柏林鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明
來源:大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府
發(fā)布日期:2023-02-24
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??一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關(guān),是地方國家行政機關(guān)。基本職能:貫徹黨的路線方針政策,制定2023年發(fā)展規(guī)劃、政策,承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任,監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,加強社會管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動物質(zhì)文明、政治文明、社會文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

(二)2023年重點工作

2023年,是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是全鎮(zhèn)上下不斷推動全面振興全方位振興實現(xiàn)新突破的重要之年。當(dāng)前,世界百年未有之大變鎮(zhèn)加速演進(jìn),新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調(diào)整,國際環(huán)境日趨復(fù)雜多變。我國已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發(fā)展之間的矛盾仍然突出,實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興任重而道遠(yuǎn)。為此,我們要順應(yīng)時勢、搶抓機遇、主動作為、砥礪前行、團(tuán)結(jié)奮斗,匯聚磅礴力量,以實干實績推進(jìn)柏林鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

今年政府工作的總體工作要求是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的二十大、省委十二屆二次全會、市委五屆三次全會和縣第十四屆黨代會第三次會議精神,堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào),堅持“重執(zhí)行、創(chuàng)一流”工作取向,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深入實施“1245”總體部署,立足現(xiàn)實條件,加強自我造血,提升管理能力,凝聚共識、形成合力,攜手齊心、共同努力,搶抓當(dāng)前重大窗口機遇期,奮力譜寫魅力柏林高質(zhì)量發(fā)展超越新篇章。

今年我們將重點抓好以下五個方面工作。

(一)做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會安全“雙統(tǒng)籌”,在培植鎮(zhèn)域增長基點上展現(xiàn)新作為。立足資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),持續(xù)鞏固提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展,做大生態(tài)畜牧業(yè),做強農(nóng)特產(chǎn)品種植業(yè),推動商貿(mào)服務(wù)業(yè)大提質(zhì)。堅持把項目建設(shè)擺在更加突出位置,加強重大項目謀劃儲備,積極推進(jìn)今年重點項目,全力配合成達(dá)萬高鐵二期工程建設(shè)工作,保證成達(dá)萬高鐵(柏林段)順利推進(jìn)。強化招商引資力度,借助已引回的企業(yè)樹立標(biāo)桿,精準(zhǔn)服務(wù)、分類對接,發(fā)揮民資優(yōu)勢,挖掘人脈資源,吸引更多企業(yè)落戶柏林,為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新活力。堅持人民至上、生命至上,以“保健康、防重癥”為目標(biāo),根據(jù)“乙類乙管”相關(guān)要求,將工作重心轉(zhuǎn)移到健康服務(wù)管理。強化醫(yī)療物資儲備,提升醫(yī)療救治能力,做好分級分類診療,全力以赴救治患者。強化疫苗接種,重點提高老年人疫苗接種覆蓋率。強化疫情監(jiān)測,做好信息發(fā)布和宣傳教育,引導(dǎo)群眾加強個人健康管理,最大限度保障人民群眾生命安全和身體健康。

(二)鞏固脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興“雙成果”,在促進(jìn)人民共同富裕中展現(xiàn)新作為。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接,嚴(yán)格落實“四個不摘”要求,緊盯重點地區(qū)和重點人群,抓好產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、消費幫扶,拓展扶貧車間、龍頭企業(yè)、公益崗位等多種渠道,建立易返貧致貧人口快速發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)機制,開展易返貧致貧人口動態(tài)管理,及時納入幫扶政策范圍,實行動態(tài)清零。因地制宜做大村集體經(jīng)濟(jì)“蛋糕”,奮力推進(jìn)共同富裕,大力發(fā)展香椿、糯稻、特色清水養(yǎng)殖等高效精品農(nóng)業(yè),不斷拓展農(nóng)民收入來源渠道,整合各村資源優(yōu)勢,抱團(tuán)發(fā)展,拓寬村級集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收渠道,力爭村集體經(jīng)濟(jì)只增不減。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)田水利基本建設(shè),新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2800畝,繼續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治,深入開展村莊清潔行動,新(改)建戶廁365戶,全面提升村容村貌。

