東柳街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
來(lái)源:東柳街道辦
發(fā)布日期:2021-03-23
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?一、基本職能及主要工作

  (一)職能簡(jiǎn)介

  街道黨工委、辦事處的基本職能是:貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

  (二)2021年重點(diǎn)工作

  2021年街道黨工委、辦事處工作指導(dǎo)思想是:高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)縣十三屆黨代會(huì)第六次會(huì)議精神,堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),聚焦“基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化”總體目標(biāo),突出抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展、場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、改革創(chuàng)新、民生改善等各項(xiàng)工作,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定,確保與全縣同步全面建成小康社會(huì)。圍繞上述工作指導(dǎo)思想,重點(diǎn)抓好以下四項(xiàng)工作:

  一是依托工業(yè)園區(qū)建設(shè),加快確立工業(yè)主體。

  二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,奮力實(shí)施鄉(xiāng)村振興。

  三是關(guān)注民生民計(jì),加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

  四是加強(qiáng)黨的建設(shè),提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  大竹縣人民政府東柳街道辦事處(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦事處”)屬行政單位,下屬二級(jí)預(yù)算單位8個(gè),其中:行政單位6個(gè),事業(yè)單位2個(gè)。主要包括黨政綜合辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)管理辦公室、城市管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。

  三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算的原則,辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。辦事處2021年收支總預(yù)算為12080080元。

  (一)收入預(yù)算情況

  辦事處2021年收入預(yù)算為12080080元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入為12080080元,占100%。

  (二)支出預(yù)算情況

  辦事處2021年支出預(yù)算為12080080元。其中:一般公共服務(wù)支出3226987元,占26.70%;文化旅游體育與傳媒支出80604元,占0.66%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1209879元,占10.02%;衛(wèi)生健康支出411729元,占3.42%;節(jié)能環(huán)保支出100000元,占0.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4357448元,占36.08%;農(nóng)林水支出2225396元,占18.42%;交通運(yùn)輸支出122784元,占1.02%;住房保障支出345253元,占2.86%。

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

  辦事處2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為12080080元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1570987元,增加14.95%,主要原因是2020年7月廣播、畜牧人員劃轉(zhuǎn)安置及村級(jí)建制農(nóng)村社區(qū)調(diào)整為城市社區(qū),增加人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。

  收入為本年一般公共預(yù)算撥款收入12080080萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3226987元,文化旅游體育與傳媒支出80604元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1209879元,衛(wèi)生健康支出411729元,節(jié)能環(huán)保支出100000元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4357448元,農(nóng)林水支出2225396元,交通運(yùn)輸支出122784元,住房保障支出345253元。

  五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

  辦事處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12080080元,比2020年預(yù)算數(shù)增加1570987元。主要包括:人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  一般公共服務(wù)支出3226987元,占26.70%;文化旅游體育與傳媒支出80604元,占0.66%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1209879元,占10.02%;衛(wèi)生健康支出411729元,占3.42%;節(jié)能環(huán)保支出100000元,占0.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4357448元,占36.08%;農(nóng)林水支出2225396元,占18.42%;交通運(yùn)輸支出122784元,占1.02%;住房保障支出345253元,占2.86%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為50000元,主要用于:人大工委開(kāi)展人大工作所需經(jīng)費(fèi)。

  2.一般共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為2299990元,主要用于:辦事處機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為400000元,主要用于:工業(yè)園區(qū)用地征用土地及征收房屋所需經(jīng)費(fèi)。

  4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為222515元,主要用于:財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  5.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為35000元,主要用于:村級(jí)代理會(huì)計(jì)核算中心辦理業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)。

  6.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為30000元,主要用于:紀(jì)檢、監(jiān)察開(kāi)展工作所需經(jīng)費(fèi)。

  7.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為14091元,主要用于:

  村(社區(qū))、組換屆所需工作經(jīng)費(fèi)。

  8.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為65000元,主要用于:婦聯(lián)、關(guān)工委、共青團(tuán)等部門(mén)開(kāi)展工作所需經(jīng)費(fèi)。

