一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能,推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。負責管理本鄉(xiāng)的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。負責財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作, 及鄉(xiāng)政府交辦的其他事項。
(二)2021年重點工作
2021年,楊家鎮(zhèn)將以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬,圍繞“基建夯鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、商貿(mào)活鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)、民生惠鎮(zhèn)”工作思路,聚力實施基礎設施強化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級、綠水青山守護、民生福祉增進“四大工程”,加快建設“多彩田園,甜蜜楊家”。
突出弱項短板,扎實推進基礎設施強化工程。著力推進場鎮(zhèn)、交通、農(nóng)田、水、電、氣“六大網(wǎng)絡”建設。場鎮(zhèn)網(wǎng)絡:構建萬福社區(qū)為主、新場社區(qū)為副的“一主一副”場鎮(zhèn)格局,在萬福社區(qū)建立特色農(nóng)產(chǎn)品交易、商品貿(mào)易、汽車客運“三個中心”,在新場社區(qū)建立物流倉儲、農(nóng)產(chǎn)品加工“兩個平臺”。交通網(wǎng)絡:建立“一高速、兩主干、縣鄉(xiāng)通、村互通”交通路網(wǎng),持續(xù)推進道路橋梁建設,努力打通通村、通鄉(xiāng)、通縣道路。農(nóng)田網(wǎng)絡:積極爭取上級資金、政策,推進農(nóng)業(yè)基礎設施建設。水網(wǎng):加強飲用水源保護,推進供水管道改造提升,實施龍臺村安全飲水工程,積極爭取農(nóng)田灌溉工程。電網(wǎng):持續(xù)推進居民用電戶表改造。氣網(wǎng):加大與燃氣公司溝通協(xié)調(diào)力度,積極爭取燃氣進農(nóng)村。
突出優(yōu)勢特色,扎實推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級工程。實施“規(guī)模 品牌”戰(zhàn)略,推動特色產(chǎn)業(yè)提檔升級。進一步擴大特色農(nóng)業(yè)規(guī)模,逐步形成柑橘、藍莓、蜜柚、白茶、香椿、稻田養(yǎng)蟹養(yǎng)蝦等為重點,玫瑰、青脆李、生豬西瓜等補充的“6 N”特色農(nóng)業(yè)格局,采取“政府 企業(yè)(專合社)”推廣模式,著力構建楊家特色農(nóng)業(yè)品牌體系。加強農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)風險防范,建立預警處置、風險化解等防范機制。加強鄉(xiāng)村旅游,推進觀光農(nóng)業(yè)、休閑度假為一體的獅潭—天寶鄉(xiāng)村旅游帶建設,舉辦太極島櫻花節(jié)和天寶蜜柚采摘節(jié),打響生態(tài)旅游小鎮(zhèn)名片。充分驅(qū)動“美食引擎”,大力發(fā)展餐飲業(yè)。以羊場老街和羊莊大道為核心,輻射帶動以羊肉為主的餐飲業(yè)發(fā)展,聚力打造羊肉主題美食小鎮(zhèn)。加快鄉(xiāng)村旅游業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、餐飲業(yè)等業(yè)態(tài)深度融合,實現(xiàn)塊狀經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈縫合。實施農(nóng)民工引育工程,引導在外成功人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),壯大民營經(jīng)濟。
突出污染防治,扎實推進綠水青山守護工程。聚焦藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn),堅持方向不變、力度不減,堅決啃掉污染治理“硬骨頭”。全面落實“河長制”,推進鎮(zhèn)域河流環(huán)境綜合治理、巡河治理和農(nóng)業(yè)面源污染防治。優(yōu)化垃圾收集、轉運機制,抓實秸稈禁燒、揚塵污染治理。樹牢底線思維,嚴守生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界三條控制線。積極協(xié)調(diào)縣級相關職能部門,推動建立聯(lián)合執(zhí)法機制,嚴懲環(huán)境違法行為,嚴厲打擊野生動物違法犯罪。實施宜居楊家工程,廣泛開展綠色宣傳活動,積極推進生態(tài)文明類示范創(chuàng)建,推行綠色出行,讓低碳生活成為新時尚。
突出民生優(yōu)先,扎實推進民生福祉增進工程。持續(xù)抓好脫貧攻堅鞏固提升工作,鞏固小康社會成果。著力解決一批群眾急難愁盼的民生實事,抓好實干惠民預決算電視公開承諾踐諾事項辦理,按上級安排部署有序推進2021年整治“群眾最不滿意的10件事”,精準落實基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、城鄉(xiāng)低保、五保、撫恤補助、社會救助、農(nóng)村困難殘疾人補貼等惠民政策。發(fā)展社會事業(yè),建設人民滿意教育,持續(xù)開展校園及周邊環(huán)境綜合治理。推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),著力改善“兩院十九室”基礎條件,常態(tài)開展疫情防控,堅決打好新冠肺炎疫情防控持久戰(zhàn)。加強精神文明建設,實施文化惠民工程,豐富群眾性文化活動。增強社會治理能力,持續(xù)深化“七五”普法、法律“七進”,扎實開展掃黑除惡專項斗爭,探索創(chuàng)新信訪維穩(wěn)工作方法。落實安全生產(chǎn)責任,加強食品藥品安全監(jiān)管,推進應急管理基礎和應急救援隊伍建設,抓實禁毒防艾、精神障礙患者管控等工作。
二、部門預算單位構成
大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位11個,其中行政單位7個,事業(yè)單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等。楊家鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1763.51萬元。
(一)收入預算情況
大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算1763.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入1763.51萬元,占100%。
(二)支出預算情況
大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算1763.51萬元。其中:收入是一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出630.84萬元,占35.78%;文化體育與傳媒支出30.34萬元,占1.72%;、社會保障和就業(yè)支出212.18萬元,占12.03%;、衛(wèi)生健康支出97.04萬元,占5.50%;節(jié)能環(huán)保支出15.00萬元,占0.85%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.84萬元,占6.29%;農(nóng)林水支出567.73萬元,占32.19%;交通運輸支出39.69萬元,占2.25%;住房保障支出59.85萬元,占3.39%。
四、財政撥款收支預算情況說明
大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算1763.51萬元,比2020年財政撥款收支總預算額1686.82萬元,增加了76.69萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和村環(huán)境治理工作經(jīng)費增加。
收入包括:一般公共預算撥款收入1763.51元;支出包括:一般公共服務支出630.84萬元;文化體育與傳媒支出30.34萬元;社會保障和就業(yè)支出212.18萬元;、衛(wèi)生健康支出97.04萬元;節(jié)能環(huán)保支出15.00萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.84萬元;農(nóng)林水支出567.73萬元;交通運輸支出39.69萬元;住房保障支出59.85萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款1763.51萬元,比2020年預算數(shù)增加76.69萬元。主要是2021年環(huán)境保護等支出預算增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
1、一般公共服務支出630.84萬元。
2、文化體育與傳媒支出30.34萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出212.18萬元。
