大竹縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
來(lái)源:縣政府辦公室
發(fā)布日期:2022-03-23
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一、基本職能及主要工作

(一)職能簡(jiǎn)介   

大竹縣人民政府辦公室協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍税l(fā)布或上報(bào)的公文;辦理上級(jí)發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作;牽頭組織政府各類會(huì)議,組織專題調(diào)查研究,負(fù)責(zé)或指導(dǎo)下屬單位的工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2022年重點(diǎn)工作

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署,大竹縣人民政府辦公室堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,充分發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、管理保障和示范窗口作用,強(qiáng)化文會(huì)辦理,落實(shí)績(jī)效管理和效能建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督信息公開(kāi)、政府網(wǎng)站建設(shè)、“縣長(zhǎng)信箱”辦理、值班值守和人大代表議案、政協(xié)委員提案辦理,組織實(shí)施、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)、地方史志編纂、外事等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大竹縣人民政府辦公室屬行政單位,下屬行政單位1個(gè)(縣政府研究室),其他事業(yè)單位3個(gè)(縣長(zhǎng)熱線辦、電子政務(wù)服務(wù)中心、縣政府總值班中心)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算14444803.54元。

(一)收入預(yù)算情況

大竹縣人民政府辦公室2022年收入預(yù)算14444803.54元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入14444803.54元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

大竹縣人民政府辦公室2022年支出預(yù)算14444803.54元。其中:一般公共服務(wù)支出12061790元,占83.50%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1375663元,占9.52%;衛(wèi)生健康支出427527.54元,占2.96%,占住房保障支出579823元,占4.02%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

大竹縣人民政府辦公室2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14444803.54元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少6773.46元,主要原因是厲行節(jié)儉,嚴(yán)格控制支出。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入14444803.54元;支出包括:一般公共服務(wù)支出12061790元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1375663元、衛(wèi)生健康支出427527.54元、住房保障支出579823元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

大竹縣人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14444803.54元,比2021年預(yù)算數(shù)減少6773.46元。主要原因是厲行節(jié)儉,嚴(yán)格控制支出。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出12061790元,占83.50%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1375663元,占9.52%;衛(wèi)生健康支出427527.54元,占2.96%,占住房保障支出579823元,占4.02%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為6348634元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為4280000元,主要用于:為完成特定的工作任務(wù),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。如:網(wǎng)上公文交換支出、設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)支出、信箱辦理支出等。

3. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為1233156元,主要用于:下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4. 一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為200000元,主要用于: 主要用于紀(jì)檢監(jiān)察部門派駐的紀(jì)檢籌備組所發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為745926元,主要用于保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為629737元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為228467元,主要用于按規(guī)定由單位繳納的機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為49324元,主要用于按規(guī)定由單位繳納的所屬事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為149736.54元,主要用于按規(guī)定繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為579823萬(wàn)元,主要用于:按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出9964803.54元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)7276526.54元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)2688277元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

大竹縣人民政府辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)80,000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)80,000元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年我辦未計(jì)劃安排因公出國(guó)(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

2022年公務(wù)接待費(fèi)與2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開(kāi)支內(nèi)容包括:省、市各項(xiàng)檢查督查工作接待支出,招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目引進(jìn)工作接待支出,其它各項(xiàng)重點(diǎn)工作接待支出等。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。

我辦現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大竹縣人民政府辦公室2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年,大竹縣人民政府辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2688277元,比2021年預(yù)算增加182768元,增長(zhǎng)7.3%。主要原因是:人員和工作任務(wù)增加。

(二)政府采購(gòu)情況

2022年,大竹縣人民政府辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算356500元,主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、辦公桌等辦公設(shè)施設(shè)備等。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,大竹縣人民政府辦公室無(wú)公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:大竹縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

          表1.部門收支總表
     表1-1.部門收入總表
     表1-2.部門支出總表
     表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

          表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

          表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
     表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
     表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
     表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
     表4.政府性基金支出預(yù)算表
     表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表


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