?一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣人民政府白塔街道辦事處的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二)2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署,大竹縣人民政府白塔街道辦事處堅持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實縣委、縣政府重大決策,全面深化財稅體制改革,圍繞全縣財政發(fā)展改革思路,堅持依法科學(xué)理財,抓好增收節(jié)支,全面完成財政收支預(yù)算目標(biāo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保障和改善民生,嚴(yán)格財政監(jiān)管,提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人民政府白塔街道辦事處屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣人民政府白塔街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。2022年收支總預(yù)算2263.52萬元。
(一)收入預(yù)算情況
大竹縣人民政府白塔街道辦事處2022年收入預(yù)算2263.52萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2263.52萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
大竹縣人民政府白塔街道辦事處2022年支出預(yù)算2263.52萬元。其中:一般公共服務(wù)支出431.49萬元,占19%;文化旅游體育與傳媒支出8.79萬元,占0.39%;社會保障和就業(yè)支出201.69萬元,占8.9%;衛(wèi)生健康支出69.39萬元,占3.1%;節(jié)能環(huán)保支出26.48萬元,占1.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出771.37萬元,占34%;農(nóng)林水支出692.2萬元,占31%;交通運(yùn)輸支出6.64萬元,占0.29%;住房保障支出55.48萬元,占2.5%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣人民政府白塔街道辦事處2022年財政撥款收支總預(yù)算2263.52萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少211.58萬元,主要原因是2022年項目減少了預(yù)算投入。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2263.52萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出431.49萬元,文化旅游體育與傳媒支出8.79萬元,社會保障和就業(yè)支出201.69萬元,衛(wèi)生健康支出69.39萬元,節(jié)能環(huán)保支出26.48萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出771.37萬元,農(nóng)林水支出692.2萬元,交通運(yùn)輸支出6.64萬元,住房保障支出55.48萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人民政府白塔街道辦事處2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2263.52萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少211.58萬元。主要原因是2022年項目減少了預(yù)算投入。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、一般公共服務(wù)支出431.49萬元。
2、文化旅游體育與傳媒支出8.79萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出201.69萬元。
4、衛(wèi)生健康支出69.39萬元。
5、節(jié)能環(huán)保支出26.48萬元
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出771.37萬元。
7、農(nóng)林水支出692.2萬元。
8、交通運(yùn)輸支出6.64萬元。
9、住房保障支出55.48萬元。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為5.3萬元,主要用于:人大開展工作的工作經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為338.24萬元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為2萬元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
4.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為55.74萬元,主要用于:財政行政工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為17.41萬元,主要用于:財政事業(yè)工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為5.5萬元,主要用于:村級代理會計核算經(jīng)費及培訓(xùn)費支出。
7.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為2萬元,主要用于:紀(jì)檢組開展工作的工作經(jīng)費。
8.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體管理事務(wù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:關(guān)工委、共青團(tuán)、婦聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
9.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為4.29萬元,主要用于:黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費。
10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):2022年預(yù)算數(shù)為8.79萬元,主要用于:文化工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2022年預(yù)算數(shù)為67.2萬元,主要用于:退休人員相關(guān)經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為75.84萬元,主要用于:交納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為51.93萬元,主要用于:公益性崗位人員的基本工資及醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2022年預(yù)算數(shù)為5.4萬元,主要用于:街道遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款) 農(nóng)村最低生活保障金支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為1.32萬元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。
16.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項):2022年預(yù)算數(shù)為28.23萬元,主要用于:計劃生育機(jī)構(gòu)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為16.98萬元,主要用于:行政單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為16.91萬元,主要用于:事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為7.28萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
20.節(jié)能環(huán)保支出(類) 污染防治(款)其他污染防治支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為7.23萬元,主要用于:污染防治經(jīng)費。
21.節(jié)能環(huán)保支出(類) 自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為19.25萬元,主要用于:環(huán)境保護(hù)經(jīng)費。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為142.13萬元,主要用于:社區(qū)居委會辦公經(jīng)費及群眾專項服務(wù)經(jīng)費以及社區(qū)干部補(bǔ)貼。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為582.7萬元,主要用于:保潔員工資。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為46.53萬元,主要用于:保潔員社保補(bǔ)貼。
25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為297.1萬元,主要用于:事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項):2022年預(yù)算數(shù)為20萬元,主要用于:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費。
27.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興支出(款)其其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為6.53萬元,主要用于:村干部體檢費、醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補(bǔ)助。
28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為368.53萬元,主要用于:村、社區(qū)干部及村(居)民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費。
29.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為6.64萬元,主要用于:公路和運(yùn)輸安全工作經(jīng)費及客車簽單補(bǔ)助。
30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預(yù)算數(shù)為55.48萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出1405.93元,其中:
人員經(jīng)費1261.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費144.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣人民政府白塔街道辦事處2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)18萬元,其中:公務(wù)接待費18萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費0元。
2022年我單位未安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2021年預(yù)算1.2萬元
2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0元。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣人民政府白塔街道辦事處2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
大竹縣人民政府白塔街道辦事處2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2022年,大竹縣人民政府白塔街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為144.76萬元,比2021年預(yù)算減少74.09元。主要原因是:2022年項目減少了預(yù)算投入。
(二)政府采購情況
2022年,大竹縣人民政府白塔街道辦事處安排政府采購預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,大竹縣人民政府白塔街道辦事處無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:白塔街道2022年部門預(yù)算公開表(附件包含以下表項)?
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表