4、衛(wèi)生健康支出97.04萬元。
5、節(jié)能環(huán)保支出15.00萬元
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.84萬元。
7、農(nóng)林水支出567.73萬元
8、交通運輸支出39.69萬元
9、住房保障支出59.85萬元
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)人大監(jiān)督(項):2021年預算8.00萬元,主要用于本鄉(xiāng)人大開展監(jiān)督工作的支出。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2021年預算數(shù)為519.27萬元,主要用于:機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):2021年預算5.00萬元,主要用于他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2021年預算數(shù)為18.27萬元,主要用于:財政工作人員正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):2021年預算數(shù)為38.51萬元,主要用于:財政工作人員正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):2021年預算數(shù)為8.00萬元,主要用于:財政工作人員正常運轉的基本支出,辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費及培訓支出。
7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(紀檢)(項):2021年預算5.00萬元,主要用行政單位于其基本支出。
8.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾)(項):2021年預算數(shù)為3.30萬元,主要用于:黨組織及黨機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(群眾):2021年預算數(shù)為7.46萬元,主要用于:黨組織及黨機關其他團體事務方面的支出。
10.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務(項):2021年預算數(shù)為18.02萬元,主要用于:黨組織及黨機關正常運轉的日常公用經(jīng)費。
11.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):2021年預算數(shù)為30.34萬元,主要用于:財政工作人員正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政事業(yè)單位離退休支出(項):2021年預算數(shù)為84.80萬元,主要用于:機關事業(yè)單位職工離退休人員年終獎支出
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預算數(shù)為79.80萬元,主要用于:機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出
14、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補助(項):2020年預算數(shù)為34.50萬元,主要用于:公益性崗位人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
15、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2021年預算數(shù)為10.80萬元,主要用于:主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2021年預算數(shù)為2.28萬元,主要用于:就業(yè)相關公用經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):2021年預算數(shù)為48.01萬元,主要用于:鄉(xiāng)計劃生育機構人員工資及日常運轉支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預算數(shù)為19.46萬元,主要用于:鄉(xiāng)行政單位醫(yī)療支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年預算數(shù)為16.45萬元,主要用于:鄉(xiāng)事業(yè)單位醫(yī)療支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2021年預算數(shù)為13.12萬元,主要用于:鄉(xiāng)行政單位醫(yī)療補助支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):2021年預算數(shù)為15.00萬元,主要用于:政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):2021年預算數(shù)為53.56萬元,主要用于:居委會人員工資及基本公共服務費。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生支出(項):2021年預算數(shù)為57.28萬元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理。
24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)事業(yè)(項):2021年預算數(shù)為187.39萬元,主要用于:事業(yè)單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
25、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):2021年預算數(shù)為0.85萬元,主要用于:動物防疫人員經(jīng)費。
26.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):2021年預算數(shù)為0.65萬元,主要用于:林業(yè)巡山人員經(jīng)費(工資)。
27.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):2021年預算數(shù)為15.00萬元,主要用于:2020年其他項目支出。
28.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2021年預算數(shù)為32.43萬元,主要用于:2020年精準扶貧相關工作的公用經(jīng)費。
29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2021年預算數(shù)為297.42萬元,主要用于:村干部及村民小組長工資、村民委員會公用經(jīng)費及一次性退職費。
30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補助(項):2021年預算數(shù)為34.00萬元,主要用于:農(nóng)村綜合改革示范試點補助,即運維資金(維修道路、錯車道、堡坎、標牌指示等)。
31.交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)公路養(yǎng)護(項):2021年預算數(shù)為29.93萬元,主要用于:全鄉(xiāng)公路維修、養(yǎng)護等支出。
32.交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)公路和運輸安全(項):2021年預算數(shù)為8.32萬元,主要用于:全鄉(xiāng)公路及運輸安全支出。
33.交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)其他公路水路運輸支出(項):2021年預算數(shù)為1.44萬元,主要用于:中巴車簽單支出。
34.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預算數(shù)為59.85萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2021年一般公共預算基本支出1422.71萬元,其中:
人員經(jīng)費1214.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、村社干部工資、遺屬補助、五保戶生活補助及其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費208.65元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、公務接待費及其他商品和服務支出等。
