大竹縣交通運輸局2021年部門決算公開編制說明
來源:縣交通運輸局
發(fā)布日期:2023-09-27
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2021 年度

大竹縣交通運輸局部門決算


目錄


公開時間:2022 年 9 月 1 日


第一部分 單位概況

一、職能簡介

二、2021 年重點工作完成情況

三、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021 度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明第三部分 名詞解釋

第四部分 附件第五部分 附表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表


十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(注:請部門根據(jù)實際注明頁碼)




第一部分 單位概況

  一、職能簡介

大竹縣交通運輸局是貫徹執(zhí)行徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交 通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準,會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等工作。

  二、2021 年重點工作完成情況

項目和資金爭取成效顯著。今年共向上爭取項目資金

5329.8萬元。其中:爭取撤并建制村暢通工程及烈士陵園暢

通工程共計 4661.1公里,資金 3041萬元;爭取農(nóng)村公路

養(yǎng)護及農(nóng)村公路橋梁 2個,資金 335.8萬元;爭取普通國省

干線公路養(yǎng)護工程 4個,預防性養(yǎng)護 27.684公里,資金

153萬元,普通國省干線公路養(yǎng)護工程中修 210公里,資800萬元;爭取省級“四好”農(nóng)村路示范縣獎補資金 1000

萬元。


圓滿完成重大節(jié)假日客流運輸以及防控新冠肺炎疫情工作。一是是按照制定的方案扎實有序地開展春運及春運返崗位“春風行動”、五一、國慶等重大節(jié)假日客流運輸,組織運輸公司人員、駕駛?cè)藛T進行防疫培訓,提高從業(yè)人員防疫意識和防疫能力。春運期間,我縣共投入客運車輛 821 臺,

其中:班線客車 431 臺、出租車 231 臺、公交車 54 臺、省

內(nèi)外籍應(yīng)急運力 105 輛,保障道路旅客運輸任務(wù),全縣開行

客運班車累計 23741 班次,運送旅客 36.5 萬人次。二是積極按照縣委縣政府與省、市交通主管部門相關(guān)要求,全力阻斷新冠肺炎疫情通過交通運輸工具傳播途徑。積極做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控措施,加強應(yīng)急預案,安排責任心強的同志到高速路卡口 8個,和 4個國省干線卡囗進行 24小時不間斷值守,抓好疫情防控交通查驗卡口的各項工作,未發(fā)生一例通過交通運輸工具傳播疫情的病例。根據(jù)防控工作要求和各級督查反饋問題,采取局領(lǐng)導包車站和運輸企業(yè)、分管領(lǐng)導包執(zhí)法中隊、執(zhí)法中隊包管轄區(qū)域、運輸企業(yè)包營運車輛“四包”方式壓緊壓實疫情防控整改工作責任。一是督促運輸企業(yè)認真履行防控主體責任,加大對管理人員、工作人員、從業(yè)人員的教育管理培訓,增強工作責任心、落實崗位責任制。要求駕駛員在工作期間全程佩戴口罩和提醒乘客規(guī)范佩戴口罩。加強對駐站人員教育管理,增強責任心,增加站內(nèi)巡查頻次和力度。督促客運站嚴格執(zhí)行交通運輸行業(yè)疫情防控指南和“三不進站、七不出站”等制度,不折不扣落實專人引導進站乘客佩戴口罩、進站掃碼、亮碼、信息查


驗、進站安檢、實名制售檢票、出站檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。二是加強宣傳引導,在公交車上設(shè)置語音提示:疫情防控期間請您佩戴好口罩;充分利用出租車、公交車 LED屏幕宣傳佩戴口罩;在班線車上張貼佩戴口罩提示牌。三是在出租、公交、全縣班線客運車輛上預備一次性醫(yī)用口罩,實行有償使用。

3.2021年度全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。美麗鄉(xiāng)村路(中

華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)線)完成 5 公里,窄路加寬完成 40.6 公里,

撤并建制村暢通工程完成 113.6 公里,撤并建制村通硬化路

(續(xù)建)完成 26.1 公里。

2021年政府十大民生實事目標任務(wù):完成石清路大修整治工程。正在施工,目前已完成路基調(diào)型工作,擋防涵洞水溝的修復工作,由于受水泥等主材價格上漲的影響目前進度緩慢,待水泥等主材價格下跌后力爭 12月底完成水泥穩(wěn)定碎石基層鋪筑。

