?一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關(guān),是地方國家行政機關(guān)。基本職能:貫徹黨的路線方針政策,制定2020年發(fā)展規(guī)劃、政策,承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任,監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出,加強社會管理、提供好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。負責(zé)政策性補貼和財政管理工作。管理財政票據(jù)。
(二)2020年重點工作
1、推進從嚴治黨。加強干部隊伍建設(shè),加強黨風(fēng)廉政建設(shè),加強系統(tǒng)黨的建設(shè)。
2、持續(xù)加大民生投入,做好脫貧攻堅資金保障,促進民生社會事業(yè)發(fā)展。
3、加大污染防治支持力度,支持加強生態(tài)建設(shè),支持發(fā)展綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟。
4、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效,營造和諧穩(wěn)定社會局面,發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè),推進新型城鎮(zhèn)化。
5、強化財政管理監(jiān)督。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府為行政單位,財政一級預(yù)算。下設(shè)二級預(yù)算單位5個,其中行政單位3個,事業(yè)單位2個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出 、交通運輸支出和住房保障支出。2020年收支總預(yù)算12200075元。
(一)收入預(yù)算情況
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算12200075元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入12200075元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算12200075元。其中:一般公共服務(wù)支出3917550元,占32.11%;文化旅游體育與傳媒支出60048元,占0.49%;社會保障和就業(yè)支出1305390元,占10.70%;衛(wèi)生健康支出646266元,占5.3%;節(jié)能環(huán)保支出100000元,占0.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出674546元,占5.53%;農(nóng)林水支出4874385元,占39.95%;交通運輸支出246036元,占2.02%;住房保障支出375854元,占3.08%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預(yù)算12200075元,比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少253789元,主要原因是2020年減少一般公共預(yù)算撥款收入253789元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入12200075元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3917550元,文化旅游體育與傳媒支出60048元,社會保障和就業(yè)支出1305390元,衛(wèi)生健康支出646266元,節(jié)能環(huán)保支出100000元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出674546元,農(nóng)林水支出4874385元,交通運輸支出246036元,住房保障支出375854元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12200075元,比2019年預(yù)算數(shù)減少253789元。主要包括:行政機關(guān)運行經(jīng)費、人員工資及保險等、農(nóng)林水支出、社區(qū)管理事務(wù)、公路養(yǎng)護及運輸安全、環(huán)境污染防治和農(nóng)村特困人員供養(yǎng)等經(jīng)費。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3917550元,占32.11%;文化旅游體育與傳媒支出60048元,占0.49%;社會保障和就業(yè)支出1305390元,占10.70%;衛(wèi)生健康支出646266元,占5.3%;節(jié)能環(huán)保支出100000元,占0.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出674546元,占5.53%;農(nóng)林水支出4874385元,占39.95%;交通運輸支出246036元,占2.02%;住房保障支出375854元,占3.08%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:人大開展監(jiān)督工作的支出,包括辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項): 2020年預(yù)算數(shù)為3453063元,主要用于:政府行政機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項):2020年預(yù)算數(shù)為48353元,主要用于:事業(yè)單位福利費及工會經(jīng)費。
4.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):2020年預(yù)算數(shù)為80837元,主要用于:財政工作人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項): 2020年預(yù)算數(shù)為70000元,主要用于:村級代理會計核算經(jīng)費及培訓(xùn)費。
6.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 2020年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于:政府行政機關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門的辦公費。
7.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項): 2020年預(yù)算數(shù)為65000元,主要用于:婦聯(lián)及機關(guān)工委、共青團工作經(jīng)費。
8.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為120297元,主要用于:黨建工作經(jīng)費。
9.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項): 2020年預(yù)算數(shù)為60048元,主要用于:社會事務(wù)中心職工基本工資、津補貼及績效工資等。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2020年預(yù)算數(shù)為510000元,主要用于:行政單位離退休人員醫(yī)療保險繳費等。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為501138元,主要用于:單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項):2020年預(yù)算數(shù)為183276元,主要用于:就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補貼。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2020年預(yù)算數(shù)為92976元,主要用于:遺屬生活困難補助費。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為18000元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補助。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項):2020年預(yù)算數(shù)為335580元,主要用于:鄉(xiāng)計劃生育機構(gòu)人員工資及日常運轉(zhuǎn)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2020年預(yù)算數(shù)為124200元,主要用于:政府機關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2020年預(yù)算數(shù)為83298元,主要用于:政府機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2020年預(yù)算數(shù)為103188元,主要用于:政府機關(guān)對職工的醫(yī)療補助繳費。
19.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):2020年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:水、大氣、土壤治理及河長制專項經(jīng)費。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2020年預(yù)算數(shù)為149880元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,包括村、社區(qū)干部及臨時人員工資及辦公費等。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為80000元,主要用于:社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為444666元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):2020年預(yù)算數(shù)為1140052元,主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項):2020年預(yù)算數(shù)為7000元,主要用于:動物防疫人員經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為18000元,主要用于:龍?zhí)端畮鞄靺^(qū)安全經(jīng)費。
