大竹縣人民政府竹陽(yáng)街道辦事處2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
來(lái)源:竹陽(yáng)街道辦事處
發(fā)布日期:2023-02-24
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?一、基本職能及主要工作
  (一)職能簡(jiǎn)介   

基本職能:貫徹黨的路線、方針、-政策和國(guó)家的法律、法規(guī);科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督,搞活市場(chǎng)流通;加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;強(qiáng)化民政、教育科技、文化體育、衛(wèi)生計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)(村)規(guī)劃等社會(huì)管理;發(fā)展和完善城市社會(huì)化服務(wù)體系,發(fā)展社區(qū)(村)公益事業(yè);編制各類突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。

(二)2023年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署,大竹縣竹陽(yáng)街道辦事處堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,全面深化改革,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保障和改善民生,重點(diǎn)做好以下幾方面工作:

一是加強(qiáng)黨的建設(shè)。以制度建設(shè)為基礎(chǔ),推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化;強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理等重點(diǎn)工作,有效提升黨建工作的廣度和深度。

二是做好民生實(shí)事。進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作制度,完善低保、特困等資料上報(bào),做好年終各項(xiàng)慰問(wèn)工作,全力維護(hù)群眾利益、保障困難群眾基本生活。

三是扎實(shí)推進(jìn)重大項(xiàng)目。做好項(xiàng)目征拆工作;配合房屋征收與補(bǔ)償中心做好房屋安置返遷工作。

四是推進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體;努力爭(zhēng)創(chuàng)示范園區(qū)。

五是安全生產(chǎn)落實(shí)落細(xì)。著力抓好各類安全隱患排查整治行動(dòng);全面推進(jìn)安全生產(chǎn)管理“網(wǎng)格化”和隱患排查治理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣竹陽(yáng)街道辦事處屬行政單位,下屬事業(yè)單位4個(gè).

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
  按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣竹陽(yáng)街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入,其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算33726258元。

(一)收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算33726258元,其中:財(cái)政撥款收入33726258元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算33726258元。其中:一般公共服務(wù)支出7455592元,占22.11%;文化體育與傳媒支出372986元,占1.11%;社會(huì)保障與就業(yè)支出2574306元,占7.63%;衛(wèi)生健康支出1371510.8元,占4.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8592061元,占25.48%;農(nóng)林水支出12072905.4元,占35.8%;交通運(yùn)輸支出233849.8元,占0.69%;住房保障支出1053047元,占3.12%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算33726258元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加4235516.55元,主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入4771116.55元,上年結(jié)轉(zhuǎn)535600元。
  收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入33726258元,,政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元;支出包括:一般公共服務(wù)支出7455592元、文化體育與傳媒支出372986元、社會(huì)保障與就業(yè)支出2574306元、衛(wèi)生健康支出1371510.8元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8592061元、農(nóng)林水支出12072905.4元、交通運(yùn)輸支出233849.8元、住房保障支出1053047元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款33726258元,比2022年預(yù)算數(shù)增加4771116.55元。主要包括:人員經(jīng)費(fèi)等。  

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出7455592元,占22.11%;文化體育與傳媒支出372986元,占1.11%;社會(huì)保障與就業(yè)支出2574306元,占7.63%;衛(wèi)生健康支出1371510.8元,占4.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8592061元,占25.48%;農(nóng)林水支出12072905.4元,占35.8%;交通運(yùn)輸支出233849.8元,占0.69%;住房保障支出1053047元,占3.12%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)(201)人大事務(wù)(01)其他人大事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為87000元,主要用于:辦事處機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)其他人大事務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)行政運(yùn)行(01):2023年預(yù)算數(shù)為6376823元,主要用于:辦事處機(jī)關(guān)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。    

3、一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)一般行政管理事務(wù)(02):2023年預(yù)算數(shù)為7000元,主要用于:征收工作公用經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為20000元,主要用于:便民服務(wù)中心辦公經(jīng)費(fèi)。
    5、一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)行政運(yùn)行(01):2023年預(yù)算數(shù)為746349元,主要用于:財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)其他財(cái)政事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為105000元,主要用于:代理會(huì)計(jì)核算中心辦公經(jīng)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)支出。

7、一般公共服務(wù)(201)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:辦事處紀(jì)工委日常公用支出。

8、一般公共服務(wù)(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(29)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:婦聯(lián)、團(tuán)工委公用支出。

9、一般公共服務(wù)(201)組織事務(wù)(32)其他組織事務(wù)支出(99): 2023年預(yù)算數(shù)為53420元,主要用于:黨建工作支出。

10、文化旅游體育與傳媒(207)文化旅游(01)群眾文化(09): 2023年預(yù)算數(shù)為317386元,主要用于:文化宣傳人員的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

11、文化旅游體育與傳媒(207)文化旅游(01)其他文化和旅游支出(99): 2023年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:文化宣傳人員的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

12、文化旅游體育與傳媒(207) 其他文化旅游體育與傳媒支出(99) 其他文化旅游體育與傳媒支出(99): 2023年預(yù)算數(shù)為5600元,主要用于:文化宣傳人員的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

