大竹縣應急管理局2022年部門預算編制說明
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發(fā)布日期:2022-03-22
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基本職能及主要工作

(一)職能簡介  

大竹縣應急管理局基本職能及主要工作是貫徹執(zhí)行國家安全生產的法律法規(guī)和政策,承擔縣政府安全生產綜合監(jiān)督管理責任,依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職責,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣級有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產工作。主要負責煤礦、非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹等行業(yè)的日常安全監(jiān)督管理工作。在原有安監(jiān)局職能職責的基礎上增加了防災減災救災、森林防滅火職能,消除安全隱患,充分發(fā)揮保障民生,滿足人民群眾基本生活救助。   

(二)2022年重點工作

根據(jù)縣委、縣政府關于2022年全縣工作的總體部署,大竹縣應急管理局堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想,認真落實縣委、縣政府重大決策。根據(jù)省、市、縣2022年應急管理工作的總體部署,認真貫徹黨和國家的方針政策和上級應急管理工作重大決策部署,搞好職責范圍內的安全生產和救急救災、森林防滅火工作,全面圓滿完成2022年應急管理工作任務。促進經濟發(fā)展,保障和改善民生,嚴格財政監(jiān)管,提高資金使用績效。

二、部門預算單位構成

大竹縣應急管理局屬行政單位,下屬參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,大竹縣應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:災害防治及應急管理支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。2022年收支總預算14934590.2元。

(一)收入預算情況
大竹縣應急管理局2022年收入預算14934590.2元,其中:一般公共預算撥款收入14934590.2元,占100%。

(二)支出預算情況
大竹縣應急管理局2022年支出預算14934590.2元。其中:社會保障和就業(yè)支出1417088元,占9.49%;衛(wèi)生健康支出530931.2元,占3.56%;住房保障支出935615元,占6.26%;災害防治及應急管理支出12050956元,占80.59%。

四、財政撥款收支預算情況說明

大竹縣應急管理局2022年財政撥款收支總預算14934590.2元,比2021年財政撥款收支總預算減少3992472.8元,主要原因是2022年增加一般公共預算撥款收入減少3992472.8元。
    收入包括:本年一般公共預算撥款收入14934590.2元;支出包括:災害防治及應急管理支出12050956元、社會保障和就業(yè)支出1417088元、住房保障支出935615元、衛(wèi)生健康支出530931.2元。

一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣應急管理局2022年一般公共預算當年撥款14934590.2元,比2021年預算數(shù)減少3992472.8元。主要包括:安委會辦公經費、專家會診經費、安全培訓經費減少等。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況
 社會保障和就業(yè)支出1417088元,占9.49%;衛(wèi)生健康支出530931.2元,占3.56%;住房保障支出935615元,占6.26%;災害防治及應急管理支出12050956元,占80.59%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)行政運行(項):2022年預算數(shù)為3112956元,主要用于:局機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)一般行政管理事務(項):2022年預算數(shù)為160000元,主要用于:局機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如:辦公室租金。

3.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)事業(yè)運行(項):2022年預算數(shù)為6520200元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.災害防治及應急管理(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):2022年預算數(shù)為57800元,主要用于應急特崗人員意外傷害保險等。

5.災害防治及應急管理(類)煤礦安全(款)一般行政管理事務(項):2022年預算數(shù)為200000元,主要用于煤礦和非煤礦山企業(yè)專家會診經費。

6.災害防治及應急管理(類)其他災害防治及應急管理支出(款)其他災害防治及應急管理支出(項):2022年預算數(shù)為2000000元,主要用于農村住房保險專項資金。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)管理行政事業(yè)單位離退休(項):2022年預算數(shù)為416000元,主要用于是局機關離退休人員目標獎支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預算數(shù)為1001088元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預算數(shù)為935615元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預算數(shù)為122804元,主要用于:部門按規(guī)定由單位繳納的行政人員基本醫(yī)療保險費支出。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2022年預算數(shù)為333008元,主要用于:部門按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費支出。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2022年預算數(shù)為75119.2元,主要用于:部門按規(guī)定由單位繳納的公務員醫(yī)療補助。

六、一般公共預算基本支出情況說明
     2022年一般公共預算基本支出12528790.2元,其中:

人員經費10690350.2元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1838440元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

大竹縣應急管理局2022年“三公”經費財政撥款預算數(shù)147480元,其中:公務接待費87480元。

(一)因公出國(境)經費與2021年預算持平。

2022年我局未計劃安排因公出國(境)人員。

(二)公務接待費較2021年預算持平。

2022年公務接待費公務接待費比2021年預算持平。2022年公務接待費計劃用于具體開支內容包括:主要用于依法行使本單位職責范圍內的公務、開展全縣應急管理綜合監(jiān)督職責,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣級有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產和救災減災工作, 監(jiān)督檢查全縣煤礦、非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹、工礦商貿等行業(yè)的日常安全監(jiān)督管理工作所發(fā)生的業(yè)務活動費用,以及外地來我縣交流學習、專題研討、交叉檢查指導等業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(三)公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

我局現(xiàn)有公務用車2輛,其中:轎車2輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務用車購置費。

2022年公務用車運行維護費60000元,與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

大竹縣應急管理局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

大竹縣應急管理局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2022年,大竹縣應急管理局的機關運行經費財政撥款預算為1838400元,比2021年預算減少2792134元,減少60.3%。主要原因是:安全生產月經費、安委會辦公經費、征收工作經費等資金的減少。

(二)政府采購情況
     2022年,大竹縣應急管理局安排政府采購預算0元.

(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,大竹縣應急管理局無公務用車以及單位價值200萬元以上的大型設備。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備。

十一、名詞解釋

1.災害防治及應急管理支出:反映政府對災害防治及應急管理等事務支出,包括應急管理事務、消防安全、煤礦安全等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出.

4.衛(wèi)生健康支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與健康管理方面的支出。

5.“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件:大竹縣應急管理局2022年部門預算公開表(附件包含以下表項)

            表1.部門收支總表
       表1-1.部門收入總表
       表1-2.部門支出總表
       表2.財政撥款收支預算總表

            表2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

            表3.一般公共預算支出預算表
       表3-1.一般公共預算基本支出預算表
       表3-2.一般公共預算項目支出預算表
       表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
       表4.政府性基金支出預算表
       表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
       表5.國有資本經營預算支出預算表

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