一、基本職能及主要工作
(一)職能簡(jiǎn)介
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān),是地方國家行政機(jī)關(guān)。基本職能:貫徹黨的路線方針政策,制定2023年發(fā)展規(guī)劃、政策,承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,加強(qiáng)社會(huì)管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、社會(huì)文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)人代會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令。
(二)2023年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,抓好以下重點(diǎn)工作:
1、著力抓好黨的建設(shè)各項(xiàng)工作,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷強(qiáng)化拒腐防變能力;
2、繼續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)工作,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果;
3、努力做好安全工作,無較大以上安全責(zé)任事故發(fā)生;
4、抓好信訪和維穩(wěn)工作,信訪穩(wěn)定工作實(shí)現(xiàn)“三零”目標(biāo);
5、強(qiáng)力抓好重點(diǎn)工程征拆工作,加快實(shí)施征拆;
6、抓好民生實(shí)事,村居民收入持續(xù)增加。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,單位下屬二級(jí)預(yù)算單位9個(gè),即:辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所、生態(tài)環(huán)境辦公室、行政審批辦公室、社會(huì)治安綜合治理中心(應(yīng)急管理辦公室)。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè),即:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、宣傳文化服務(wù)中心)、農(nóng)民工服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、園區(qū)服務(wù)中心、項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出等。2023年收支總預(yù)算35788406.57元。
(一)收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算35788406.57元,其中:財(cái)政撥款收入35788406.57元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算35788406.57元。其中:一般公共服務(wù)支出10388208.00元,占29.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2810503.00元,占7.85%;文化旅游體育與傳媒支出177066.00元,占0.49%;衛(wèi)生健康支出716382.77元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5884913.2元,占16.44%;農(nóng)林水支出13501047.2元,占37.72%;交通運(yùn)輸支出539238.4元,占1.51%;住房保障支出1521048.00元,占4.25%;其他支出250000元,占0.7%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算35788406.57元,比2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加10079189.57元,主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入9829189.57元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入35538406.57元,政府性基金預(yù)算撥款收250000元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元;支出包括:一般公共服務(wù)支出10388208.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2810503.00元、文化旅游體育與傳媒支出177066.00元、衛(wèi)生健康支出716382.77元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5884913.2元、農(nóng)林水支出13501047.2元、交通運(yùn)輸支出539238.4元、住房保障支出1521048.00元、其他支出250000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款35538406.57元,比2023年預(yù)算數(shù)增加9829189.57元。主要包括:人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況:一般公共服務(wù)支出10388208.00元,占29.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2810503.00元,占7.85%;文化旅游體育與傳媒支出177066.00元,占0.49%;衛(wèi)生健康支出716382.77元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5884913.2元,占16.44%;農(nóng)林水支出13501047.2元,占37.72%;交通運(yùn)輸支出539238.4元,占1.51%;住房保障支出1521048.00元,占4.25%;其他支出250000元,占0.7%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款) 其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)81000元,主要用于:其他人大事務(wù)支出。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為8994828元,主要用于:行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為300000元,主要用于:行政管理日常事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:行政管理日常事務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為365422元,主要用于:鎮(zhèn)財(cái)政行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為416238元,主要用于:鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為95000元,村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。
9. 一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:工委、婦聯(lián)和共青團(tuán)開展專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為35720元,主要用于:組織部門的事務(wù)支出。
11. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為4266元,主要用于:鎮(zhèn)文化站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
12. 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為172800元,主要用于:鎮(zhèn)文化站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為1981600元,主要用于:繳納機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為502080元,主要用于:鎮(zhèn)低保協(xié)理員、殘疾人專職委員和勞動(dòng)保障協(xié)理員人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為236232元,主要用于:遺屬生活補(bǔ)助。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為90591元,主要用于:低保調(diào)查、核實(shí)和發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)支出。
17. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為283043元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為337940元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為95399.77元,主要用于:行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為4080000元,主要用于:街道社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為1564913.2元,主要用于:其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為1564913.2元,主要用于:“五治”工作經(jīng)費(fèi)。
23. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為7407664元,主要用于:鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心和農(nóng)技站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
24. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為10500元,主要用于:畜禽防疫員補(bǔ)助。
25. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為1002986元,主要用于:其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出經(jīng)費(fèi)。
27.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為15000元,主要用于:森林防滅火及護(hù)林員工資等。
28. 農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為395000元,主要用于:鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。
29. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為3729897.2元,主要用于:村社干部工資及村辦公經(jīng)費(fèi)。
30. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為390000元,主要用于:村級(jí)公益事業(yè)的運(yùn)行維護(hù)。
31. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為500000元,主要用于:村級(jí)公益事業(yè)的運(yùn)行維護(hù)。
32、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為270038.4元,主要用于:農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)。
33. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)): 2023年預(yù)算數(shù)為269200元,主要用于:農(nóng)村道路建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
34.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2023年預(yù)算數(shù)為1521048元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出25747229.77元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)22539219.77元,主要包括:基本工資5062560元、津貼補(bǔ)貼1955280元、獎(jiǎng)金1891402元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)786573.77元、績效工資1858080元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1981600元、其他工資福利支出2489858元、住房公積金1521048元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4992818元。
公用經(jīng)費(fèi)3208010元,主要包括:辦公費(fèi)970900元、手續(xù)費(fèi)2500元、水費(fèi)60000元、電費(fèi)120000元、郵電費(fèi)80000元、差旅費(fèi)200000元、維修(護(hù))費(fèi)90000元、培訓(xùn)費(fèi)40000元、勞務(wù)費(fèi)30000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)273949元、福利費(fèi)345932元、其他交通費(fèi)460880元、其他商品和服務(wù)支出273949元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100000元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)159900元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)129900元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我鎮(zhèn)未計(jì)劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降27.43%。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少49100元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。
我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛,其他車輛1輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出250000元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3208010元,比2022年預(yù)算增加165017元,增長5.14%。主要原因是:人員增加,日常運(yùn)行支出增加。
(二)政府采購情況
2023年,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底,大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開報(bào)表?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣廟壩鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日