(三)兜住民生保障和安全穩(wěn)定“雙底線”,在增進(jìn)群眾福祉期盼中展現(xiàn)新作為。全面優(yōu)化公共服務(wù)供給。堅持人民至上,提升公共服務(wù)適配性。強化低收入群體動態(tài)監(jiān)測和預(yù)警管理,不斷提升社會救助精準(zhǔn)服務(wù)水平。健全社會保障體系,推進(jìn)社會保險擴(kuò)面提質(zhì),統(tǒng)籌推進(jìn)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等重點人群參保應(yīng)保盡保,確保農(nóng)村基本醫(yī)療保險參保率達(dá)90%以上。健全社會大救助體系,積極落實各類社會慈善救助政策,構(gòu)建低保群眾、殘疾人、失獨家庭等特殊群體幫扶解困長效機制,兜底保障困難群眾生活。持續(xù)增強新時代信訪和矛盾化解工作的責(zé)任感、使命感、緊迫感,圍繞“控增量、減存量、防變量、提質(zhì)量”目標(biāo),以高度的政治自覺,扛起維護(hù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定大鎮(zhèn)的重大政治責(zé)任。進(jìn)一步深化雪亮工程建設(shè),推進(jìn)“綜治 ”治理中心建設(shè),提升基層治理效能。常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡,強化網(wǎng)絡(luò)電信詐騙專項治理攻堅力度,構(gòu)建新時代共建共治共享的社會治理新格鎮(zhèn)。反電詐持續(xù)施壓,逼投勸返下功夫、出狠招,強力勸返涉詐人員。緊緊圍繞“平安柏林”的建設(shè)大鎮(zhèn),持續(xù)深化安全生產(chǎn)“百日攻堅”專項行動,重點強化消防安全、道安整治、房屋安全、危化品安全等領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查,確保轄區(qū)安全生產(chǎn)鎮(zhèn)勢穩(wěn)定。

(四)抓好污染治理和生態(tài)建設(shè)“雙保障”,在打造宜居宜業(yè)鄉(xiāng)村中展現(xiàn)新作為。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的生態(tài)發(fā)展理念,大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染整治,統(tǒng)籌做好生活污水、工業(yè)廢水治理,抓好中央和省委生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察及其“回頭看”問題整改,深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動,引導(dǎo)群眾主動參與,打造干干凈凈、整整齊齊、清清爽爽的人居環(huán)境,大力開展碧水、凈土、清廢行動,全力推進(jìn)東柳河河水環(huán)境整治工程,實施河道清淤、河岸治理,做好場鎮(zhèn)污水廠、生活污水管網(wǎng)及終端的維護(hù)工作,確保東柳河全年水質(zhì)達(dá)Ⅳ類以上。嚴(yán)格落實國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃,推進(jìn)山水林田湖系統(tǒng)治理,積極配合完成撂荒地治理、耕地占補平衡的劃定工作,遏制耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”,做到耕地數(shù)量、質(zhì)量雙提升。

(五)著力政府形象和群眾滿意“雙提升”,在努力構(gòu)建和諧柏林中展現(xiàn)新作為。堅持把政治建設(shè)擺在首位,用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心聚魂,深入貫徹落實省委“講政治、抓發(fā)展、保安全、惠民生”工作總要求、市委“157”總體部署、縣委“1245”總體部署,嚴(yán)格落實“三重一大”集體決策,自覺接受人大、司法、社會和輿論監(jiān)督,認(rèn)真聽取社會各界人士的意見建議,確保權(quán)力在陽光下運行。堅持用政府的“緊日子”換來群眾的“好日子”,政府支出能省則省,把有限財力用到加快發(fā)展和民生保障的刀刃上,積極謀劃一批民生改善項目,不斷提高公共服務(wù)水平,讓人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。持續(xù)推進(jìn)民生實事項目人大代表票決制度,通過“群眾提、代表定、政府辦、人大評”的方式,實現(xiàn)政府決策與群眾需求的精準(zhǔn)對接、高度融合。切實把群眾的“急難盼愁”問題反映上來、收集起來,讓民生實事體現(xiàn)民之所想、民之所需,真正做到群眾的事情,群眾說了算。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

