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一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣審計(jì)局是縣政府組成部門,受大竹縣人民政府和達(dá)州市審計(jì)局的雙重領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是主管全縣審計(jì)工作,負(fù)責(zé)對縣級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋,對領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì),對國家、省、市、和縣有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì),指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù);貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),制定并組織實(shí)施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃;向縣委審計(jì)委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告,向縣政府和市審計(jì)局提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。
(二)2022年重點(diǎn)工作
1.繼續(xù)以服務(wù)財(cái)政管理體制改革,規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支行為為重點(diǎn),搞好財(cái)政預(yù)決算審計(jì),實(shí)現(xiàn)對全縣職能部門的審計(jì)全覆蓋。
2.積極穩(wěn)妥開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),全面完成組織部門委托的科級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
3.加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度。逐步推行通過購買社會服務(wù),緩解審計(jì)力量不足困境,加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì),提高財(cái)政資金使用效益。
4.持續(xù)組織對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)情況的跟蹤審計(jì),保障政策落地生根,切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”作用。
5.進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督覆蓋面,認(rèn)真開展三公經(jīng)費(fèi)開支、民生資金使用等專項(xiàng)資金的審計(jì)調(diào)查,積極為縣委、縣政府的宏觀決策提供依據(jù)。
6.積極探索審計(jì)新手段,加強(qiáng)金審工程建設(shè)和投入,大力推廣應(yīng)用AO和OA系統(tǒng)應(yīng)用。探索計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)審計(jì),實(shí)現(xiàn)對財(cái)政、金融等重點(diǎn)部門的聯(lián)網(wǎng)審計(jì),推動審計(jì)方式的創(chuàng)新,為縣委縣政府決策提供便捷、快速的反應(yīng)平臺,加強(qiáng)審計(jì)成果的綜合分析和開發(fā)利用,實(shí)現(xiàn)信息資源共享,提高審計(jì)信息利用的層次和水平。
7.完善審計(jì)公告制度。按照上級要求和社會需求,逐步推開和完善審計(jì)公告制度,擴(kuò)大信息披露的深度,把審計(jì)監(jiān)督與群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督結(jié)合起來,加強(qiáng)對權(quán)力的制約與監(jiān)督。
8.全面完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)和縣委縣政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣審計(jì)局屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算10334727.91元。
(一)收入預(yù)算情況
大竹縣審計(jì)局2022年收入預(yù)算10334727.91元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入10334727.91元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
大竹縣審計(jì)局2022年支出預(yù)算10334727.91元。其中:一般公共服務(wù)支出8962925元,占86.73%;社會保障和就業(yè)支出661580元,占6.4%;衛(wèi)生健康支出278177.91元,占2.69%;住房保障支出432045元,占4.18%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣審計(jì)局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10334727.91元,比2021年財(cái)政
撥款收支總預(yù)算減少482999.09元,主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入689154元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入10334727.91元;支出包括:一般公共服務(wù)支出8962925元、社會保障和就業(yè)支出661580元、衛(wèi)生健康支出278177.91元、住房保障支出432045元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣審計(jì)局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10334727.91元,比2021年預(yù)算數(shù)減少482999.09元。主要包括:人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出8962925元,占86.73%;社會保障和就業(yè)支出661580元,占6.4%;衛(wèi)生健康支出278177.91元,占2.69%;住房保障支出432045元,占4.18%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為2803789元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為4400000元,主要用于:投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)、審計(jì)信息化建設(shè)、 片區(qū)內(nèi)部審計(jì)協(xié)同監(jiān)督工作站建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為1759136元,主要用于:事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為195600元,主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為465980元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為119963元,主要用于:行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為88466萬元,主要用于:事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為69748.91元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為432045元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出5934727.91元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4996634.91元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)938093元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣審計(jì)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)52500元,其中:公務(wù)接待費(fèi)22500元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30000元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降71.15%。。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少55500元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
大竹縣審計(jì)局現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛,工程車1輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣審計(jì)局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年,大竹縣審計(jì)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為938093元,比2021年預(yù)算增加34283元,增長3.79%。主要原因是:審計(jì)職能增加,業(yè)務(wù)量增大,人員增多,增加了預(yù)算。
(二)政府采購情況
2022年,大竹縣審計(jì)局安排政府采購預(yù)算1044500元,主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)咨詢服務(wù)等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,大竹縣審計(jì)局下屬投資審計(jì)中心有工程車1輛,無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。