  9.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為110391元,主要用于:黨員培訓(xùn)等所需經(jīng)費(fèi)。

  10.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為80604元,主要用于:文化站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為512000元,主要用于:行政單位離退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為460339元,主要用于:事業(yè)單位離退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為172500元,主要用于:勞動(dòng)保障、民政協(xié)理、殘聯(lián)、交管、綜治等公益性崗位人員基本工資。

  14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為55440元,主要用于:辦事處機(jī)關(guān)職工死亡后遺屬補(bǔ)助。

  15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為 9600元,主要用于:城鄉(xiāng)低保信息員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  16.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)): 2021年預(yù)算數(shù)為140292元,主要用于:計(jì)劃生育工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。  

  17. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為83340元,主要用于:辦事處行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

  18. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為125856元,主要用于:辦事處事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

  19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為62241元,主要用于:辦事處公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  20.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)水體(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:東柳河、烏木灘水庫(kù)水污染防治、水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)及治理等方面所需經(jīng)費(fèi)。

  21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為2867228元,主要用于:城市社區(qū)干部報(bào)酬、服務(wù)群眾所需經(jīng)費(fèi)。  

  22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為1490220元,主要用于:場(chǎng)鎮(zhèn)道路清掃、垃圾清運(yùn)及處理保潔人員工資及運(yùn)輸費(fèi)用。

  23.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為1914118元,主要用于:社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站工作人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  24.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)病蟲(chóng)害控制(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為3500元,主要用于:動(dòng)物防疫人員防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  25.農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為100000元,主要用于:脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。

  26.農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為67927元,主要用于:脫貧攻堅(jiān)工作非貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)及村干部體檢費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助所需經(jīng)費(fèi)。

  27.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和對(duì)村黨委支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為139851元,主要用于:農(nóng)村社區(qū)干部及村民小組組長(zhǎng)、黨小組組長(zhǎng)工資。

  28.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為36784元,主要用于:鄉(xiāng)(村)道路養(yǎng)護(hù)所需資金。

  29.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為86000元,主要用于:烏木水庫(kù)客運(yùn)簽單發(fā)行員補(bǔ)助,公路及運(yùn)輸安全檢查等支出所需經(jīng)費(fèi)。

  30.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為345253元,主要用于:辦事處機(jī)關(guān)工作人員按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

  辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出8504918元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)7161711元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  公用經(jīng)費(fèi)1343207元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

  辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為54000元(辦事處自有資金安排78000元,共計(jì)132000元),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)54000元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元。

  (一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為0元。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定,2021年辦事處未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

  (二)公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.00%。

  2021年公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算減少7000元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、上級(jí)檢查指導(dǎo)、招商引資等方面公務(wù)活動(dòng)接待開(kāi)支的用餐費(fèi)。 

  (三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

  辦事處現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛,越野車(chē)0輛,多功能乘用車(chē)0輛。

  2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

  2021年未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 

  八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

  辦事處2021年政府性基金預(yù)算撥款安排支出為0萬(wàn)元。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

  辦事處2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出為0萬(wàn)元。

  十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2021年,辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3575162元,比2020年預(yù)算2957941元增加617221元,增長(zhǎng)20.86%。

  (二)政府采購(gòu)情況

  2021年,辦事處安排政府采購(gòu)預(yù)算200000元,主要用于采購(gòu)會(huì)議桌椅、辦公桌椅、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)及投影儀等。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  截至2020年底,辦事處無(wú)公務(wù)用車(chē)及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

  2021年辦事處預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。 

  十一、名詞解釋

  1.一般公共預(yù)算撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  3.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

  4.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

  5.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  6.衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

  7.節(jié)能環(huán)保支出:反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

  8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

  9.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

  10.交通運(yùn)輸支出:反映交通運(yùn)輸與郵政業(yè)方面的支出。

  11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  14.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  附件:東柳街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算表(附件包含以下附表)

表1.部門(mén)收支總表

?表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

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