楊家鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
來源:楊家鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2024-04-30
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一、基本職能及主要工作
  (一)職能簡介   

大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)管理本鄉(xiāng)的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作及鄉(xiāng)政府交辦的其他事項。
      (二)2024年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2024年全縣工作的總體部署,2024重點工作如下: 2024年,楊家鎮(zhèn)將以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,圍繞“基建夯鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、商貿(mào)活鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)、民生惠鎮(zhèn)”工作思路,聚力實施基礎(chǔ)設(shè)施強化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級、綠水青山守護(hù)、民生福祉增進(jìn)“四大工程”,加快建設(shè)“多彩田園,甜蜜楊  家”。突出弱項短板,扎實推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施強化工程。著力推進(jìn)場鎮(zhèn)、交通、農(nóng)田、水、電、氣“六大網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)。場鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò):構(gòu)建萬福社區(qū)為主、新場社區(qū)為副的“一主一副”場鎮(zhèn)格局,在萬福社區(qū)建立特色農(nóng)產(chǎn)品交易、商品貿(mào)易、汽車客運“三個中心”,在新場社區(qū)建立物流倉儲、農(nóng)產(chǎn)品加工“兩個平臺”。交通網(wǎng)絡(luò):建立“一高速、兩主干、縣鄉(xiāng)通、村互通”交通路網(wǎng),持續(xù)推進(jìn)道路橋梁建設(shè),努力打通通村、通鄉(xiāng)、通縣道  路。農(nóng)田網(wǎng)絡(luò):積極爭取上級資金、政策,推進(jìn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。水網(wǎng):加強飲用水源保護(hù),推進(jìn)供水管道改造提升,實施龍臺村安全飲水工程,積極爭取農(nóng)田灌溉工程。電網(wǎng):持續(xù)推進(jìn)居民用電戶表改造。氣網(wǎng):加  大與燃?xì)夤緶贤▍f(xié)調(diào)力度,積極爭取燃?xì)膺M(jìn)農(nóng)村。突出優(yōu)勢特色,扎實推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級工程。實施“規(guī)模 品牌”戰(zhàn)略,推動特色產(chǎn)業(yè)提檔升級。進(jìn)一步擴大特色農(nóng)業(yè)規(guī)模,逐步形成柑橘、藍(lán)莓、蜜柚、白茶、香椿、稻田養(yǎng)蟹養(yǎng)蝦等為重點,玫瑰、青脆李、生豬西瓜等補充的“6 N”特色農(nóng)業(yè)格局,采取“政府 企業(yè)(專合社)”推廣模式,著力構(gòu)建楊家特色農(nóng)業(yè)品牌體系。加強農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)風(fēng)險防范,建立預(yù)警處置、風(fēng)險化解等防范機制。加強鄉(xiāng)村旅游,推進(jìn)觀光農(nóng)業(yè)、休閑度假為一體的獅潭—天寶鄉(xiāng)村旅游帶建設(shè),舉辦太極島櫻花節(jié)和天寶蜜柚采摘節(jié),打響生態(tài)旅游小鎮(zhèn)名片。充分驅(qū)動“美食引擎”,大力發(fā)展餐飲業(yè)。以羊場老街和羊莊大道為核心,輻射帶動以羊肉為主的餐飲業(yè)發(fā)展,聚力打造羊肉主題美食小鎮(zhèn)。加快鄉(xiāng)村旅游業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、餐飲業(yè)等業(yè)態(tài)深度融合,實現(xiàn)塊狀經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈縫合。實施農(nóng)民工引育工程,引導(dǎo)在外成功人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),壯大民營經(jīng)濟。突出污染防治,扎實推進(jìn)綠水青山守護(hù)工程。聚焦藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn),堅持方向不變、力度不減,堅決啃掉污染治理“硬骨頭”。全面落實“河長制”,推進(jìn)鎮(zhèn)域河流環(huán)境綜合治理、巡河治理和農(nóng)業(yè)面源污染防治。優(yōu)化垃圾收集、轉(zhuǎn)運機制,抓實秸稈禁燒、揚塵污染治理。樹牢底線思維,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線。積極協(xié)調(diào)縣級相關(guān)職能部門,推動建立聯(lián)合執(zhí)法機制,嚴(yán)懲環(huán)境違法行為,嚴(yán)厲打擊野生動物違法犯罪。實施宜居楊家工程,廣泛開展綠色宣傳活動,積極推進(jìn)生態(tài)文明類示范創(chuàng)建,推行綠色出行,讓低碳生活成為新時尚。突出民生優(yōu)先,扎實推進(jìn)民生福祉增進(jìn)工程。持續(xù)抓好脫貧攻堅鞏固提升工作,鞏固小康社會成果。著力解決一批群眾急難愁盼的民生實事,抓好實干惠民預(yù)決算電視公開承諾踐諾事項辦理,按上級安排部署有序推進(jìn)2024年整治“群眾最不滿意的10件事”,精準(zhǔn)落實基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、城鄉(xiāng)低保、五保、撫恤補助、社會救助、農(nóng)村困難殘疾人補貼等惠民政策。發(fā)展社會事業(yè),建設(shè)人民滿意教育,持續(xù)開展校園及周邊環(huán)境綜合治理。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),著力改善“兩院十九室”基礎(chǔ)條件,常態(tài)開展疫情防控,堅決打好新冠肺炎疫情防控持久戰(zhàn)。加強精神文明建設(shè),實施文化惠民工程,豐富群眾性文化活動。增強社會治理能力,扎實開展掃黑除惡專項斗爭,探索創(chuàng)新信訪維穩(wěn)工作方法。落實安全生產(chǎn)責(zé)任,加強食品藥品安全監(jiān)管,推進(jìn)應(yīng)急管理基礎(chǔ)和應(yīng)急救援隊伍建設(shè),抓實禁毒防艾、精神障礙患者管控等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位11個,其中行政單位7個,事業(yè)單位4個。

