一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府是認真貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能,推動物質文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明協調發(fā)展。
(二)2022年重點工作
一、突出鄉(xiāng)村振興帶動,激活協調發(fā)展的內生動力。
二、鞏固脫貧攻堅成果,積聚高質量發(fā)展的基礎動能。
三、強化項目帶動引領,優(yōu)化綠色發(fā)展的人居環(huán)境。
四、加快社會事業(yè)發(fā)展,構筑民生保障的良好格局。
五、落實社會綜合治理,凝聚共享發(fā)展的社會共識。
二、部門預算單位構成
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府屬行政單位,下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預算7926689元。
(一)收入預算情況
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算7926689元,其中:一般公共預算撥款收入7926689元,占100%。
(二)支出預算情況
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算7926689元。其中:一般公共服務支出2812788元,占35.58%;社會保障和就業(yè)支出627618元,占7.92%;衛(wèi)生健康支出208568元,占2.63%;節(jié)能環(huán)保支出470716元,占5.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120000元,占1.51%;農林水支出3276548元,占41.34%;交通運輸支出63600元,占0.8%;住房保障支出346851元,占4.38%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算7926689元,比2021年財政撥款收支總預算減少1294518元,主要原因是2022年強化預算管理,貫徹落實“過緊日子”要求,壓減一般性支出所致。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入7926689元;支出包括:一般公共服務支出2812788元、社會保障和就業(yè)支出627618元、衛(wèi)生健康支出208568元、節(jié)能環(huán)保支出470716元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出120000元、農林水支出3276548元、交通運輸支出63600元、住房保障支出346851元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算當年撥款7926689元,比2021年預算數減少1294518元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出2812788元,占35.58%;社會保障和就業(yè)支出627618元,占7.92%;衛(wèi)生健康支出208568元,占2.63%;節(jié)能環(huán)保支出470716元,占5.94%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120000元,占1.51%;農林水支出3276548元,占41.34%;交通運輸支出63600元,占0.8%;住房保障支出346851元,占4.38%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(201)人大事務(01)一般行政管理事務(02):2022年預算數為24000元,主要用于:鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大組織運行維護費。
2.一般公共服務(201)人大事務(01)其他人大事務支出(99):2022年預算數為20000元,主要用于:人大開展監(jiān)督工作的支出。
3.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)行政運行(01):2022年預算數為2454998元,主要用于:鎮(zhèn)機關及事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
4.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)事業(yè)運行(50):2022年預算數為138956元,主要用于:事業(yè)財政人員正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、電話費等日常公用經費。
5.一般公共服務(201)財政事務(06)行政運行(01):2022年預算數為26400元,主要用于保障局機關離退休人員經費支出。
6.一般公共服務支出(201)財政事務(06)其他財政事務支出(99):2022年預算數為40000元,主要用于:村級代理會計核算經費及培訓費。
7.一般公共服務支出(201)紀檢監(jiān)察事務(11)一般行政管理事務(紀檢)(02): 2022年預算數為20000元,主要用于:政府行政機關單位紀檢監(jiān)察部門的辦公費。
8.一般公共服務支出(201)群眾團體事務(29)其他群眾團體事務支出(99): 2022年預算數為10000元,主要用于:婦聯及關工委、共青團工作經費。
9.一般公共服務支出(201)組織事務(32)其他組織事務支出(99):2022年預算數為78434元,主要用于:黨建工作經費。
10.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05):2022年預算數為372868元,主要用于:單位繳納的行政單位職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳納支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(208)就業(yè)補助(07)公益性崗位補貼(05):2022年預算數為201950元,主要用于:就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)的崗位補貼。
12.社會保障和就業(yè)支出(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2022年預算數為43200元,主要用于:遺屬生活困難補助費。
13.社會保障和就業(yè)支出(208)最低生活保障(19)農村最低生活保障金支出(02):2022年預算數為9600元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補助。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):2022年預算數為96343元,主要用于:政府機關行政人員醫(yī)療保險統籌繳費。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02):2022年預算數為70935元,主要用于:政府機關事業(yè)人員醫(yī)療保險統籌繳費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務員醫(yī)療補助(03):2022年預算數為41290元,主要用于:政府機關對職工的醫(yī)療補助繳費。
17.節(jié)能環(huán)保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):2022年預算數為165988元,主要用于:污染防治經費開支。
18.節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(04)農村環(huán)境保護(02):2022年預算數為304728元,主要用于:環(huán)境保護經費開支。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(01)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(99):2022年預算數為60000元,主要用于:社區(qū)服務群眾專項經費。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(05)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(01):2022年預算數為60000元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面支出。
21.農林水支出(213)農業(yè)(01)事業(yè)運行(04):2022年預算數為1256420元,主要用于事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
22.農林水支出(213)農業(yè)(01)病蟲害控制(08):2022年預算數為5500元,主要用于:動物防疫人員經費。
23.農林水支出(213)扶貧(05)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(99):2022年預算數為177452元,主要用于:鞏固脫貧攻堅成果,銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關經費。
24.農林水支出(213)農村綜合改革(07)對村民委員會和村黨支部的補助(05):2022年預算數為1627176元,主要用于:村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經費。
25.農林水支出(213)農村綜合改革(07)農村綜合改革示范試點補助(07):2022年預算數為210000元,主要用于:農村綜合改革示范試點補助,即運維資金(維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等)。
26.交通運輸支出(214)公路水路運輸(01)其他公路水路運輸支出(99):2022年預算數為63600元,主要用于:客車、客渡船簽單員補助及農村道路交通安全管理經費。
27.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2022年預算數為346851元,主要用于:機關行政單位為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出6770961元,其中:
人員經費5932598元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費838363元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數90000元,其中:公務接待費90000元。
(一)因公出國(境)經費與2021年預算持平。
2022年我鎮(zhèn)未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務接待費較2021年預算下降20.77%。
2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少23600元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內容包括:上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
(三)公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
我局現有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2022年,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府的機關運行經費財政撥款預算為838363元,比2021年預算減少307721元,減少26.85%。主要原因是:人員減少。
(二)政府采購情況
2022年,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府采購預算。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,大竹縣童家鎮(zhèn)人民政府無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表