13、社會(huì)保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2023年預(yù)算數(shù)為1401758元,主要用于:繳納辦事處機(jī)關(guān)及事業(yè)機(jī)構(gòu)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)由單位部分。

14、社會(huì)保障和就業(yè)(208)就業(yè)補(bǔ)助(07)公益性崗位補(bǔ)貼(05):2023年預(yù)算數(shù)為1037632元,主要用于:公益性崗位人員的工資及社保部分。

15、社會(huì)保障和就業(yè)(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2023年預(yù)算數(shù)為46494元,主要用于:遺囑人員生活補(bǔ)助。

16、社會(huì)保障和就業(yè)(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99): 2023年預(yù)算數(shù)為88422元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。

17、衛(wèi)生健康支出(210)計(jì)劃生育事務(wù)(07)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(16):2023年預(yù)算數(shù)為694968元,主要用于:衛(wèi)計(jì)辦人員的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

18、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01): 2023年預(yù)算數(shù)為237708元,主要用于:繳納辦事處公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

19、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2023年預(yù)算數(shù)為220028元,主要用于:繳納辦事處事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

20、衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03): 2023年預(yù)算數(shù)為218806元,主要用于:繳納辦事處公務(wù)員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(01)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為55572元,主要用于:城市社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括工資以及辦公費(fèi)、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(01):2023年預(yù)算數(shù)為5745460元,主要用于:轄區(qū)的保潔工作,包括保潔員工資及勞動(dòng)保用品費(fèi)。

23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為2791029元,主要用于:社區(qū)辦公室租金及動(dòng)物防疫支出。

24、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)事業(yè)運(yùn)行(04): 2023年預(yù)算數(shù)為4090441元,主要用于:辦事處事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

25、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)病蟲(chóng)害控制(08): 2023年預(yù)算數(shù)為5500元,主要用于:村級(jí)動(dòng)物防疫人員的補(bǔ)助。

26、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)農(nóng)村道路建設(shè)(42):2023年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:村級(jí)道路建設(shè)。

27、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)(01)其他農(nóng)業(yè)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為32400元,主要用于:龍?zhí)端畮?kù)庫(kù)區(qū)安全支出。

28、農(nóng)林水支出(213)扶貧(05)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為27000元,主要用于:駐村干部工作經(jīng)費(fèi)、村干部保險(xiǎn)費(fèi)及體檢費(fèi)等。

29、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07) 對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(01):2023年預(yù)算數(shù)為410000元,主要用村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)等。

30、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(05):2023年預(yù)算數(shù)為7437564.4元,主要用于:村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括村干部工資以及辦公費(fèi)等。

31、農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(07): 2023年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于:農(nóng)村保潔、綠化及道路維護(hù)等。

32、交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)公路養(yǎng)護(hù)(06): 2023年預(yù)算數(shù)為115849.8元,主要用于:農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)。

33、交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)其他公路水路運(yùn)輸支出(99): 2023年預(yù)算數(shù)為118000元,主要用于:交通安全勸導(dǎo)員補(bǔ)助等。

34、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2023年預(yù)算數(shù)為1053047元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出29278986.8元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)27327732.8元,主要包括:基本工資3806544元、津貼補(bǔ)貼1345380元、獎(jiǎng)金1544101元、績(jī)效工資1028160元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1401758元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)442941元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)65417元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)218806.8元、其他工資福利支出7554659元、住房公積金1053047元、生活補(bǔ)助8866439元、獎(jiǎng)勵(lì)金480元。

公用經(jīng)費(fèi)1951254元,主要包括:辦公費(fèi)76000元、印刷費(fèi)90000元、公務(wù)接待費(fèi)132000元、水費(fèi)19000元、電費(fèi)16000元、郵電費(fèi)58000元、差旅費(fèi)152000元、維修(護(hù))費(fèi)37000元、會(huì)議費(fèi)12000元、培訓(xùn)費(fèi)6000元、勞務(wù)費(fèi)101000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)228925元、福利費(fèi)213764元、其他交通費(fèi)447640元、其他商品和服務(wù)支出359925元、辦公設(shè)備購(gòu)置2000元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)132000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)132000元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0.75%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算減少1000元。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

2023未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年,大竹縣竹陽(yáng)街道辦事處的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1951254元,比2022年預(yù)算增加79220元,增長(zhǎng)4.23%。主要原因是:機(jī)關(guān)人員增加。
(二)政府采購(gòu)情況 

2023年,大竹縣竹陽(yáng)街道辦事處安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底,大竹縣竹陽(yáng)街道辦事處無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
    18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:大竹縣人民政府竹陽(yáng)街道辦事處2023年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表(附件包括以下表項(xiàng))

          表1.部門收支總表
     表1-1.部門收入總表
     表1-2.部門支出總表
               表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
     表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
     表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
     表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
     表4.政府性基金支出預(yù)算表
     表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
     表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表


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