 三、收支預(yù)算情況說明
  按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、集體運輸支出和住房保障支出等。2024年收支總預(yù)算27579406.06元。

(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算27579406.06元,其中:財政撥款收入24689219.06元,占89.52%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)2890187元,占10.48%。
       (二)支出預(yù)算情況  

2024年支出預(yù)算27579406.06元。其中:一般公共服務(wù)支出6853217元,占24.85%;文化旅游體育與傳媒支出851228元,占3.10%;社會保障和就業(yè)支出1305828元,占4.73%;衛(wèi)生健康支出993968元,占3.60%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3633141.76元,占13.17%;農(nóng)林水支出12625731.60萬元,占45.78%;交通運輸支出413573.70萬元,占1.50%;住房保障支出902718元,占3.27%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算27579406.06元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加8019252.36元,主要原因是2024年增加一般公共預(yù)算撥款收入7150665元,上年結(jié)轉(zhuǎn)增加868587元。
  收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入22396077.30元,政性基金預(yù)算撥款收入2293141.76元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2890187元;支出包括:一般公共服務(wù)支出6853217元;文化旅游體育與傳媒支出851228元;社會保障和就業(yè)支出1305828元;衛(wèi)生健康支出993968元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3633141.76;農(nóng)林水支出12625731.60元;交通運輸支出413573.70元;房保障支出902718元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
       (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款22396077.30元,比2023年預(yù)算數(shù)增加4857523.60元。主要包括:人員經(jīng)費、保障基本運行項目等。  

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 2024年一般公共服務(wù)支出6853217元,占24.85%;文化體育與傳媒支出851228元,占3.10%;社會保障和就業(yè)支出1305828元,占4.73%;衛(wèi)生健康支出993968元,占3.60%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3633141.76元,占13.17%;農(nóng)林水支出12625731.60元,占45.78%;交通運輸支出413573.70元,占1.50%;住房保障支出902718元,占3.27%。
       (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為72000元,主要用于其他人大事務(wù)支出。
      2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為5896373元,主要用于:機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):2024年預(yù)算50000元,主要用于行政單位一般行政管理事務(wù)支出。

4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出:2024年預(yù)算89220元,主要用于行政單位其他事務(wù)支出。

5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為224256元,主要用于:財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為304688元,主要用于:財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為120000元,主要用于:財政正常運轉(zhuǎn)的基本支出,辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費及培訓(xùn)支出。

8.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出紀(jì)檢)(項):2024年預(yù)算58160元,主要用行政單位用于紀(jì)檢辦公等支出。

9.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)(群眾):2024年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:黨組織及黨機關(guān)其他團體事務(wù)方面的支出。

