一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣教育工作的各項方針、政策和法律、法規(guī),負(fù)責(zé)擬訂全縣教育工作的政策和規(guī)范性文件,并監(jiān)督實施;加大教育執(zhí)法力度;規(guī)范辦學(xué)行為。
2.擬訂全縣教育體制改革政策和教育工作發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革和學(xué)校布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,審批縣域內(nèi)新辦學(xué)校的設(shè)置、校址定點、遷移、停辦,負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布工作,指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作。
3.負(fù)責(zé)管理全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、廣播電視及網(wǎng)絡(luò)教育、社會力量舉辦的學(xué)歷教育等教育工作。推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展,促進(jìn)教育公平。深化基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,全面實施素質(zhì)教育。
4.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育學(xué)校教材管理工作,組織審核地方統(tǒng)編教材規(guī)劃。指導(dǎo)教育教學(xué)科學(xué)研究工作和學(xué)校科研基地建設(shè)。指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革工作,指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)規(guī)劃、管理全縣民辦教育,規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序,促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展;負(fù)責(zé)規(guī)劃并指導(dǎo)各級各類學(xué)校的政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、安全和穩(wěn)定工作;指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)組織對全縣教育工作、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作,指導(dǎo)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
6.負(fù)責(zé)全縣教師管理工作,規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師和管理人員隊伍建設(shè);負(fù)責(zé)實施教師資格認(rèn)定、繼續(xù)教育、檔案管理、考核工作;會同有關(guān)部門開展學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè);會同有關(guān)部門做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評聘的有關(guān)工作;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校抓好農(nóng)村教師的日常管理工作;負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作;指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。
7.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,擬訂籌措經(jīng)費、撥款、基建投資的政策和措施,監(jiān)督教育系統(tǒng)經(jīng)費的籌措和使用情況,指導(dǎo)執(zhí)行國(境)外教育援助、教育貸款和教育合作項目的執(zhí)行。
8.負(fù)責(zé)全縣普通高中、職業(yè)高中學(xué)歷教育考試工作,統(tǒng)籌編制中等職業(yè)學(xué)校、普通中小學(xué)的招生計劃并組織實施,負(fù)責(zé)普通中小學(xué)、職業(yè)高中學(xué)生學(xué)籍管理工作,負(fù)責(zé)大中專招生工作,組織實施全縣普通高等教育、成人高等教育、高中階段教育招生工作和成人高等教育自學(xué)考試工作。
9.貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針政策,擬訂語言文字工作計劃,指導(dǎo)全縣普通話推廣和普通話師資培訓(xùn)工作,指導(dǎo)漢語國際推廣工作,承擔(dān)國家語言文字工作委員會的具體工作。
10.指導(dǎo)教育系統(tǒng)的國際交流與合作,開展與港澳臺的教育交流與合作,負(fù)責(zé)全縣出國留學(xué)人員和教育系統(tǒng)來竹外籍教師、專家及留學(xué)人員的有關(guān)管理工作。
11.負(fù)責(zé)管理直屬事業(yè)單位、直屬學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校。加強直屬事業(yè)單位、直屬學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校制度建設(shè)和教育教學(xué)、干部人事、財務(wù)基建資產(chǎn)等管理。
12.指導(dǎo)學(xué)會、協(xié)會、研究會、基金會等教育社團、組織的工作。
13.承擔(dān)《四川省人民政府關(guān)于開展擴權(quán)強縣試點工作的實施意見》(川府發(fā)[2007]58號)文件中相關(guān)職能職責(zé)。
14.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。
15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)2024年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,大竹縣教育局堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策。
1.抓實理論學(xué)習(xí),落實常規(guī)管理。持續(xù)依托“三會一課”、主題黨日等,采取務(wù)實管用、簡便易行的措施,開展好理論學(xué)習(xí),推動干事創(chuàng)業(yè),抓好檢視整改。進(jìn)一步規(guī)范幼兒園一日活動常規(guī),為幼兒體、智、德、美和諧發(fā)展提供有效指導(dǎo);加強對各中小學(xué)校的教學(xué)常規(guī)督導(dǎo),指導(dǎo)學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃,開齊開足課程,加強對備、教、輔、改、批等工作環(huán)節(jié)的管理,增強課堂教學(xué)的有效性,提高教學(xué)質(zhì)量。以片區(qū)為主,統(tǒng)籌各校教務(wù)主任進(jìn)行交叉檢查。
2.加強項目管理,夯實安全基礎(chǔ)。督促完成招標(biāo)工作的項目學(xué)校及早完成進(jìn)場前報建及征地拆遷工作等前期準(zhǔn)備工作,確保及時進(jìn)場施工。督促項目學(xué)校對在建項目規(guī)范管理施工現(xiàn)場,確保施工安全,合理安排施工工序,加快施工進(jìn)度。真抓實干,全力推進(jìn)各項安全工作落細(xì)落實。特別是要扎實推進(jìn)未成年人保護(hù)工作,進(jìn)一步加強心理健康教育管理,全面提高學(xué)生心理素質(zhì),加強隱患排查整治,查找出薄弱環(huán)節(jié)第一時間采取得力措施,消除各種安全隱患,切實將校園安全工作做好、做細(xì)、做實。
3.規(guī)范辦學(xué)行為,打造健康隊伍。持續(xù)推進(jìn)教育系統(tǒng)突出問題專項治理活動,規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為,持續(xù)整治教師有償補課,對違規(guī)教師“零容忍”。堅持以人為本,持續(xù)開展好體檢、慢性病防治宣傳、工間操等工作,引導(dǎo)教職工養(yǎng)成積極健康生活習(xí)慣,增強教職工體質(zhì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣教育局屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入和事業(yè)收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算30652795元。
