一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣人力資源和社會保障局主要承擔(dān)貫徹落實人社法律法規(guī)和規(guī)章制度、促進城鄉(xiāng)就業(yè)、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系、會同有關(guān)部門做好全縣事業(yè)單位人員的管理、加強各類專業(yè)技術(shù)人員的職稱評聘管理、完善工資收入分配制度、勞動保障監(jiān)察執(zhí)法、勞動人事爭議調(diào)解仲裁等職能,是縣政府的重要組成部門。
(二)2024年重點工作
縣人社局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在市人社局精心指導(dǎo)下,緊緊圍繞省、市、縣重大決策部署,堅持民生為本、發(fā)展至上,以強黨建抓隊伍,強能力樹形象,強業(yè)務(wù)便民生為目標,有力有序推進人社工作,為推動我縣高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
一是繼續(xù)推進就業(yè)促進。繼續(xù)做好困難人員就業(yè)工作,鞏固拓展脫貧攻堅成果,確保脫貧人口就業(yè)規(guī)模、就業(yè)幫扶載體吸納就業(yè)規(guī)模,開展“2 N”活動、“直播帶崗”“送工入企”活動,加快推進數(shù)字人社(就業(yè))平臺建設(shè)工作。
二是健全社會保障體系。精準施策有效推進參保擴面;進一步優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù),提升群眾辦事體驗;持續(xù)防控經(jīng)辦風(fēng)險,筑牢基金“安全網(wǎng)”;全面做好城鎮(zhèn)居民可支配收入工作,全年增速排名全市靠前。
三是構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。堅持“陽光仲裁”和創(chuàng)新勞動仲裁開庭模式,加強勞動人事爭議調(diào)解仲裁規(guī)范化建設(shè);加強勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力度,實行專項與常態(tài)執(zhí)法相結(jié)合。
四是優(yōu)化人事人才工作。加大高層次及緊缺型專業(yè)人才的引進工作力度;強化機關(guān)事業(yè)單位人事管理;進一步推進專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè),重點做好專業(yè)技術(shù)二、三級崗位專家智力服務(wù)活動;全面推進公立醫(yī)院薪酬制度改革工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人力資源和社會保障局屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個,其他事業(yè)單位3個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2024年收支總預(yù)算47655677元。
(一)收入預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會保障局2024年收入預(yù)算總計47655677元。其中:財政撥款收入41583825元,占87.26%;上年結(jié)轉(zhuǎn)6071852元,占12.74%。
(二)支出預(yù)算情況
大竹縣人力資源和社會保障局2024年支出預(yù)算47655677元。其中:一般公共服務(wù)支出200000元,占0.42%;社會保障和就業(yè)支出46243740元,占97.04%;衛(wèi)生健康支出472999元,占0.99%;住房保障支出738938元,占1.55%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣人力資源和社會保障局2024年財政撥款收支總預(yù)算47655677元,比2023年財政撥款收支總預(yù)算增加33755099.25元,主要原因一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助支出比2023年增加了34231852元;二是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少476752.75元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入41583825元;上年結(jié)轉(zhuǎn)6071852元。支出包括:一般公共服務(wù)支出200000元、社會保障和就業(yè)支出46243740元、衛(wèi)生健康支出472999元,住房保障支出738938元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人力資源和社會保障局2024年收入總計47655677元,其中:一般公共預(yù)算當年撥款41583825元,上年結(jié)轉(zhuǎn)6071852元,比2023年預(yù)算數(shù)增加33755099.25元。主要原因:一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助支出增加34231852元,二是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少476752.75元。
(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出200000元,占0.42%;社會保障和就業(yè)支出46243740元,占97.04%;衛(wèi)生健康支出472999元,占0.99%;住房保障支出738938元,占1.55%。
(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):2024年預(yù)算數(shù)為200000元,主要用于:派駐紀檢組人員的專項業(yè)務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為4942137元,主要用于:局機關(guān)及直屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2024年預(yù)算數(shù)為3067020元,主要用于:局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展人社綜合業(yè)務(wù)支出。如:事業(yè)單位招考辦公、資格復(fù)審、政審考察工作、勞動能力鑒定支出、金保工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、老干部慰問、勞動工資軟件維護費等。
4.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2024年預(yù)算數(shù)為2967745元,主要用于:局機關(guān)直屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、工會經(jīng)費、福利費、辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為33295元,主要用于:本單位離退休人員公用經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為985251元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)就業(yè)見習(xí)補貼(項):2024年預(yù)算數(shù)為1300000元,主要用于:2024年竹鳳英才公司等單位就業(yè)見習(xí)人員工資。
8.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他就業(yè)補助支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為32931852元,主要用于:鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)補貼等就創(chuàng)補助資金。
9.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)死亡撫恤(項):2024年預(yù)算數(shù)為16440元,主要用于:局機關(guān)遺屬困難生活補助。
10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為188396元,主要用于:局機關(guān)行政單位及參照公務(wù)員法管理單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費支出。
11.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為146664元,主要用于:局直屬事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保障繳費和補充醫(yī)療保險繳費支出。
12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為124738元,主要用于:局機關(guān)行政單位公務(wù)員員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為13201元,主要用于:局機關(guān)行政事業(yè)單位工作人員工傷保險繳費和事業(yè)單位補充醫(yī)療保險繳費支出。
14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預(yù)算數(shù)為738938元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出10156805元,其中:
人員經(jīng)費8831683元,主要包括:基本工資2576664元、津貼補貼977616元、獎金1125127元、元、績效工資1477512元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費985251元、職工基本醫(yī)療保險繳費335060元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費124738元、其他社會保障繳費13201元、住房公積金738938元,退休人員生活補助476676元,獨生子女費900元。
公用經(jīng)費1325122元,主要包括:辦公費173600元、水費20000元、電費90000元、差旅費160000元、會議費10000元、培訓(xùn)費10000元、公務(wù)接待費44000元、勞務(wù)費20000元、委托業(yè)務(wù)費60000元、工會經(jīng)費85732元、福利費162056元、其他交通費262200元、其他商品和服務(wù)支出177534元,辦公設(shè)備購置50000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣人力資源和社會保障局2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)44000元,其中:公務(wù)接待費44000元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。
2024年我局未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2023年預(yù)算下降4.35%。
2024年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2023年預(yù)算減少2000元。2024年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費。
2024年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣人力資源和社會保障局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我局無國有經(jīng)營資本經(jīng)營,2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)行政運行經(jīng)費
2024年,大竹縣人力資源和社會保障局的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為4942137元,比2023年預(yù)算增加3543280元,增長253.3%。主要原因是:在職人員績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金住房公積金因調(diào)整繳費基數(shù)增加的預(yù)算和退休人員生活補助。
(二)政府采購情況
截至2024年底,大竹縣人力資源和社會保障局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,大竹縣人力資源和社會保障局無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件:大竹縣人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算公開表?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣人力資源和社會保障局
2024年4月30日