三項工程。1撤并建制村暢通工程。撤并建制村直連道路新建目標 60.3公里,目前正在掛網(wǎng)招標(或參照基建報表寫此項內(nèi)容);(2實施鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)路旅游路工 程。產(chǎn)業(yè)路目標 5公里,完成 5公里。(3實施鄉(xiāng)村客運

“金通工程”。一是制定完成《大竹縣 2021年鄉(xiāng)村客運“金通工程”實施方案》,二是按照四川省交通運輸廳對“金通工程”的要求,落實了在全縣所有農(nóng)村客運車輛車身顯著位置張貼四川鄉(xiāng)村客運 LOGO標識工作。三是按照“金通工程” 四統(tǒng)一要求,為全縣 378名農(nóng)客駕駛員統(tǒng)一制作了工作服裝

和工牌。四是對全縣已建成的村級招呼站牌 374個,完成了


全縣所有納入金通工程車輛的信息采集工作,并全部錄入

《四川鄉(xiāng)村客運管理平臺》。五是按照“金通工程”四統(tǒng)一 的要求,已對全縣 6米以下的“鄉(xiāng)鎮(zhèn)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)”66臺農(nóng)客和 102

輛通村客車共計 168 輛統(tǒng)一車身外觀,全部按要求改為金黃色車身,統(tǒng)一噴印“四川鄉(xiāng)村客運”LOGO 標志、道路運輸服務(wù)監(jiān)督投訴電話 12328 和運輸企業(yè)服務(wù)電話,我縣“金通工程”階段目標已完成。下一步打算廟壩鎮(zhèn)寨峰村、媽媽鎮(zhèn)尖山村、高穴鎮(zhèn)大山村打造為鄉(xiāng)村客運預約服務(wù)示范村;完善原高穴、石橋片區(qū)鄉(xiāng)村客運“金通工程”示范片相關(guān)工作。。

重點項目建設(shè)加快推進。大竹縣繞城快速通道已完成監(jiān)理招標,下一步啟動征地拆遷及開工建設(shè)工作。G210竹陽至歐家段改造工程已完成路線方案研究論證,政府常務(wù)會已審定,待縣委常委會審定。達渝高速大竹雙馬互通遷建和北互通新建工程已完成工可編制單位采購工作。規(guī)劃省道S507大竹縣廟壩鎮(zhèn)至媽媽鎮(zhèn)(東風橋段改建工程、規(guī)劃省S508大竹縣天城鎮(zhèn)(碑埡口)至高明鎮(zhèn)段改建工程、規(guī)劃省道 S404延伸段大竹縣柏林鎮(zhèn)(龐家嘴至白塔街道(五豐村段改建工程可行研究報告已報省交通運輸廳進行行業(yè)咨詢審查。大竹縣 X187(團壩鎮(zhèn)至云峰茶谷景區(qū)段美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)項目和大竹縣 X201X202(團壩鎮(zhèn)至清水鎮(zhèn)段) 美麗鄉(xiāng)村路建設(shè)項目正在報送前期工作審批表。大墊高速公路目前已完成工可報告編制,正在開展初步設(shè)計,積極配合中交一公院加快推進相關(guān)前期工作。



三、機構(gòu)設(shè)置

大竹縣交通運輸局下屬二級預算單位6個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(路政大隊、運管所、海事處),其他事業(yè)單位3個(養(yǎng)護段、交戰(zhàn)辦、質(zhì)監(jiān)站)。

    納入2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:路政大隊、運管所、養(yǎng)護段。


第二部分 2021 年度部門決算情況說明


一 、收入決算總體情況說明

2021 年本年收入合計 8515.94 萬元。與 2020 年相比, 收支總計各減少 3337.28 萬元,下降 46%。主要變動原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金等。











二、收入決算情況說明

2021 年本年收入合計 8515.94 萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入 5790.39 萬元,占 68%;政府性基金預算財政撥款收入 2725.55 萬元,占 32%。




三、支出決算情況說明

2021 年本年支出合計 8515.94 萬元,其中:基本支出

940.15萬元,占11.04%;項目支出7575.79萬元,占89.96%。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年財政撥款收入、支出總計均為 8515.94 萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021 年一般公共預算財政撥款支出 5790.39 萬元,占本年支出合計的 68%。與 2020 年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 268.51 萬元,主要變動原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金等。