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算30652795元,其中:財政撥款收入30142795元,占98.34%;事業(yè)收入510000元,占1.66%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年支出預(yù)算30652795元。其中:一般公共服務(wù)支出250000元,占0.82%;教育支出29223695元,占95.34%;文化旅游體育與傳媒支出40000元,占0.13%;社會保障和就業(yè)支出490884元,占1.60%;衛(wèi)生健康支出288068元,占0.94%;住房保障支出360148元,占1.17%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算30142795元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加22214341.25元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入22214341.25元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入30142795元,政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元;支出包括:一般公共服務(wù)支出250000元,教育支出28713695元,文化旅游體育與傳媒支出40000元,社會保障和就業(yè)支出490884元,衛(wèi)生健康支出288068元,住房保障支出360148元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款30142795元,比2023年預(yù)算數(shù)增加22214341.25元。主要原因是項目經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共服務(wù)支出250000元,占0.83%;教育支出28713695元,占95.26%;文化旅游體育與傳媒支出40000元,占0.13%;社會保障和就業(yè)支出490884元,占1.63%;衛(wèi)生健康支出288068元,占0.96%;住房保障支出360148元,占1.19%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):2024年預(yù)算數(shù)為250000元,主要用于:紀(jì)委監(jiān)委派駐派出機構(gòu)的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出,包括辦公費、差旅費、其他交通費等項目經(jīng)費。
2.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為3973345元,主要用于:局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為2940350元,主要用于:其他教育管理事務(wù)方面的支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費。
4.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):2024年預(yù)算數(shù)為5700000元,主要用于:普通高中教育支出,包括高考獎和高中軍訓(xùn)經(jīng)費等項目經(jīng)費。
5.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為16100000元,主要用于:其他用于普通教育方面的支出,包括中小學(xué)、幼兒園專職保安費、中小學(xué)幼兒園一鍵式報警視頻監(jiān)控系統(tǒng)、營養(yǎng)餐、義務(wù)教育免費提供作業(yè)本費等項目經(jīng)費。
6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項):2024年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為480198元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2024年預(yù)算數(shù)為10686元,主要用于:遺屬人員生活補助支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為136648元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為22316元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為123674元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為5430元,主要用于:其他醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預(yù)算數(shù)為360148元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出5616795元,其中:
人員經(jīng)費4826931元,主要包括:基本工資1256088元、津貼補貼705024元、獎金831747元、績效工資208200元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費480198元、職工基本醫(yī)療保險繳費158964元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費123674元、其他社會保障繳費5430元、住房公積金360148元、生活補助697278元、獎勵金180元。
公用經(jīng)費789864元,主要包括:辦公費13000元、印刷費4000元、水費12000元、電費80000元、郵電費20000元、差旅費64000元、會議費5000元、培訓(xùn)費5000元、公務(wù)接待費95800元、工會經(jīng)費41307元、福利費113242元、其他交通費208280元、其他商品和服務(wù)支出115035元、辦公設(shè)備購置13200元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)95800元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)接待費95800元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降0.21%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少200元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年安排公務(wù)用車購置費0元。
2024年未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)行政運行經(jīng)費
2024年,大竹縣教育局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為789864元,比2023年預(yù)算減少44754元,減少5.36%。主要原因是公用經(jīng)費減少。
(二)政府采購情況
2024年,大竹縣教育局安排政府采購預(yù)算2122200元,主要用于:承辦達(dá)州市第23屆中小學(xué)生田徑會裁判員、志愿者、工作人員服裝400000元,承辦達(dá)州市第23屆中小學(xué)生田徑會舞臺搭建、氛圍營造660000元,工程前期(設(shè)計、預(yù)算、監(jiān)理等)1000000元,辦公設(shè)備62200元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底,大竹縣教育局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
8.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.行政運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:大竹縣教育局部門預(yù)算公開報表(附件包含以下表項)?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣教育局
2024年4月30日