一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
改進和推動教育事業(yè)多元化、多樣化發(fā)展,正確執(zhí)行上級有關(guān)部門的決議和指示,堅持“管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人”的工作方針,按教育規(guī)律辦學(xué)。
(二)2023年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2023年全縣工作的總體部署,大竹縣天城鎮(zhèn)中心小學(xué)堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認真落實縣委、縣政府重大決策,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷強化拒腐防變能力。實施小學(xué)義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展及相關(guān)社會服務(wù),打造農(nóng)村優(yōu)質(zhì)校園,提升校園綠化品質(zhì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣天城鎮(zhèn)中心小學(xué)是一級預(yù)算財政全額撥款的事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣天城鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算10821840元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元。
(一)收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算10821840元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元,其中:財政撥款收入10821840元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算10821840元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元。其中:教育支出7925947元,占73%;社會保障和就業(yè)支出1679131元,占15%;衛(wèi)生健康支出389447元,占4%;住房保障支出827315元,占8%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算10821840元其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元,比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加734259元,主要原因是2023年教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加,增加一般公共預(yù)算撥款收入734259元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入10821840元其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元;支出包括:教育支出7925947元、社會保障和就業(yè)支出1679131元、衛(wèi)生健康支出389447元、住房保障支出827315元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10821840元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元,比2022年預(yù)算數(shù)增加734259元。主要包括:人員經(jīng)費。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年支出預(yù)算10221840元。其中:教育支出3933441元,占72%;社會保障和就業(yè)支出1679131元,占16%;衛(wèi)生健康支出389447元,占4%;住房保障支出827315元,占8%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出(205)普通教育(02)小學(xué)教育(01):2023年預(yù)算數(shù)為71500元,主要用于:學(xué)學(xué)期教育正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水費工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費。
2.教育支出(205)普通教育(02)小學(xué)教育(02):2023年預(yù)算數(shù)為3933441元,主要用于:小學(xué)教育正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水費工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費。
3.教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):2023年預(yù)算數(shù)為3321006元,初中教育正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水費工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):2023年預(yù)算數(shù)為1021295元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.社會保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為531276元。
6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2023年預(yù)算數(shù)為389447元,主要用于實施醫(yī)療保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險費支出。
7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2023年預(yù)算數(shù)為827315元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出10821840元其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金600000元,其中:
人員經(jīng)費9855184元,主要包括:基本工資3007752元、津貼補貼580656元、 職工基本醫(yī)療保險繳費364789元、其他社會保險繳費66348元、績效工資2133408元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1021295元、其他工資福利支出1236815元、獎勵金660元、住房公積金827315元、生活補貼616146元。
公用經(jīng)費366656元,主要包括:辦公費17550元、電費21500元、工會經(jīng)費158999元、福利費153607元、其他商品和服務(wù)支出15000元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)接待費0元、公務(wù)用車購置及運行維護費0元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2022年預(yù)算持平。
2023年公務(wù)接待費比2022年預(yù)算持平。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費與2022年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2023年安排公務(wù)用車購置費0元。
2023未安排公務(wù)用車運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)事業(yè)運行經(jīng)費
2023年,大竹縣天城鎮(zhèn)中心小學(xué)事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為366656元,比2022年預(yù)算增加8550元,增長2.39%。主要原因是:福利費和工會經(jīng)費隨著工資總額的增長,有所增加。
(二)政府采購情況
2023年,我單位無政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底,我單位無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年我單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國防支出:反映政府用于國防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲備支出:反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
23.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件:大竹縣天城鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算公開報表(附件包含以下表項)
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣天城鎮(zhèn)中心小學(xué)
2023年2月24日