(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021 年一般公共預算財政撥款支出 5790.39 萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出 158.26 萬元,占 2.73%; 衛(wèi)生健康支出 36.39 萬元,占 0.01%;交通運輸支出 5539.75 萬元,占 95.67%;住房保障支出 55.99 萬元,占 1.59%。











(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021 年一般公共預算支出決算為 5790.39 萬元,完成預100%。其中:


社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

05)行政單位離退休01支出 13.40 萬元,完成預算 100%。

社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05支出 59.62萬元,完成預算 100%。

社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

05機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出06支出 6.73 萬元,完成預算 100%。

社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

05其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出99支出 53.73 萬元,完成預算 100%。

社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

08)死亡撫恤01支出 24.78 萬元,完成預算 100%。 6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政

單位醫(yī)療(01支出 26.65 萬元,完成預算數(shù) 100%。

衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補助(01支出9.74萬元,完成預算數(shù)100%。

交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)行政運行(01支出665.83萬元,完成預算數(shù)100%。

交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)一般行政管理事務(wù)(02支出237萬元,完成預算數(shù)100%。


交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)取消政府貸二級公路收費專項支出39支出247萬元,完成預算數(shù)100%。

交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)其他公路水路運輸支出(99支出2207.34萬元,完成預算數(shù)100%。

交通運輸支出(214)車輛購置稅支出(06)車輛購稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出01支出2158.90,完成預算數(shù) 100%。

交通運輸支出(214)其他交通運輸支出(99)其他交通運輸支出(99支出23.68萬元,完成預算數(shù)100%。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01支出55.99萬元,完成預算數(shù)100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出 940.15 萬元,

占其中:人員經(jīng)費 742.87 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費 197.28 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、


其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2021公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 5 萬元,完

成預算 100%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年財政撥款支出決算中,因公出國(境)

費支出決算 0 萬元,占 0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 2 萬元,占 40%;公務(wù)接待支出決算 3 萬元,占 60%。具體情況如下:











1、因公出國(境經(jīng)費支出 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組 0 次,出國(境)0 人。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2 萬元。公務(wù)用車

購置及運行維護費支出決算與 2020 年減少 0.15 萬元。

3、公務(wù)接待費支出3 萬元。公務(wù)接待費支出決算比2020

年減少 0.32 萬元。


國內(nèi)公務(wù)接待支出 3 萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動支出的交通費、住宿費、用餐費等、國內(nèi)公務(wù)接待79 批次,350 人次。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021 年政府性基金預算財政撥款支出 2725.55 萬元

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021 年國有資本經(jīng)營預算撥款支出 0 萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021 年,大竹縣交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費支出 197.2824 萬元,主要是嚴格控制費用,節(jié)約開支。

(二)政府采購支出情況

2021 年,大竹縣交通運輸局政府采購支出總額 0 萬元,

其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、

政府采購服務(wù)支出 0 萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,大竹縣交通運輸局共有車輛0輛, 其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛。

(四)預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門按要求對 2021 年部門整體支出開展績效自評,根據(jù)單位年初工作計劃和重點性工作


安排,圍繞縣委、縣政府的發(fā)展藍圖,積極履職,強化管理, 較好的完成了年度工作。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。


第三部分 名詞解釋


財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業(yè)收入情況)等。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預算單位經(jīng)營收入情況)等。

其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年


按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)類)(款):指……。

10.外交()…款):指……。

11.公共安全(類…()…(:指……。

12.教育()…款):指……。

13.科學技術(shù)(類…()…(:指……。

文化體育與傳媒(類…(款…(:指……。

社會保障和就業(yè)(類…(款…(:指……。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)…()…(:指……。

17.節(jié)能環(huán)保(類…()…(:指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類…()…(:指……。

19.農(nóng)林水類)(款…(:指……。

20.交通運輸(類…()…(:指……。

21.資源勘探信息等(類…(款…(:指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)()…款)…:指……。

23.金融()…款):指……。

24.國土海洋氣象等(類…(款…(:指……。

25.住房保障(類…()…(:指……。

糧油物資儲備類)(款):指……。


……

……

……

(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2021 年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作

任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國

(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦


公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。)








大竹縣交通運輸局

2021 年部門整體支出績效評價報告


一、大竹縣交通運輸局概況

一)機構(gòu)組成:大竹縣交通運輸局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù) 審計股、建設(shè)管理股、綜合規(guī)劃股、安全管理股、運輸管理股。海事處、交通備戰(zhàn)辦公室、公路(水運工程質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)中心的財務(wù)工作由局機關(guān)統(tǒng)一管理。

