??一、基本職能及主要工作
(一)職能簡(jiǎn)介
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府是認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二)2023年重點(diǎn)工作
1、聚焦高質(zhì)量發(fā)展,努力打造特色小鎮(zhèn)。打足探花文化牌和搶抓大墊高速設(shè)置童家互通的歷史機(jī)遇,堅(jiān)持“黨建引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)、文化鑄魂”3大發(fā)展思路,著力打造生態(tài)蔬果、萬(wàn)畝糧油、全程機(jī)械化服務(wù)示范“三大基地”。積極融入明月山綠色發(fā)展示范帶發(fā)展,強(qiáng)“三農(nóng)”抓振興、清正廉潔辦實(shí)事促滿意度、推市域治理現(xiàn)代化保安全底板,全面推進(jìn)“一心、兩帶、四區(qū)”建設(shè),創(chuàng)文旅小鎮(zhèn)示范。
2、聚焦鄉(xiāng)村振興,加快推進(jìn)統(tǒng)籌發(fā)展。以潤(rùn)童農(nóng)業(yè)公司為主體打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè),加快推動(dòng)文星-童家(楊通)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè),全面啟動(dòng)天星寨村美麗新村建設(shè);積極吸引在外成功人士回鄉(xiāng)發(fā)展,持續(xù)壯大集體經(jīng)濟(jì);完善基礎(chǔ)設(shè)施,健全鎮(zhèn)、村、組三級(jí)交通網(wǎng)絡(luò),加快村組道路硬化建設(shè),嚴(yán)格農(nóng)村新建改建房屋風(fēng)貌引導(dǎo)和管控;深入實(shí)施農(nóng)村“三大革命”,持續(xù)鞏固人居環(huán)境整治、文明創(chuàng)建成果,常態(tài)化開(kāi)展村莊清潔行動(dòng),打造一批人居環(huán)境整治示范村組。
(三)聚焦民生福祉,構(gòu)建和諧幸福童家。疫情防控方面,堅(jiān)持思想不松、機(jī)制不變、隊(duì)伍不散,抓好各項(xiàng)疫情防控政策貫徹落實(shí),加強(qiáng)疫苗接種工作,構(gòu)建防控免疫屏障。民生保障方面,深化民生服務(wù)與社會(huì)兜底,做好脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接,大力發(fā)展互助組織,發(fā)揮公益性崗位作用,堅(jiān)決杜絕返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。污染防治方面,持續(xù)保持對(duì)突出環(huán)境問(wèn)題“零容忍”和全面實(shí)施污染防治的高壓態(tài)勢(shì),繼續(xù)強(qiáng)化秸稈禁燒、森林防火聯(lián)防聯(lián)控。基層治理方面,強(qiáng)化三圈建設(shè),發(fā)揮“村規(guī)民約”作用,探索推進(jìn)鄉(xiāng)賢治村;完善工作機(jī)制,加強(qiáng)信訪化解、矛盾調(diào)處等各項(xiàng)工作;深化村務(wù)公開(kāi)、村務(wù)監(jiān)督,打造全鎮(zhèn)域全覆蓋監(jiān)察網(wǎng)絡(luò);嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)典型案例宣傳,常態(tài)化開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查、整治工作,建設(shè)平安童家。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入。支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等。2023年收支總預(yù)算11455145.73元。
(一)收入預(yù)算情況
2023年收入預(yù)算11455145.73元,其中:財(cái)政撥款收入11455145.73元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
2023年支出預(yù)算11455145.73元。其中:一般公共服務(wù)支出3067331元,占26.78%;公共安全支出70000元,占0.61%;文化旅游體育與傳媒支出139662元,占1.22%;社會(huì)保障和就業(yè)支出859935元,占7.51%;衛(wèi)生健康支出231836.93元,占2.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出485673.6元,占4.24%;農(nóng)林水支出5930882.8元,占51.77%;交通運(yùn)輸支出251218.4元,占比2.19%;住房保障支出418606元,占3.65%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11455145.73元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3528456.73元,主要原因是2023年增加一般公共預(yù)算撥款收入998233.73元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2530223元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入11455145.73元,政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3067331元,公共安全支出70000元,文化旅游體育與傳媒支出139662元,社會(huì)保障和就業(yè)支出859935元,衛(wèi)生健康支出231836.93元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出485673.6元,農(nóng)林水支出5930882.8元,交通運(yùn)輸支出251218.4元,住房保障支出418606元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11455145.73元,比2022年預(yù)算數(shù)增加3528456.73元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共服務(wù)支出3067331元,占26.78%;公共安全支出70000元,占0.61%;文化旅游體育與傳媒支出139662元,占1.22%;社會(huì)保障和就業(yè)支出859935元,占7.51%;衛(wèi)生健康支出231836.93元,占2.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出485673.6元,占4.24%;農(nóng)林水支出5930882.8元,占51.77%;交通運(yùn)輸支出251218.4元,占比2.19%;住房保障支出418606元,占3.65%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(201)人大事務(wù)(01)其他人大事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為44000元,主要用于:人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)行政運(yùn)行(01):2023年預(yù)算數(shù)為2906631元。主要用于:機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)(201)財(cái)政事務(wù)(06)其他財(cái)政事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:機(jī)村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)(201)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為50000元。
5.一般公共服務(wù)支出(201)群眾團(tuán)體事務(wù)(29)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(99): 2023年預(yù)算數(shù)為10000元,主要用于:婦聯(lián)及關(guān)工委、共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)支出(201)組織事務(wù)(32)其他組織事務(wù)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為16700元,主要用于:黨建工作經(jīng)費(fèi)。
7.公共安全支出(204)公安(02)其他公安支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為70000元,主要用于:政法組織開(kāi)展維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
