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為300000元,主要用于:行政管理日常事務(wù)支出。

     4.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為141200元,主要用于:行政管理日常事務(wù)支出。

5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為191853元,主要用于:鎮(zhèn)財(cái)政行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為155781元,主要用于:鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為85000元,村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等日常工作的基本支出。

8.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為58160元,主要用于:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

9. 一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:工委、婦聯(lián)和共青團(tuán)開(kāi)展專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為34680元,主要用于:組織部門(mén)的事務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為200000元,主要用于:市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

12.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為80000元,主要用于:其他一般公共服務(wù)支出。

13. 文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為206800元,主要用于:鎮(zhèn)文化站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

14. 文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:鎮(zhèn)文化站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為1828072元,主要用于:繳納機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。  

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為262218元,主要用于:遺屬生活補(bǔ)助。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為20400元,主要用于:低保調(diào)查、核實(shí)和發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)支出。

18. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為308038元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

19. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為350745元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為208959元,主要用于:行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為32938元,主要用于:事業(yè)單位大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

 22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為560000元,主要用于:街道社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。 

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為110000元,主要用于:“五治”工作經(jīng)費(fèi)。

24.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為44000元,主要用于:鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心和農(nóng)技站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

25.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為7052007元,主要用于:鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心和農(nóng)技站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

26.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲(chóng)害控制(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為10500元,主要用于:畜禽防疫員補(bǔ)助。

27.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為594100元,主要用于:農(nóng)村社會(huì)事業(yè)。

28. 農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為930000元,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

29.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為190000元,主要用于:其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費(fèi)。

30.農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為15000元,主要用于:森林防滅火及護(hù)林員工資等。

31. 農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為2908810元,主要用于:鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。

32.農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為2908811元,主要用于:鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。

33.農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為88000元,主要用于:鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。

34. 農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為4708196.8元,主要用于:村社干部工資及村辦公經(jīng)費(fèi)。

35. 農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為2180000元,主要用于:村級(jí)公益事業(yè)的運(yùn)行維護(hù)。

36、交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)256937.9元,主要用于:農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)。

37. 交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)): 2024年預(yù)算數(shù)為1129200元,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

38.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1405326元,主要用于:部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

39.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為5400000,主要用于:災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出26041908.6元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)23088118.6元,主要包括:基本工資4739280元、津貼補(bǔ)貼1850088元、獎(jiǎng)金1775194元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)900680元、績(jī)效工資3346188元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1828072元、其他工資福利支出584579元、住房公積金1405326元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6658711.6元。

公用經(jīng)費(fèi)2953790元,主要包括:辦公費(fèi)646900元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)300000元、郵電費(fèi)120000元、差旅費(fèi)100000元、維修(護(hù))費(fèi)55000元、公務(wù)接待費(fèi)129800元、勞務(wù)費(fèi)30000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)300000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)164810、福利費(fèi)399014元、其他交通費(fèi)391080元、其他商品和服務(wù)支出297186元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)129800元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)129800元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

2024年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算下降0.07%。

2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2024年預(yù)算減少100元。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專(zhuān)題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算減少30000元。

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。

2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出6027253.84元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2024年,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2953790元,比2023年預(yù)算減少254220元,下降7.92%。主要原因是:人員減少,日常運(yùn)行支出減少。

(二)政府采購(gòu)情況

2024年,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

          表1.部門(mén)收支總表

   表1-1.部門(mén)收入總表

   表1-2.部門(mén)支出總表

   表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

          表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

          表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

          表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表4.政府性基金支出預(yù)算表

          表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

          表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表


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