二)機構(gòu)職能:貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通行業(yè) 的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準,會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等方面工作。

(三人員概況:交通運輸局人數(shù)共計 61 人( 發(fā)放工


資人員。其中: 機關(guān) 22 人、海事處 7 人、交戰(zhàn)辦人18 人、質(zhì)監(jiān)站人員 10 人、離休人員 1 人、派駐局紀檢監(jiān)察人員 3 人。

二、部門財政資金收支情況

(一部門財政資金收入情況(決算數(shù)2021 年年初財政預算收入 8515.94 萬元,其中:一般公共預算撥款收入

5790.39 萬元,政府性基金預算撥款收入 2725.55 萬元。

(二部門財政資金支出情況(決算數(shù)2021 年度支出8515.94 萬元,其中:人員經(jīng)費 742.87 萬元、公用經(jīng)費 197.28

萬元,項目經(jīng)費 7575.79 萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

預算編制情況

2021 年年初按照縣財政部門預算編制工作的要求,我局

及時組織財審股工作人員,對 2021 年度預算進行了編制。在編制過程中,認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況,正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等,項目資金做細做實,核對無誤后,及時上報縣財政局相關(guān)股室進行審核。

執(zhí)行管理情況

部門預算執(zhí)行情況。我局在執(zhí)行各項資金預算中, 嚴格按照中央、省、市、縣財務(wù)規(guī)定,管好、用好每筆資金。在項目資金使用過程中,嚴格按照項目資金管理辦法的規(guī)定做好項目實施和監(jiān)管,切實做到專款專用,從而發(fā)揮好項目


資金對項目實施的促進作用。

中期評估。2021 年 9 月,我局在執(zhí)行預算過程中, 2021 年 1 月-7 月預算指標進行中期評估,梳理全年目標任務(wù)的完成情況,確保了年底按時完成和財政資金的安全使用。

三公經(jīng)費預算執(zhí)行情況。2021 年交通運輸局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,著力控制“三公”經(jīng)費預算支出。全年無因公出國(境)費用,公務(wù)接待費逐年下降。

建立了局內(nèi)部整體支出管理方面的內(nèi)控制度,并不斷進行完善工作制度和責任。

綜合管理情況

預算支出管理情況

我單位不存在超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金等問題;無違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,公務(wù)卡使用情況按要求進行。嚴格執(zhí)行下達的支出預算及專項預算,不突破預算;嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度,嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律。堅持按縣財政局下達的財政預算進行公務(wù)消費;堅持大宗物品政府采購,堅持工程款撥付依據(jù)計量資料。2021 年,未出現(xiàn)一例違紀違規(guī)消費、支出等事件。

資產(chǎn)管理情況

我局資產(chǎn)管理制度健全,各項制度落實到位,安排專人管理,做到賬實相符。在資產(chǎn)處置程序、方式、管理等方面


不存在違規(guī)。

財務(wù)基礎(chǔ)工作管理情況

我局在執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》,嚴格設(shè)置會計 賬簿。財務(wù)會計報告和其他會計資料真實完整,會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。

財政票據(jù)管理情況

我單位不存在非法印制票據(jù),無轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

內(nèi)部控制管理情況。

我局結(jié)合實際情況,制定了相關(guān)的內(nèi)部控制規(guī)章制度, 加強了內(nèi)部控制。

績效評價及預算執(zhí)行過程中,接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

我局切實強化績效評價結(jié)果應(yīng)用,不斷加大應(yīng)用的內(nèi)生動力和外部約束力,嚴格落實問題整改不斷構(gòu)建起評價結(jié)果應(yīng)用與提升預算績效的良性互動長效機制。同時進一步加強年度預算和績效評價信息公開力度,積極主動公開預算資料掛網(wǎng),接受社會監(jiān)督。落實績效工作責任,建立績效問責制度。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。我局 2021 年度預算執(zhí)行情況良好,無


不良記錄及違規(guī)違紀行為,預算支出和決算支出情況相符。

(二)存在問題。預算編制工作有待進一步細化。

(三)改進建議。

細化預算編制工作,認真做好預算的編制。

加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核,進一步完善內(nèi)部管理制度

積極組織職工參加各類學習、培訓,努力提高業(yè)務(wù)能力、服務(wù)意識和服務(wù)水平。


大竹縣交通運輸局2021 年 12 月 31 日

第五部分 附表


一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

                            附件:大竹縣交通運輸局(1).xls?

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