四合鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
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發(fā)布日期:2022-04-24
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一、基本職能及主要工作

(一)職能簡介

貫徹黨的路線、方針、政策,承擔(dān)各項財政收支管理責(zé)任,監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,加強(qiáng)社會管理、提供好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動政治文明、精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令。

(二)2022年重點(diǎn)工作

1.積極融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。一是把交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重要突破口,積極爭取“城宣大鄰”高速公路過境四合鎮(zhèn)并設(shè)互通,為項目落地做好服務(wù)工作;二是圍繞四合鎮(zhèn)自身優(yōu)勢找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈切入點(diǎn),依托重慶市柑橘研究院技術(shù)支撐,以大竹縣春洋農(nóng)場、四合果業(yè)協(xié)會為引領(lǐng),做優(yōu)做強(qiáng)四合鎮(zhèn)塔羅科血橙優(yōu)質(zhì)水果產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化特色產(chǎn)業(yè)輻射帶動能力。

2.大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模化、機(jī)械化、智能化為抓手,加快推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,推進(jìn)土地合理流轉(zhuǎn),促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營,夯實鄉(xiāng)村振興的物質(zhì)基礎(chǔ);二是進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治,著力補(bǔ)齊鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生短板,切實營造和諧的鄉(xiāng)村發(fā)展環(huán)境。

3.全力推進(jìn)基礎(chǔ)項目建設(shè)。2022年,四合鎮(zhèn)將把握“十四五”大好機(jī)遇,想盡辦法爭取項目,想盡方法籌集資金。抓好農(nóng)村水利、農(nóng)村用電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

4.持續(xù)完善民生促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。2022年四合鎮(zhèn)將認(rèn)真抓好中小學(xué)校園安全體系建設(shè),進(jìn)一步強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè),促進(jìn)教師學(xué)生全面發(fā)展。

5.長抓安全信訪調(diào)解維穩(wěn)。安全生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展“兩手抓、兩手硬”,健全完善“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全監(jiān)管責(zé)任體系,深化安全隱患排查整改,抓實抓牢隱患源頭治理,落地落實安全生產(chǎn)責(zé)任,確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

6.常態(tài)化落實生態(tài)環(huán)保工作。始終堅持環(huán)保工作黨政一把手親自抓、負(fù)總責(zé),成立了環(huán)境保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,健全了環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任制,將責(zé)任層層落實到了每個單位和人員。深入落實河長制,明確規(guī)定各行政村、社區(qū)、各部門職責(zé),全面提升境內(nèi)水域生態(tài)環(huán)境管理水平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四合鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位7個,其中行政單位3個,其他事業(yè)單位4個。 

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,四合鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。四合鎮(zhèn)2022年收支總預(yù)算921.72萬元

(一)收入預(yù)算情況

四合鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算921.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入921.72萬元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

四合鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算921.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出289.50萬元,占31%;文化旅游和傳媒支出65.33萬元,占7%;社會保障和就業(yè)支出109.69萬元,占12%;衛(wèi)生健康支出47.75萬元,占5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.98萬元,占4%;農(nóng)林水支出300.16萬元,占33%;交通運(yùn)輸支出27.92萬元,占3%;住房保障支出46.39萬元,占5%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

四合鎮(zhèn)2022年財政撥款收支總預(yù)算921.72萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少64.73萬元,主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入64.73萬元。

收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入921.72萬元;一般公共服務(wù)支出289.50萬元;文化旅游和傳媒支出65.33萬元;社會保障和就業(yè)支出109.69萬元;衛(wèi)生健康支出47.75萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.98萬元;農(nóng)林水支出300.16萬元;交通運(yùn)輸支出27.92萬元;住房保障支出46.39萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四合鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款921.72萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少64.73萬元。主要是壓縮政府開支,項目支出減少。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出289.50萬元,占31%;文化旅游和傳媒支出65.33萬元,占7%;社會保障和就業(yè)支出109.69萬元,占12%;衛(wèi)生健康支出47.75萬元,占5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.98萬元,占4%;農(nóng)林水支出300.16萬元,占33%;交通運(yùn)輸支出27.92萬元,占3%;住房保障支出46.39萬元,占5%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為225.49萬元,主要用于:機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為2萬元,主要用于:其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

3.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為42.40萬元,主要用于:事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 

4.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為3.5萬元,主要用于:村級代理會計核算中心的工作經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為2萬元,主要用于:紀(jì)檢組開展工作的工作經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為5.1萬元,主要用于:其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

7.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為9.02萬元,主要用于:黨組織及黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)2022年預(yù)算數(shù)為65.33萬元,主要用于:群眾文化方面支出。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為30.4萬元,主要用于:行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為49.82萬元,主要用于:繳納在職人員由單位繳納的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為23.08萬元,主要用于:公益性崗位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2022年預(yù)算數(shù)為5.54萬元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為0.84萬元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助。 

14.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項):2022年預(yù)算數(shù)為18.93萬元,主要用于:計劃生育機(jī)構(gòu)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為9.76萬元,主要用于:行政單位的單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為12.70萬元,主要用于:事業(yè)單位的單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為6.36萬元,主要用于:公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為12萬元,主要用于:居委會工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)及群眾專項服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為22.98萬元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)及處理、公廁建設(shè)與維護(hù)。

20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):2022年預(yù)算數(shù)為130.24萬元,主要用于:事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項):2022年預(yù)算數(shù)為0.4萬元,主要用于:動物防疫人員經(jīng)費(fèi)、護(hù)林管護(hù)。

22.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為20.44萬元,主要用于:脫貧攻堅工作及鄉(xiāng)村振興。

23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為134.08萬元,主要用于:村、社區(qū)干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費(fèi)。

24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項):2022年預(yù)算數(shù)為15萬元,主要用于:農(nóng)村基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),即運(yùn)維資金(維修道路、錯車道、堡坎、標(biāo)牌指示等)。

25.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為21.08萬元,主要用于:用于鄉(xiāng)道公路養(yǎng)護(hù)。

26.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為6.84萬元,主要用于:客車簽單補(bǔ)助。

27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預(yù)算數(shù)為46.39萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出921.72元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)705.44元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)110.69元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

四合鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)20.20萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)20.20萬元。

(一)因公出國(境)無。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降0.2%。

2022年公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少400元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。

我鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四合鎮(zhèn)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年,四合鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為110.69萬元,比2021年預(yù)算減少5.15萬元,減少4.45%。主要原因是:壓縮政府開支。

(二)政府采購情況

2022年,四合鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,四合鎮(zhèn)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

7.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

8.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件:四合鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表(附件包含以下附表)

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

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