一般公共預算項目支出340.80萬元,主要包括:基本公共服務經(jīng)費、村級代理會計核算經(jīng)費、婦聯(lián)工作經(jīng)費、黨員培訓教育經(jīng)費、城鄉(xiāng)低保信息員補助資金、 社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費、 環(huán)境保護專項經(jīng)費(其中:水環(huán)境生態(tài)補償經(jīng)費15萬元)、脫貧攻堅工作經(jīng)費、第一書記工作經(jīng)費和非貧困村第一書記工作經(jīng)費、離任干部一次性退職費、農(nóng)村運維資金、 鄉(xiāng)道養(yǎng)護資金、客車、客渡船簽單員補助。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)17.50萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費 0 萬元,公務接待費14.5萬元,公務用車購置及運行維護費 3萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費較2021年持平,金額為0元。主要原因是根據(jù)我規(guī)定未未安排因公出國(境)經(jīng)費。
(二)公務接待費較2021年預算持平。2021年公務接待費主要用于土地整理項目、土地雙掛鉤項目、地質(zhì)災害防治、國土資源執(zhí)法監(jiān)察等執(zhí)行公務、檢查指導、扶貧工作等公務活動的工作餐費。
(三)單位有公務用車一輛,2021年預算3.00萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2021年,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為208.65萬元,比2020年財政撥款收支總預算額205.90萬元增加了2.75萬元,增長1.33%主要原因是行政機關調(diào)整,人員增加。
(二)政府采購情況
2021年,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算10.5萬元,主要用于采購空調(diào),電腦等辦公用品。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
截至2021年底,大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府各預算單位共有506.80萬元固定資產(chǎn),其中:辦公用房29300平方米,價值376.06萬元;通用設備103件,價值104.36萬元,家具、用具、裝具及動植物等,66件,價值26.38萬元。
(四)績效目標設置情況
2021年大竹縣楊家鎮(zhèn)人民政府項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款34萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。
2010106 反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。
2010301行政運行是指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010302反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未獨設置項級科目的其他項目支出。
2010399 反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
2010507專項普查活動反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開展的一項專項普查活動支出。
2010601行政運行是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2010650 反映所以單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
2010699其他財政事務支出是反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
2012999其他群主團體事務支出是反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
8.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
2070109群眾文化是反映群眾文化方面的支出,包括機基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080501未歸口管理的行政單位離退休是反映未實行歸口管理胡行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支胡離退休費。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出是機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出
2080705公益性崗位補貼是反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
2082102農(nóng)村五保供養(yǎng)支出是反映農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出反映的其他社會保障和就業(yè)相關公用經(jīng)費。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
2100716計劃生育機構是反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
2101101 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
2101102 反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
2101103 反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
11、節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
2110302政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
2110399 反映上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
2021209 反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
13.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。
2130104事業(yè)運行是反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
2130108反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設備、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、職務)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
2130299其他林業(yè)支出是反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
2130502 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)為單獨設置項級科目的其他項目支出。
2130599其他扶貧支出是反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
2130705對村民委員會和村黨支部的補助反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支出縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
2130707農(nóng)村綜合改革示范點補助是反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
14.交通運輸支出:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
2140106 反映公路養(yǎng)護支出。
2140110 反映公路和運輸安全支出。
2140209其他公路水路運輸支出是反映上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公積金是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
20.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:楊家鎮(zhèn)2021年部門預算表(附件包含以下附表)
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3一般公共預算支出預算表
表3-1一般公共預算基本支出預算表
表3-2一般公共預算項目支出預算表
表3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4政府性基金支出預算表
表4-1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5國有資本經(jīng)營預算支出預算表