?一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門,負(fù)責(zé)維護(hù)全縣社會(huì)治安秩序。主要工作職責(zé):貫徹執(zhí)行國家公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;負(fù)責(zé)打擊刑事犯罪、治安管理、治安防范、戶籍及出入境管理工作;負(fù)責(zé)“兩所”安全、監(jiān)督、管理工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施消防、交通安全管理工作;負(fù)責(zé)全縣公安監(jiān)控、調(diào)度、通迅、計(jì)算機(jī)安全監(jiān)控工作;落實(shí)實(shí)施科技強(qiáng)警戰(zhàn)略;承辦縣政府和上級(jí)公安交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2024年重點(diǎn)工作
堅(jiān)決捍衛(wèi)政治安全,鞏固黨的執(zhí)政地位。抓機(jī)遇、善作為,服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。結(jié)合重要活動(dòng)、重要節(jié)點(diǎn)、重要節(jié)日,做好重大安保工作。
堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建和諧平安大竹。抓主業(yè)、擔(dān)主責(zé),夯實(shí)筑牢平安建設(shè)根基。推動(dòng)政保指揮平臺(tái)實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用,實(shí)體化運(yùn)行反恐辦,深入開展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域斗爭。
堅(jiān)決夯實(shí)基層基礎(chǔ),推進(jìn)縣域社會(huì)治理。抓改革、謀創(chuàng)新,加快構(gòu)建現(xiàn)代警務(wù)體系。推動(dòng)“情指勤輿”一體化實(shí)戰(zhàn)化機(jī)制改革;探索石河“綜治警網(wǎng)中心”建設(shè)。加快2級(jí)網(wǎng)安大隊(duì)、3級(jí)電子勘驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、4級(jí)輿情監(jiān)控中心建設(shè),加快推進(jìn)新一代移動(dòng)警務(wù)APP合作研發(fā)。
堅(jiān)持鍛造過硬鐵軍,建設(shè)一流公安機(jī)關(guān)。抓隊(duì)伍、提素質(zhì),著力鍛造過硬公安隊(duì)伍。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)、全面領(lǐng)導(dǎo),始終將政治建警擺在首位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣公安局屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣公安局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算161064993.6元。
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算161064993.6元,其中:一般公共財(cái)政撥款收入159802193.6元,占99.21%;上年結(jié)轉(zhuǎn)1262800元,占0.79%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算161064993.6元。其中:一般公共服務(wù)支出200000元,占0.12%;公共安全支出139442509元,占86.58%;社會(huì)保障和就業(yè)支出9385895.6元,占5.83%;衛(wèi)生健康支出4787753元,占2.97%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出324000元,0.2%;住房保障支出6924836元,占4.3%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算161064993.6元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加12293669.14元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入17088444.06元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入159802193.6元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1262800元;支出包括:一般公共服務(wù)支出200000元;公共安全支出139442509元;社會(huì)保障和就業(yè)支出9385895.6元;衛(wèi)生健康支出4787753元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出324000元;住房保障支出6924836元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款160740993.6元,比2023年預(yù)算數(shù)增加17293669.14元。主要包括:上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出200000元,占0.12%;公共安全支出139442509元,占86.75%;社會(huì)保障和就業(yè)支出9385895.6元,占5.84%;衛(wèi)生健康支出4787753元,占2.98%;住房保障支出6924836元,占4.31%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為200000元,主要用于:紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為98466739.00元,主要用于:局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為36060331.00元,主要用于:各種項(xiàng)目的工作經(jīng)費(fèi)支出。
4.公共安全支出(類)公安(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3769497.00元,主要用于:各種項(xiàng)目的工作經(jīng)費(fèi)支出。
5.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為207142.00元,主要用于:各種項(xiàng)目的工作經(jīng)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為9107162.00元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為278733.60元,主要用于:去世人員家屬的一次性和定期撫恤金和喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算為2957599.00元,主要用于:實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后,部門規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算為181870.00元,主要用于:實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后,部門規(guī)定由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1571433.00元,主要用于:實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后,部門規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為76851.00元,主要用于:實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度后,部門規(guī)定由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為6924836.00元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出123780662.6元,其中:人員經(jīng)費(fèi)104967549.60元,主要包括:基本工資17509884.00元、津貼補(bǔ)貼25073256.00元、獎(jiǎng)金13380069.00元、績效工資1736316.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9107162.00元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3139469.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1571433.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)76851.00 元、其他工資福利支出23598000.00元、住房公積金6924836.00元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2850273.60元。
公用經(jīng)費(fèi)18813113.00元,主要包括:辦公費(fèi)5977200.00印刷費(fèi)100000.00元、 水費(fèi)100000.00元、電費(fèi)600000.00元、郵電費(fèi)100000.00元、差旅費(fèi)2900800.00元、維修(護(hù))費(fèi)600000.00元、會(huì)議費(fèi)30000.00元、培訓(xùn)費(fèi)100000.00元、公務(wù)接待費(fèi)100000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)868946.00元、福利費(fèi)1517936.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1710000.00 元、其他交通費(fèi)用3169080.00元、其他商品和服務(wù)支出939151.00元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1810000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)100000元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1710000元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計(jì)劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
2024年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車57輛,其中:執(zhí)法勤務(wù)車52輛、其他車輛5輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1710000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出324000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年,大竹縣公安局的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為18813113元,比2023年預(yù)算增加407764元,增長2.21%。主要原因是:辦公費(fèi)及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。
(二)政府采購情況
2024年,大竹縣公安局安排政府采購預(yù)算13055000元,主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,大竹縣公安局局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣公安局
2024年4月30日