一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
大竹縣文物管理所在縣委、縣政府和縣文化旅游局的領導和大力扶持下,始終堅持“保護為主,搶救第一”的方針,貫徹“有效保護,合理利用,加強管理”的原則;牢記宗旨,大力搞好文物收藏、鑒定、展覽,弘揚民族文化精神;大力宣傳、普及《中華人民共和國文物保護法》;堅持全縣轄區(qū)內的文物保護管理職能,正確處理文物保護與經(jīng)濟建設的關系,充分利用《文物法》為法律武器,保護館藏文物及地面文物保護單位免遭破壞。
(二)2022年重點工作
根據(jù)縣委、縣政府關于2022年全縣工作的總體部署,大竹縣文物管理所每季度對全縣的文物保護單位進行日常安全消防巡查,加強各級文物保護單位的安全保護措施,對全縣轄區(qū)內的私挖烏木情況進行了打擊,對出土烏木進行沒收。
二、部門預算單位構成
大竹縣文物管理所為一類公益事業(yè)單位,財政一級預算。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,大竹縣文物管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:文物保護、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預算391434元。
(一)收入預算情況
大竹縣文物管理所2022年收入預算391434元,其中:一般公共預算撥款收入391434元,占100%。
(二)支出預算情況
大竹縣文物管理所2022年支出預算391434元。其中:文物保護支出309326元,占83%;社會保障和就業(yè)支出34618元,占9%;住房保障支出31723元,占5%;衛(wèi)生健康支出15767元,占3%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣文物管理所2022年財政撥款收支總預算391434元,比2021年財政撥款收支總預算減少155966元,主要原因是2022年減少一般公共預算撥款收入155966元。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入391434元;支出包括:文物保護支出309326元,占83%;社會保障和就業(yè)支出34618元,占9 %;住房保障支出31723元,占5%;衛(wèi)生健康支出15767元,占3%。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣文物管理所2022年一般公共預算當年撥款391434元,比2021年預算數(shù)減少155966元。主要包括:文物保護的經(jīng)費等。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共預算撥款收入391434萬元;支出包括:文物保護支出309326元,占83%;社會保障和就業(yè)支出34618元,占9 %;住房保障支出31723元,占5%;衛(wèi)生健康支出15767元,占3%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 文化體育與傳媒支出(類)文物(款) 其他文物支出(項):2022年預算數(shù)為309326元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預算數(shù)為34618元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預算數(shù)為31723元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出391434元,其中:人員經(jīng)費346528元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費44906元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
大竹縣文物管理所2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3000元,其中:公務接待費3000元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2021年預算持平。
2022年我單位未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務接待費較2021年預算下降。
2022年公務接待費公務接待費比2021年預算減少1000元。2022年公務接待費計劃用于具體開支內容包括:上級專項資金檢查、檢查指導業(yè)務、專題調研、交叉檢查等。
(三)公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
我局現(xiàn)有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
大竹縣文物管理所2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
無
(二)政府采購情況
無
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,大竹縣文物管理所無公務用車以及單位價值2000000元以上的大型設備。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表