柏林鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下設(shè)黨政綜合辦事機構(gòu)7個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,公益一類事業(yè)機構(gòu)4個。行政編制24人(含工勤編制數(shù)2人)、事業(yè)編制22人。2023年1月實際在職51人(在編人員39人,協(xié)理員7人,司法調(diào)解員3人,公共衛(wèi)生特別服務(wù)和疫情社區(qū)排查防控社工人員2人,西部志愿者1人)、退休人員24人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算10055104.08元。

(一)收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算10055104.08元,其中:財政撥款收入10055104.08元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(二)支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算10055104.08元。其中:一般公共服務(wù)支出3410074元,占33.91%;文化旅游體育與傳媒支出72400元,占0.72%;社會保障和就業(yè)支出942707元,占9.38%;衛(wèi)生健康支出259837.88元,占2.58%;節(jié)能環(huán)保支出80000元,占0.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出494053.6元,占4.91%;農(nóng)林水支出4100634.6元,占40.78%;交通運輸支出248596元,占2.47%;住房保障支出446801元,占4.44%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算10055104.08元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加918785.99元,主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入8772704.08元,政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元;上年結(jié)轉(zhuǎn)( 一般公共預(yù)算撥款收入)收入1282400元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3410074元;文化旅游體育與傳媒支出72400元;社會保障和就業(yè)支出942707元;衛(wèi)生健康支出259837.88元;節(jié)能環(huán)保支出80000元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出494053.6元;農(nóng)林水支出4100634.6元;交通運輸支出248596元;住房保障支出446801元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10055104.08元,(含上面結(jié)轉(zhuǎn)1282400元),比2022年預(yù)算數(shù)增加918785.99元。主要包括:人員經(jīng)費、項目經(jīng)費等。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況2023年支出預(yù)算10055104.08元。其中:一般公共服務(wù)支出3410074元,占33.91%;文化旅游體育與傳媒支出72400元,占0.72%;社會保障和就業(yè)支出942707元,占9.38%;衛(wèi)生健康支出259837.88元,占2.58%;節(jié)能環(huán)保支出80000元,占0.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出494053.6元,占4.91%;農(nóng)林水支出4100634.6元,占40.78%;交通運輸支出248596元,占2.47%;住房保障支出446801元,占4.44%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(201類)人大事務(wù)(01款)其他人大事務(wù)支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為35000元,主要用于:其他人大事務(wù)支出。

2.一般公共服務(wù)(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(03款)行政運行(01項目):2023年預(yù)算數(shù)為2832905元。主要用于:機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)(201類)財政事務(wù)(06款)行政運行(01項):2023年預(yù)算數(shù)為139794元。機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4.一般公共服務(wù)(201類)財政事務(wù)(06款)事業(yè)運行(50項):2023年預(yù)算數(shù)為305295元。機關(guān)及事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

5.一般公共服務(wù)(201類)財政事務(wù)(06款)其他財政事務(wù)支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為25000元,主要用于:機村級代理會計核算經(jīng)費及培訓(xùn)費。

6.一般公共服務(wù)(201類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為50000元,用于紀(jì)檢監(jiān)察方面的支出。

7.一般公共服務(wù)支出(201類)群眾團(tuán)體事務(wù)(29款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費。

8.一般公共服務(wù)支出(201類)組織事務(wù)(32款)其他組織事務(wù)支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為12080元,主要用于:黨建工作經(jīng)費。

9.文化旅游體育與傳媒支出(207類)文化和旅游(01款)其他文化和旅游支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:公共文化服務(wù)支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(207類)其他文化旅游體育與傳媒支出(99款)其他文化旅游體育與傳媒支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為22400元,主要用于:公共文化服務(wù)支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05項):2023年預(yù)算數(shù)為580836元,主要用于:單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。

12.社會保障和就業(yè)支出(208類)就業(yè)補助(07款)公益性崗位補貼(05項):2023年預(yù)算數(shù)為234304元,主要用于:就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補貼。