26.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)和草原支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為10500元,主要用于:森林防火及病蟲害防治經(jīng)費。
27.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(wù)(項):2020年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:脫貧攻堅工作經(jīng)費。
28.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為528635元,主要用于:村干部醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險和體檢費、第一書記工作經(jīng)費、村干部脫貧攻堅績效考核等經(jīng)費
29.。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2020年預(yù)算數(shù)為2790198元,主要用于:村、社區(qū)干部、大學(xué)生村官及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):2020年預(yù)算數(shù)為280000元,主要用于:農(nóng)村綜合改革示范試點補助,即運維資金(維修道路、錯車道、堡坎、標(biāo)牌指示等)。
31.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):2020年預(yù)算數(shù)為208836元,主要用于:鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護支出。
32.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):2020年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于:農(nóng)村道路交通安全管理工作經(jīng)費。
33.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):2020年預(yù)算數(shù)為7200元,主要用于:客車、客渡船簽單員補助。
34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預(yù)算數(shù)為375854元,主要用于:機關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算基本支出9733808元,其中:人員經(jīng)費8316125元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費1417683元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)69500元,其中:公務(wù)接待費69500元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2019年預(yù)算持平。
2020年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降3.47%。
2020年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2019年預(yù)算減少2500元。2020年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費與2019年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2020年未安排公務(wù)用車購置費。
2020年未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2020年,大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為3448115元,比2019年預(yù)算減少5350582元,減少60.81%。主要原因是:綠色辦公,降低消耗,倡導(dǎo)節(jié)能,精簡會議。
(二)政府采購情況
2020年,大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底,大竹縣清水鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年農(nóng)村綜合改革示范試點項目支出均按要求實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2010199其他人大事務(wù)支出反映清水鎮(zhèn)人大公用經(jīng)費支出。
2010301行政運行(政府)是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010350事業(yè)運行是反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
2010601行政運行(財政)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010699其他財政事務(wù)支出反映清水鎮(zhèn)村級財務(wù)代理服務(wù)中心的公用支出。
2011102一般行政管理事務(wù)(紀(jì)檢)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2012999其他群眾團體事務(wù)支出反映清水鎮(zhèn)政府工會、婦聯(lián)、共青團組織的基本支出。
2013299其他組織事務(wù)支出反映清水鎮(zhèn)政府黨員培訓(xùn)等支出。
3.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
2070109群眾文化是反映群眾文化方面的支出,包括機基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
4.社區(qū)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080501歸口管理的行政單位離退休是反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出是機關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
2080705公益性崗位補貼是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性方位就業(yè)給予的補貼支出。
2080801死亡撫恤是指按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出反映的其他社會保障和就業(yè)相關(guān)公用經(jīng)費。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
2100716計劃生育機構(gòu)是反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
2101101行政單位醫(yī)療是反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療是反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助是反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
6.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
2110302水體反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
2120102一般行政管理事務(wù)(城鄉(xiāng))反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)為單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出是反映清水鎮(zhèn)政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
8.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
2130104事業(yè)運行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130108病蟲害控制是反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜、(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
2130199其他農(nóng)業(yè)支出反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
2130299其他林業(yè)支出是反映清水鎮(zhèn)政府用于林業(yè)病蟲害防治方面的支出。
2130502一般行政管理事務(wù)(扶貧)是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2130599其他扶貧支出是反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
2130705對村民委員會和村黨支部的補助反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
2130707農(nóng)村綜合改革示范點補助是反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
9.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
2140106公路養(yǎng)護是反映公路養(yǎng)護支出。
2140110公路和運輸安全是反映公路和運輸安全支出。
2140199其他公路水路運輸支出是反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。