一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣醫(yī)療保障局是貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅政策,承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,以及監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出等財(cái)政管理相關(guān)工作的縣政府組成部門。
(二)2022年重點(diǎn)工作
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2022年全縣工作的總體部署,大竹縣醫(yī)療保障局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府重大決策,全面深化財(cái)稅體制改革,圍繞全縣財(cái)政發(fā)展改革思路,堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái),抓好增收節(jié)支,全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保障和改善民生,嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管,提高資金使用績效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣醫(yī)療保障局屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算2676935元。
(一)收入預(yù)算情況
大竹縣醫(yī)療保障局2022年收入預(yù)算2676935元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2676935元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
大竹縣醫(yī)療保障局2022年支出預(yù)算2676935元。其中:衛(wèi)生健康支出2462449元,占91.99%;社會保障和就業(yè)支出111592元,占4.17%;住房保障支出102894元,占3.84%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣醫(yī)療保障局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2676935元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少2771723元,主要原因是2022年減少一般公共預(yù)算撥款收入2771723元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2676935元;支出包括:衛(wèi)生健康支出2462449元;社會保障和就業(yè)支出111592元;住房保障支出102894元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2676935元,比2021年預(yù)算數(shù)減少2771723元。主要包括:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出2462449元,占91.99%;社會保障和就業(yè)支出111592元,占4.17%;住房保障支出102894元,占3.84%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為1092705元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為0元,主要用于:局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如:財(cái)政監(jiān)督檢查支出、財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理支出、財(cái)政委托評審支出、財(cái)政預(yù)算、國庫改革支出等。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為0元,主要用于保障局機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為111592元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為102894元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出1376935元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1141679元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)235256元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣醫(yī)療保障局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)30000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)30000元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
2022年我局未計(jì)劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算下降0%。
2022年公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少0元。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項(xiàng)資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算持平。
我局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣醫(yī)療保障局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年,大竹縣醫(yī)療保障局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2676935元,比2021年預(yù)算減少2771723元,減少50.87%。主要原因是:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金減少。
(二)政府采購情況
2022年,大竹縣醫(yī)療保障局安排政府采購預(yù)算0元,主要用于采購計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、不銹鋼宣傳展板、辦公樓及家屬院維修等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,大竹縣醫(yī)療保障局無公務(wù)用車以及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件:大竹縣醫(yī)療保障局2022部門預(yù)算表(附件包含以下附表)
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表