13.社會保障和就業(yè)支出(208類)撫恤(08款)死亡撫恤(01項):2023年預(yù)算數(shù)為8856元,主要用于:遺屬生活困難補助費。

14.社會保障和就業(yè)支出(208類)其他社會保障和就業(yè)支出(99款)其他社會保障和就業(yè)支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為118711元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補助。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)行政單位醫(yī)療(01項):2023年預(yù)算數(shù)為95766元,主要用于:政府機關(guān)行政人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)事業(yè)單位醫(yī)療(02項):2023年預(yù)算數(shù)為91327元,主要用于:政府機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌繳費。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)公務(wù)員醫(yī)療補助(03項):2023年預(yù)算數(shù)為72744.88元,主要用于:政府機關(guān)對職工的醫(yī)療補助繳費。

18.節(jié)能環(huán)保支出(211類)污染防治(03款)其他污染防治支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為80000元,主要用于:鐵路沿線環(huán)境治理支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(01項):2023年預(yù)算數(shù)為434053.6元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為60000元,主要用于:社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費。

21.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01款)事業(yè)運行(04項):2023年預(yù)算數(shù)為1609569元,主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

22.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01款)病蟲害控制(08項):2023年預(yù)算數(shù)為3000元,主要用于:動物防疫人員經(jīng)費。

23.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01款)農(nóng)村道路建設(shè)(42項):2023年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。

24.農(nóng)林水支出(213類)林業(yè)和草原(02款)其他林業(yè)和草原支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為12000元,主要用于巡山護(hù)林員補助。

25.農(nóng)林水支出(213類)扶貧(05款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為93000元,主要用于:鞏固脫貧攻堅成果,銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費。

26.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)村綜合改革(07款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(01項):2023年預(yù)算數(shù)為1130000元,主要用于:村級財政獎補項目。

27.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)村綜合改革(07款)對村民委員會和村黨支部的補助(05項):2023年預(yù)算數(shù)為1093065.6元,主要用于:村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。

28.農(nóng)林水支出(213類)農(nóng)村綜合改革(07款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(07項):2023年預(yù)算數(shù)為120000元,主要用于:農(nóng)村辦公運維資金。

29.交通運輸支出(214類)公路水路運輸(01款)公路養(yǎng)護(hù)(06項):2023年預(yù)算數(shù)為70916元,主要用于:村級道路養(yǎng)護(hù)資金。

30.交通運輸支出(214類)公路水路運輸(01款)其他公路水路運輸支出(99項):2023年預(yù)算數(shù)為177680元,主要用于:客車、客渡船簽單員補助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費。

31.住房保障支出(221類)住房改革支出(02款)住房公積金(01項):2023年預(yù)算數(shù)為446801元,主要用于:機關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出7450340.88元,其中:

人員經(jīng)費6654134.88元,主要包括:工資福利支出5244193.88元、績效工資484320元、津貼補貼636672元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費580836元、獎金639736元、住房公積金446801元、基本工資1457388元、其他社會保障繳費26582元、其他工資福利支出717892元、職工基本醫(yī)療保險繳費181222元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費72744.88元、對個人和家庭的補助1409941元。

公用經(jīng)費796206元,主要包括:維修(護(hù))費35000元、辦公費158000元、其他商品和服務(wù)支出130942元、電費128000元、其他交通費用147480元、郵電費6000元、福利費79842元、工會經(jīng)費80942元、公務(wù)接待費30000元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)30000元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)接待費30000元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。

2023年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降42.31%。

2023年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2022年預(yù)算減少22000元。2023年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2022年預(yù)算持平。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0元。

2023未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)行政運行經(jīng)費

2023年,大竹縣柏林鎮(zhèn)的行政運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為796206元,比2022年預(yù)算減少104412元,下降11.59%。主要原因是:預(yù)算調(diào)整,在保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的情況下,壓縮行政開支,樹立厲行節(jié)約過緊日子的思想。

(二)政府采購情況

2023年,大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底,大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

23.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表(附件包含以下表項

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

                                                                                       大竹縣柏林鎮(zhèn)人民政府

                                                                                           2023年2月24日


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