8.文化旅游體育與傳媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為462元,主要用于:公共文化服務(wù)支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出(207)其他文化旅游體育與傳媒支出(99)其他文化旅游體育與傳媒支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為139200元,主要用于:公共文化服務(wù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):2023年預(yù)算數(shù)為543934元,主要用于:?jiǎn)挝焕U納的行政單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)就業(yè)補(bǔ)助(07)公益性崗位補(bǔ)貼(05):2023年預(yù)算數(shù)為234304元,主要用于:就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補(bǔ)貼。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2023年預(yù)算數(shù)為53136元,主要用于:遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為28561元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2023年預(yù)算數(shù)為97169元,主要用于:政府機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2023年預(yù)算數(shù)為73908元,主要用于:政府機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌繳費(fèi)。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):2023年預(yù)算數(shù)為60759.93元,主要用于:政府機(jī)關(guān)對(duì)職工的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(01):2023年預(yù)算數(shù)為425673.6元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為60000元,主要用于:社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)事業(yè)運(yùn)行(04):2023年預(yù)算數(shù)為1680785元,主要用于事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
20.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)病蟲(chóng)害控制(08):2023年預(yù)算數(shù)為5500元,主要用于:動(dòng)物防疫人員經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)農(nóng)村道路建設(shè)(42):2023年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于:農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
22.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(01)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為600000元,主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。
23.農(nóng)林水支出(213)林業(yè)和草原(02)其他林業(yè)和草原支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為6000元,主要用于巡山員巡山補(bǔ)助。
24.農(nóng)林水支出(213)扶貧(05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為454000元,主要用于:鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
25.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(01):2023年預(yù)算數(shù)為1262213元,主要用于:村級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。
26.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(05):2023年預(yù)算數(shù)為1674036.8元,主要用于:村、社區(qū)干部及村民小組長(zhǎng)工資、村民委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)。
27.農(nóng)林水支出(213)農(nóng)村綜合改革(07)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(07):2023年預(yù)算數(shù)為210000元,主要用于:農(nóng)村辦公運(yùn)維資金。
28.農(nóng)林水支出(213)其他農(nóng)林水支出(99)其他農(nóng)林水支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為8348元,主要用于鄉(xiāng)村振興方面的支出。
29.交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)公路養(yǎng)護(hù)(06):2023年預(yù)算數(shù)為167618.4元,主要用于:村級(jí)道路養(yǎng)護(hù)資金。
30.交通運(yùn)輸支出(214)公路水路運(yùn)輸(01)其他公路水路運(yùn)輸支出(99):2023年預(yù)算數(shù)為83600元,主要用于:客車(chē)、客渡船簽單員補(bǔ)助及農(nóng)村道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)。
31.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2023年預(yù)算數(shù)為418606元,主要用于:機(jī)關(guān)行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出7634525.93元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)6787070.93元,主要包括:基本工資1291392元、津貼補(bǔ)貼662748元、獎(jiǎng)金659873元、績(jī)效工資439380元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 165911元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60759.93元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)543934.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)24127元、其他工資福利支出667857元、住房公積金418606元、獎(jiǎng)勵(lì)金1440元、生活補(bǔ)助1851043元。
公用經(jīng)費(fèi)847455元,主要包括:辦公費(fèi)129228元、印刷費(fèi)34188元、水費(fèi)24420元、電費(fèi)24420元、公務(wù)接待費(fèi)90000元郵電費(fèi)24420元、差旅費(fèi)73260元、維修(護(hù))費(fèi)4884元、會(huì)議費(fèi)44508元、培訓(xùn)費(fèi)4884元、咨詢費(fèi)4884元、勞務(wù)費(fèi)4884元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)66080元、福利費(fèi)77015元、其他交通費(fèi)174300元、其他商品和服務(wù)支出66080元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)90000元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
2023年我單位未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較與2022年預(yù)算持平。
2023年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括:上級(jí)專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、多功能乘用車(chē)0輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元。
2023未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為847455元,比2022年預(yù)算增加9092元,增長(zhǎng)1.08%。主要原因是:新招錄6名工作人員。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府無(wú)公務(wù)用車(chē)以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.國(guó)防支出:反映政府用于國(guó)防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出:反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
13.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等工藝服務(wù)事業(yè)方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出:反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.行政(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
23.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
附件:表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府
2023年2月24日