??一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介
基本職能:為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。醫(yī)療、護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)科研、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、預(yù)防保健與健康教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大竹縣人民醫(yī)院屬行政單位,下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,大竹縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。2022年收支總預(yù)算4130000元。
(一)收入預(yù)算情況
大竹縣人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算撥款收入4130000元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
大竹縣人民醫(yī)院2022年支出預(yù)算4130000元。其中:一般公共服務(wù)支出4130000元,占100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
大竹縣人民醫(yī)院2022年財政撥款收支總預(yù)算4130000元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算減少500000元,主要原因是2022年減少公共衛(wèi)生300000元,新冠防控經(jīng)費200000元。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入4130000元;支出包括:衛(wèi)生健康支出4130000元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4130000元,比2021年預(yù)算數(shù)減少500000元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出4130000元,占100%。其中:基本工資2000000元,干部保健160000元,取消藥品加成1670000元,三無病人醫(yī)療費200000元,新冠防控經(jīng)費100000元。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):2022年預(yù)算數(shù)為4130000元,用于基本工資、干部保健業(yè)務(wù)經(jīng)費、“三無病人”醫(yī)療費、取消藥品加成,新冠防控經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出2000000元,其中:人員經(jīng)費2000000元(基本工資)。
公用經(jīng)費0元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
大竹縣人民醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。
2022年我院未計劃安排因公出國(境)人員。
(二)公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降1.93%(自籌經(jīng)費)。
2022年公務(wù)接待費公務(wù)接待費比2021年預(yù)算減少1617.04元。2022年公務(wù)接待費計劃用于具體開支內(nèi)容包括:上級專項資金檢查、檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)、專題調(diào)研、交叉檢查等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平(自籌經(jīng)費)。
我院現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費。
2022年公務(wù)用車運行維護費53000元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
大竹縣人民醫(yī)院2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2022年,大竹縣人民醫(yī)院的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0元,比2021年預(yù)算增加0元,增長0%。
(二)政府采購情況
2022年,大竹縣人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算88513925元,主要用于主要用于采購醫(yī)療設(shè)備、維修及保養(yǎng)、信息服務(wù)等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2022年大竹縣人民醫(yī)院預(yù)算安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備4臺。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件:大竹縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開表(附件包含以下附表)
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表