2022年度大竹縣白塔街道辦事處決算公開
目錄
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
1、加強黨的建設(shè)。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),執(zhí)行上級的決議、決定、命令,并檢查督促落實;落實黨建工作責(zé)任制,負責(zé)農(nóng)村基層黨建工作,加強黨員隊伍建設(shè);負責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)(民族宗教)、政法以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作;負責(zé)農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識形態(tài)工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系;領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體發(fā)揮橋梁紐帶作用。
2、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟。負責(zé)編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境;負責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項目建設(shè)、固定投資管理;負責(zé)統(tǒng)計、投資促進、金融和社會經(jīng)濟統(tǒng)計等工作;因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟,促進民營經(jīng)濟、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟、供銷合作經(jīng)濟發(fā)展;負責(zé)農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作。
3、組織公共服務(wù)。依法組織實施各類公共服務(wù)事項,落實民政、教育、科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會保障等各項政策;負責(zé)便民服務(wù)體系建設(shè);負責(zé)各項公益事業(yè)發(fā)展,協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。
4、維護公共安全。負責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系;普及農(nóng)村法治教育,依法開展轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作,加強“網(wǎng)格化”建設(shè),維護農(nóng)村社會穩(wěn)定;負責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案;負責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、公共衛(wèi)生、食品藥品、交通運輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。
5、實施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)社會管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作;組織開展公共設(shè)施維護、征地拆遷等工作;負責(zé)本級財務(wù)和國有資產(chǎn)管理,指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理工作。
6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村(居)民委員會、業(yè)委會建設(shè),健全自治平臺,加強基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè);動員機關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織和村(居)民等社會力量廣泛參與基層治理工作,加強基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè);健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;指導(dǎo)和監(jiān)督村(居)務(wù)公開、財務(wù)公開。
7、開展綜合執(zhí)法。負責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法力量,依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。
8、負責(zé)國防教育和兵役等工作。
9、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),依法行使各類行政權(quán)力賦權(quán)事項。
10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項
二、機構(gòu)設(shè)置
大竹縣白塔街道辦事處(本級)下屬二級預(yù)算單位4個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位4個。
納入大竹縣白塔街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
第二部分2022年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度白塔街道辦事處收入總計3646.85萬元,與2021年度收入合計2842.59萬元相比,增加804.26萬元,增加了28.29%;本年度支出總計3981.5萬元,與2021年度支出合計3868.61萬元相比,增加了112.89萬元,增加了2.92%。主要變動原因是人員變動經(jīng)費增加、政府性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和對企業(yè)補助項目增加投入支出。
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計3646.85萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2708.55萬元,占74.27%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入938.3萬元,占25.73%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計3981.5萬元,其中:基本支出1914.78萬元,占48.09%;項目支出2066.71萬元,占51.91%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
2022年度白塔街道辦事處收入總計3646.85萬元,與2021年度收入合計2842.59萬元相比,增加804.26萬元,增加了28.29%;本年度支出總計3981.5萬元,與2021年度支出合計3868.61萬元相比,增加了112.89萬元,增加了2.92%。主要變動原因是人員變動經(jīng)費增加、政府性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和對企業(yè)補助項目增加投入支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2968.13萬元,占本年支出合計的74.55%。與2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2842.59萬元相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加125.54萬元,增長4.42%。主要變動原因是人員變動經(jīng)費增加、政府性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和對企業(yè)補助項目增加投入支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2968.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出592.39萬元,占19.96%;文化旅游體育與傳媒支出18.78萬元,占0.63%;社會保障和就業(yè)支出233.75萬元,占7.88%;衛(wèi)生健康支出53.04萬元,占1.79%;節(jié)能環(huán)保支出29.48萬元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1017.79萬元,占34.29%;農(nóng)林水支出842.6萬元,占28.39%;交通運輸支出6.64萬元,占0.22%;住房保障支出45.57萬元,占1.54%;災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出66.09萬元,占2.23%;其他支出62萬元,占2.09%;
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2968.13萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)服務(wù)支出(201)人大事務(wù)(01)其他人大事務(wù)支出(99):支出決算為5.3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
2.一般公共服務(wù)服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03)行政運行(01):支出決算為421.36萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
3、一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03)信訪事務(wù)(08):支出決算為9萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
4、一般公共服支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(99):支出決算為86.14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
5.一般公共服務(wù)支出(201)財政事務(wù)(06)行政運行(01):支出決算為31.42萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
6.一般公共服務(wù)支出(201)財政事務(wù)(06)事業(yè)運行(50):支出決算為17.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
7.一般公共服務(wù)支出(201)財政事務(wù)(06)其他財政事務(wù)支出(99):支出決算為5.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
8.一般公共服務(wù)支出(201)紀檢監(jiān)察事務(wù)(11)一般行政管理事務(wù)(02):支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
9.一般公共服務(wù)支出(201)紀檢監(jiān)察事務(wù)(11)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(01):支出決算為6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
10.一般公共服務(wù)(201)群眾團體事務(wù)(29)其他群眾團體事務(wù)支出(99):支出決算為1萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
11.一般公共服務(wù)支出(201)組織事務(wù)(32)其他組織事務(wù)支出(99):支出決算為4.29萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
12.一般公共服務(wù)支出(201)其他一般公共服務(wù)支出(99)其他一般公共服務(wù)支出(99):支出決算為3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
13.文化旅游體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)群眾文化(09):支出決算為8.78萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
14.文化旅游體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
15、社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)行政單位離退休(01):支出決算為41.15萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
16、社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):支出決算為48.71萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
17.社會保障和就業(yè)支出(208)就業(yè)補助(07)公益性崗位補貼(05):支出決算為38.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
18.社會保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):支出決算為23.29萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