10.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)(項):2024年預(yù)算數(shù)為28520元,主要用于:黨組織及黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):2024年預(yù)算數(shù)為564028元,主要用于:群眾文化人員等運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化和旅游支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為195600元,主要用于:其他文化方面的支出。                                         

 13.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為91600元,主要用于:其他文化體育與傳媒支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為1175592元,主要用于:機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。

15、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2024年預(yù)算數(shù)為113436元,主要用于:主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為16800元,主要用于:就業(yè)相關(guān)公用經(jīng)費。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):2024年預(yù)算數(shù)為407835元,主要用于:鄉(xiāng)計劃生育機構(gòu)人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為212495元,主要用于:鄉(xiāng)行政單位醫(yī)療支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為203113元,主要用于:鄉(xiāng)事業(yè)單位醫(yī)療支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為150901元,主要用于:鄉(xiāng)行政單位醫(yī)療補助支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為19624元,主要用于:鄉(xiāng)事業(yè)單位補充醫(yī)療補助支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為180000元,主要用于:居委會人員工資及基本公共服務(wù)費。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):2024年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):2024年預(yù)算數(shù)為20000元,主要用于:社區(qū)公廁支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債券收入安排支出(款)土地開發(fā)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為1490325元,主要用于:土地開放相關(guān)費用支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債券收入安排支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為6815元,主要用于:農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債券收入安排支出(款)農(nóng)也農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為796001.76元,主要用于:農(nóng)村人居環(huán)境整治等支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債券收入安排支出(款)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為800000元,主要用于:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為420000元,主要用于:用于農(nóng)村社區(qū)日常支出。

30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)機關(guān)服務(wù)項):2024年預(yù)算數(shù)為38000元,主要用于:行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤中心的其他支出。

31.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)事業(yè)(項):2024年預(yù)算數(shù)為2953153元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

32、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為15000元,主要用于:動物防疫人員經(jīng)費等。

33、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項):2024年預(yù)算數(shù)為60000元,主要用于:農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出等。

34、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項):2024年預(yù)算數(shù)為299300元,主要用于:農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展支出等。

35、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)鄉(xiāng)村道路建設(shè)(項):2024年預(yù)算數(shù)為3643200元,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè)支出等。

36、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:其他農(nóng)也農(nóng)村支出等。

37.農(nóng)林水支出(類)鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為96000元,主要用于:2024年鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作的公用經(jīng)費。

38.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為3931078.60元,主要用于:村干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費及村干部社保醫(yī)保體檢費用。

39.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范點補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為1400000元,主要用于:反映村日常開支,日常維護(hù)等支出。

40.交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)其他公路水路運輸支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為413573.70元,主要用于:全鄉(xiāng)公路維修、養(yǎng)護(hù)等支出。

41.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預(yù)算數(shù)902718元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出16614510.60元,其中:

人員經(jīng)費15034868.60元,主要包括:基本工資3121560元、津貼補貼1243836元、獎金1236250元、其他社會保險繳費19624元、績效工資1920288元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1175592元、職工基本醫(yī)療繳費415608元、其他工資福利支出378257元、公務(wù)員醫(yī)療繳費150901元、住房公積金902718元、其他對個人和家庭的補助支出4470234.60元。

公用經(jīng)費1579642元,主要包括:辦公費277000元、印刷費84000元、手續(xù)費0元、水費0元、電費30000元、郵電費60000元、差旅費90000元、維修(護(hù))費0元、會議費10000元、培訓(xùn)費10000元、勞務(wù)費48000元、工會經(jīng)費105451元、福利費217356元、其他交通費330200元、其他商品和服務(wù)支出172635元、公務(wù)接待支出145000、公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)145000元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)接待費145000元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。

2024年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費較2024年預(yù)算基本持平。

2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算持平。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算減少30000元。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0元。

2024公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出2293141.76元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)行政(事業(yè))運行經(jīng)費

2024年,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府的行政(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1579642元,比2023年預(yù)算減少23589元,減少1.74%。主要原因是:人員退休等。
       (二)政府采購情況
     2024年,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算135000元,主要用于采購計算機、復(fù)印機、打印機、不銹鋼宣傳展板、辦公樓維修等。
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
  截至2023年底,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
       2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
       18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

23.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:2024年楊家鎮(zhèn)部門預(yù)算表  ?

 (附件包含以下表項)


表1.部門收支總表
      表1-1.部門收入總表
      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表


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