一、職能簡介
(一)基本情況
1.主要職能。
大竹縣信訪局屬全額撥款的行政單位,財政一級預(yù)算。2021 底信訪局在編人員26人(其中行政編制17人,事業(yè)編制9人),退休人員2人。本部門基本職能為:受理、交辦、轉(zhuǎn)辦群眾提出的合理訴求;負(fù)責(zé)群眾接待中心的日常管理工作;牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理群眾反映的重要信訪事項;負(fù)責(zé)縣信訪聯(lián)席會議辦公室的日常工作和處理信聯(lián)辦交辦的群眾訴求事項;總結(jié)、統(tǒng)計、分析全縣群眾訴求情況;完成縣委、縣政府交辦的其他工作職能職責(zé)。以改革信訪工作制度為主線,以落實《關(guān)于創(chuàng)新群眾工作方法解決信訪突出問題的意見》,形成信訪工作良性循環(huán)機制為重點,以推進(jìn)信訪工作規(guī)范化、信息化、法治化為目標(biāo),扎實開展“走基層”信訪工作推進(jìn)年、化解信訪積案難案攻堅年活動,進(jìn)一步提升信訪工作效能和公信力,全力維護群眾合法權(quán)益,為全縣科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。
2.機構(gòu)情況。
2022年大竹縣信訪局獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個,與上年情況一致。
3.人員情況。
2022年大竹縣信訪局人員共計26人。其中行政人員17人,比上年新增兩人;事業(yè)人員9人,比上年新增五人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1.受理來信來訪及上級交辦件辦理情況。2022年,全縣共受理來信來訪875案1709件次,與去年同期816案1151件次相比,分別上升7.2%和48.4%。其中:來信487件次;來訪388批1222人次(集訪35批625人次)。受理網(wǎng)絡(luò)投訴上級轉(zhuǎn)送189件(國家信訪局轉(zhuǎn)送154件、省信訪局轉(zhuǎn)送14件、市信訪局轉(zhuǎn)送3件,縣轉(zhuǎn)送18件),與去年同期209件相比,減少20件,下降了9.56%。受理人民網(wǎng)留言34件,與去年同期39件相比,減少5件,下降12.8%;受理領(lǐng)導(dǎo)信箱55件,與去年同期41件相比,增加14件,上升34%;受理復(fù)查復(fù)核16件,與去年同期11件相比,增加5件,上升45.4%,到期全部辦結(jié),到期辦結(jié)率均為100%。全年納入考核的國家滿意度評價件67件,信訪部門滿意率89.55%,責(zé)任單位滿意率80.6%。
2.進(jìn)京赴省到市走訪情況。2021 年,全縣無進(jìn)京非訪發(fā)生;越級進(jìn)京上訪42批42人次(其中梁倩雯到國家信訪局登記33次),與去年同期55批56人次相比,批次和6人次分別下降了23.6%和25%;北京外圍勸返17批20人次,與去年同期17批17人次相比,人次上升了17.6%。越級到省上訪45 批51人次,與去年同期13批16人次相比,批次和人次分別上升了246.1%和218.8%;到省外圍勸返26批28人次。越級到市上訪22批112人次;到市外圍勸返35批86人次。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
2022年本年收入預(yù)算安排合計482.35萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入482.35萬元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業(yè)收入0萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。
2022年本年支出預(yù)算安排合計482.35萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入482.35萬元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業(yè)收入0萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年本年收入預(yù)算執(zhí)行合計482.35萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入482.35萬元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業(yè)收入0萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。
2022年本年支出預(yù)算執(zhí)行合計482.35萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入482.35萬元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業(yè)收入0萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。
1.收入支出與預(yù)算對比分析。
本單位本年收入支出與預(yù)算無差別。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
(1)2022年本年收入預(yù)算安排合計482.35萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入482.35萬元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業(yè)收入0萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。
(2)支出預(yù)算執(zhí)行合計482.35萬元,全部為一般公共預(yù)算支出。其中:一般公共服務(wù)支出428.57萬元,社會保障和就業(yè)支出50.53萬元,衛(wèi)生健康支出16.22萬元,住房保障支出26.21萬元。
3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。
(1)“三公”經(jīng)費支出情況:總計支出6095.00元,比上年7000.00元減少905.00元。
(2)會議費支出情況:本年無會議費支出。
(3)培訓(xùn)費支出情況:本年無培訓(xùn)費支出。
4.財政撥款收入、支出分析。
全年支出總計501.53萬元,其中基本支出375.32萬元,項目支出126.21萬元
5.非財政撥款收入分析。
本單位無非財政撥款收入。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
(四)績效目標(biāo)完成情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對0項目(項目名稱)開展了預(yù)算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取0個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對0個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。本部門按要求對2022 年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看本部門按要求對2022 年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我部門嚴(yán)格按照縣財政《關(guān)于編制2022年縣級部門預(yù)算的通知》要求,在下達(dá)控制數(shù)內(nèi)
按時完成部門預(yù)算草案的編制工作。在預(yù)算編制中,支出預(yù)
算嚴(yán)格按照預(yù)算法編制,人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按
定額分別編制;并按預(yù)算批復(fù)通知,在我縣門戶網(wǎng)站按時主
動公開了2022 年部門預(yù)算編制說明和財政撥款“三公”經(jīng)費
預(yù)算情況說明,自評得分100 分。本部門無專項預(yù)算項目,
因此未組織開展項目支出績效評價。