19.社會保障和就業(yè)支出(208)退役安置(09)其 他退役安置(99):支出決算為45.54萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
20.社會保障和就業(yè)支出(208)最低生活保障(19)農(nóng)村最低生活保障金支出(02):支出決算為1.32萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
21.社會保障和就業(yè)支出(208)其他社會保障和就業(yè)支出(99)其他社會保障和就業(yè)支出(99):支出決算為35.33萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
22.衛(wèi)生健康支出(210)計劃生育事務(wù)(07)計劃生育機構(gòu)(16):支出決算為11.87萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
23.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):支出決算為16.98萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
24.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):支出決算為16.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
25.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補助(03):支出決算為7.28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
26.節(jié)能環(huán)保支出(211)污染防治支出(03)其他污染防治支出(99):支出決算為7.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
27.節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(04)農(nóng)村環(huán)境保護(02):支出決算為19.25萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
28.節(jié)能環(huán)保支出(211)其他節(jié)能環(huán)保支出(99)其他節(jié)能環(huán)保支出(99):支出決算為3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(01)一般城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(02):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(01)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(99):支出決算為345.86萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(01):支出決算為594.7萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):支出決算為72.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
33.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)事業(yè)運行(04):支出決算為297.13萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
34.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(09):支出決算為20萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
35.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)農(nóng)村道路建設(shè)(42):支出決算為33.35萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
36.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(99):支出決算為19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
37.農(nóng)林水支出(213)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):支出決算為8.14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
38.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對村民委員會和村黨支部的補助(05):支出決算為464.98萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
39.交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)其他公路水路運輸支出(99):支出決算為6.64萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
40.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)棚戶區(qū)改造(03)支出決算為4.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
41.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):支出決算為40.99萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
42.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(224)應(yīng)急管理事務(wù)(01)其他應(yīng)急管理支出(99):支出決算為50.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
43.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(224)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(99)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(99):支出決算為16萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù);
44.其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99):支出決算為62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1914.78萬元,其中:
人員經(jīng)費1566.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費348.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算18萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于…。截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于…(具體工作)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出18萬元,完成預(yù)算100%。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出18萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待456批次,2285人次(不包括陪同人員),共計支出18萬元,具體內(nèi)容包括:征地拆遷、環(huán)境整治、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、黨建等工作用餐。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出1013.37萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2022年,機關(guān)運行經(jīng)費支出348.61萬元,比2021年機關(guān)運行經(jīng)費263.52萬元增加85.09萬元,增長32.29%。主要原因是機關(guān)人員增加,征地拆遷、疫情防控、環(huán)境整治等工作支出增大。
2022年,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于消防應(yīng)急,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,組織對項目開展了預(yù)算事前績效評估,對21個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
10.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項): 反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
13.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
14.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)(項):指反映除上述項目以外其他用于紀檢監(jiān)察部門的事務(wù)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)(項):指反映除上述項目以外其他用于群眾團體的事務(wù)支出。
16.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
17.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政單位離退休(項):指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項):指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期優(yōu)恤金以及喪葬補助費。
22.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項):指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病害害控制(項):指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、一秒、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項):指反映對農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施維護、修建等方面的支出。
31.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
32.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(項):指反映除上述項目以外其他用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項):指反映村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
34.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助支出(項):指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建設(shè)縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
35.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助支出(項):指反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
36.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
37.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):指反映公路養(yǎng)護支出。
38.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
39.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
40.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項):指反映除上述項目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
41.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映除上述項目以外的其他支出
42.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
43.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
44.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
45.“三公”經(jīng)費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
46.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表